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雪中的欢心
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princefrank

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可以但不是任何发票都可以抵扣税,收到专用发票或海关增值税发票,运输增值税专用发票,只能是一般纳税人企业才能抵扣,小规模纳税人是不允许抵扣的。可以抵扣的发票有:增值税专用发票(开具固定资产发票除外),运输发票,收购(农产品)发票,废旧物质,海关增值税,中国国内的铁路运输发票。而且要符合一般纳税人资格才能抵扣,小规模纳税人是不能抵扣的。所以不管发票是否达到一定量,只要符合资格就能抵扣了。一般纳税人收取的普通发票允许抵扣的项目有:(1)购进免税农产品准予抵扣的进项税额,按买价和规定的扣除率(13%)计算。(2)一般纳税人外购或销售货物(固定资产除外)所支付的运费,根据结算单据(普通发票)所列的运费金额,按7%的扣除率计算进项税额准予抵扣。(3)生产企业一般纳税人购入废旧物资回收经营单位的废旧物资,可按照普通发票上注明的金额,按10%计算抵扣进项税额。除此之外一般纳税人收取的其他普通发票均不得抵扣进项税。5、增值税专用发票按行业不同,有17%、13%、6%、4%的税率。按增值税专用发票上的税额进行抵扣进项税额。什么是发票:发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票重复或跳号。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。

税务师报名发票可以地税吗

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桑珠欢穆

“发票抵税”,一般有两个税种有这种概念:1、增值税增值税是价外税,按照你公司销售货物金额乘税率计算应缴纳的增值税。采购进来的直接可在应交增值税税额里抵消。但增值税抵扣需具备以下几个条件一、发票是增值税专用发票,除报销联外有抵扣联,且在发票开出日180天内二、收到发票或说采购一方是增值税一般纳税人,小规模纳税人不得抵扣三、取得发票对应的采购货物或劳务需用在增值税应税项目上。2、企业所得税企业所得税计算是用经营成果,即利润总额乘税率计算的。平时的发票报销联做为成本费用入账,用收入减去成本费用计算利润,然后再计算企业所得税。如果没有正规发票,即使做了成本费用也是不被税务机关认可的,需从成本费用里减出计算应纳所得税。除此之外,其他税种都不存在以发票“抵税”的概念。

127 评论(14)

梦想成真罗

一般的普通发票不可以抵税,但是也存在特殊情况,如农产品收购、农产品销售、通行费以及旅客运输的普通发票可以抵扣相关税款。纳税人在一般情况下如要申请抵扣相关税款,需要持有票证为专用发票才可以成功抵扣。其中,增值税普通发票表示的是一般纳税人使用防伪税控系统发放的相关发票凭证。普通发票不能抵扣。只有一般纳税人企业取得可抵扣的增值税专用发票才能抵扣其进项税。进项税额是指纳税人购进货物或应税劳务所支付或者承担的增值税税额。所说购进货物或应税劳务包括外购(含进口)货物或应税劳务、以物易物换入货物、抵偿债务收入货物、接受投资转入的货物、接受捐赠转入的货物以及在购销货物过程当中支付的运费。在确定进项税额抵扣时,必须按税法规定严格审核。增值税纳税人使用的发票由国家税务局管理,分为普通发票和增值税专用发票两大类,小规模纳税人不得领购使用增值税专用发票,只能使用普通发票。法律依据: 《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,只有“增值税扣税凭证”才可以从销项税额中抵扣。增值税扣税凭证只包括:增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票和农产品销售发票以及运输费用结算单据。一般普通发票,不属于增值税扣税凭证。

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神仙姐姐S

发票抵扣税是指增值税一般纳税人取得的增值税专用发票对应的增值税进项税额可以抵扣其当期的增值税销项税额。

增值税一般纳税人发生应税行为,应先按当期销售额和适用税率计算出销项税额,再将当期准予抵扣的进项税额进行抵扣,从而间接计算出当期增值额部分的应纳税额。当期销项税额和当期进项税额这两个因素决定了一般纳税人当期的应纳税额。

体现为以下公式:

当期应纳税额=当期销项税额-当期进项税额增值税。

而小规模纳税企业发生的应税行为适用简易计税方法计税。其支付的增值税税额均不计入进项税额,不得由销项税额抵扣,应计入相关成本费用。

对发票的内容的要求,不同行业肯定是不一样的,有些行业员工出差很多,比如业绩增长主要靠推销的贸易业和需要上门服务的专业服务业,那么这些公司比较需要车票啊机票啊外地住宿票啊外地餐饮票啊之类的。但是像做文案为主的公司,可能就比较需要办公用品的票吧。这个的确跟行业特性和公司特点有关,总的来说就是,摊开管理费用明细账,不能说某个二级项目数额畸高,各种比例不能和上年相差太多。

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