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一、考试科目及时间考试科目:财经法规与会计职业道德、会计基础、初级会计电算化三门。考试时间:(1)、笔试科目考试时间:考试日期 考试时间 考试科目 11月2日上午 9:00-11:30 财经法规与会计职业道德 11月2日下午 14:00-16:30 会计基础 (2)、初级会计电算化(上机考试)考试安排008年9月份,以本人准考证为准。准考证领取地点为报名点,领取时间为考前15天内。二、报名对象及免试条件1、申请参加会计从业资格考试的人员,应当符合《江苏省会计从业资格考试管理暂行办法》第四条的规定,并持有效身份证件(非宜兴户籍的还须持有本市暂住证)。2、具备国家教育行政主管部门认可的中专以上(含中专)会计类专业学历(或学位)的,自毕业之日起2年内(含2年),可免试会计基础、初级会计电算化。期限以毕业证书记载毕业日期至报名开始日尚在2年内为界限。会计类专业包括:会计学、会计电算化、注册会计师专门化、审计学、财务管理、理财学。三、报名时间2008年会计从业资格考试报名工作分两次进行:1、 第一次报名定于4月21日至4月30日进行2、 第二次报名定于7月21日至7月25日进行,其中第二次的报名对象为2008年6-7月毕业的具备国家教育行政主管部门认可的中专以上(含中专)会计类专业学历的应届毕业生。四、报名办法及要求报考人员在规定时间须携带本人身份证原件及复印件(非宜兴户籍的还须携带本市暂住证);近期同一底片1寸免冠证件彩照2张;符合免试条件的应提供毕业证书原件及复印件到报名点报名。五、收费标准和考试大纲报名费10元,考试费:笔试科目每门30元,会计电算化100元。考试大纲登录江苏省财政厅网站()查询。六、培训安排宜兴市财政局将组织统一培训,培训课程三门:《会计基础》、《财经法规与会计职业道德》、《初级会计电算化》,考试报名和培训报名同时进行。七、报名地点:宜兴市电大成教处,地址:宜兴市教育西路29号,联系人:邵玉英,电话:88565935八、其它事项会计从业资格考试笔试科目及初级会计电算化的成绩必须在一个考试年度内一次全部合格方才有效。考试全科合格(符合免试条件的人员其财经法规与会计职业道德成绩合格)后,考生可登录宜兴市财政局网站()查询本通知内容及办证规定。 宜兴市财政局 二00八年四月二十一日一、报名时间:7月21日至7月25日。 报名地址:教育西路29号(电大成教处内) 二、考试时间 2008年11月2日上午9:00—11:30 财经法规与会计职业道德 三、领书时间 2008年8月10日— 8月12日凭征订收据,到报名点领书。 三、培训时间 参加培训的考生,由培训学校电话通知考生。 四、领准考证时间 2008年10月15日后到报名点领准考证。 五、成绩公布时间 12月底至2008年1月初公布成绩,考生可登录无锡市财政局网站()查询。 六、报名要求 报考人员需携带本人身份证原件及复印件(非本市户籍的还须携带暂住证、集体户口)、近期同一底片1寸免冠证件彩色照片2张、毕业证书原件及复印件等资料,按照《报名手册》及报名点公布的要求,认真填写“报名表”和填涂“信息卡”。 以上确定的预计时间如有变化,考生可登录宜兴市财政局网站()查询。
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财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。 了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
财务审计的职责1
1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;
2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;
3.预算管理及执行情况审计;
4.人事与薪酬管理情况审计;
5.采购管理、工程项目管理、房屋 场地租赁 、车辆管理、合同管理审计;
6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);
7.经营管理绩效审计;
8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;
9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
财务审计的职责2
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
财务审计的职责3
1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;
优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;
2、编制集团五年长期预测:
参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析
审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议
对集团预算执行情况进行追踪和管理
3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;
4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视, 对子 公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;
5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;
6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;
7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);
8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;
并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训
财务审计的职责4
1 定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
2 在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;
5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和 方法 执行具体审计和咨询项目程序;
7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
财务审计的职责5
1、工程竣工财务决算审计;
2、工程财务专项审计;
3、项目开工评审;
4、工程跟踪财务审计;
5、项目绩效评价等审计工作;
6、能独立完成分派科目审计,独立完成审计 报告 ,辅助部门经理完成审计报告。
财务审计的职责6
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计 年度 工作计划 及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项 规章制度 ;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和 措施 ;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的 其它 工作。
财务审计的职责7
1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
5、完成部门领导安排的其他事项。
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