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1、对本企业内部控制系统的建立健全程度及实际执行情况的检查、测试和评价;2、对财务计划或预算的执行和决算进行验证和预算可行性及决算的执行情况;3、审查财务和经营资料的可靠性和完整性等;4、审查保护资产的方法,和核实资产、债权债务的真实性等;5、评价资源的经济型和有效性;6、审查遵守那些对报告和经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而建立的系统,并且应确定该组织是否遵守;7、审查经营或项目;8、经济责任审计;9、董事会或股东会交办的其他有关内部审计事项。
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