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weiyiqinww
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财务审计岗位职责(15篇)

在不断进步的社会中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是我为大家收集的财务审计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

职位信息

1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

任职要求:

1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位职责 :

1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;

2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;

3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;

4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;

5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;

6、负责各项财务专项审计工作的实施;

7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;

8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

9、负责集团资产管理的检查与监督;

10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

12、负责完成上级临时交办的各项工作。

任职要求 :

1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

5、能适应频繁出差。

财务审计类岗位

财务审计岗位职责:

1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

13. 完成集团领导交给的其他工作。

辅助工作职责:

1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

任职要求:

1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

岗位职责:

1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

5. 实施对集团财务的.各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

任职资格:

1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

8、及时完成部门经理交办的其他工作。

出纳审计 岗位职责

职责描述 :

1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

任职要求 :

1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)

出纳审计岗位

岗位职责

1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

岗位要求

1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

岗位职责:

1、根据公司战略需求,协助上级筛选美国及其它国家优秀的投资移民项目及项目合作方;

2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商;

3、对筛选的项目进行对比分析,形成报告;

4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;

5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训PPT;

6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;

岗位要求:

1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;

2、金融、财务审计类学科尤佳;

3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;

4、英文6级以上。

1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;

2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;

3、熟练操作财务软件、ERP及熟练使用excel函数等办公软件;

4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。

任职资格:

1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

岗位职责:

1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

职位描述 :

1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;

2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;

3、培养和指导项目组人员。

职位要求 :

1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;

2、三年以上资产评估机构从业经验;

3、具有执业注册资产评估师执业资格;

4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。

财务审计专家 岗位职责

职责描述 :

1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

2、对财务收支、经营活动进行审计;

3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;

4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;

5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。

任职要求 :

1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2、8年以上相关工作经验;

3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;

4、有从事互联网金融行业工作经历优先;

5、参与过赴美上市工作经验优先。

财务审计专家岗位

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344 评论(15)

DIY不锈钢橱柜

个人觉得两者没有区别 都是为中小企业代理做外账的 有的财务咨询公司和代理记账会有工商注册等着一块 如果你去的公司正好有这一块的话 估计你刚去到就是天天往工商局或税务局跑 没活干的时候就在公司帮老会计们粘粘凭证 贴贴发票之类的 月初的话 还要去给你们代理的公司拿上月票据 总结:打杂

300 评论(15)

tomoyasaki

财务咨询公司是指具有财务与会计及相关专业知识的自然人或法人控股的咨询公司,接受委托向委托人提供业务解答、筹划及指导等服务的行为。财务咨询的涵义应当是十分宽泛的,无论是接受委托提供专业服务的财务咨询,还是从属于全面管理提供咨询服务的附属性财务咨询,都应是不可或缺的。因此,可以将财务咨询公司大体定义为:为服务对象提供有关资产管理、财务顾问、证券投资等财务方面的管理咨询公司。 如果你是刚参加工作的新人,我个人建议你不要太计较工资待遇,关键是一个好的有发展的工作平台和学习环境。在你本身的知识能力都储备好的情况下,你会有更加广泛的选择,才能够得到更好的发展机会。当然,如果你幸运的能够遇到发展机会也好待遇也不错的单位就更加值得恭喜了。至于能否学到东西,我相信,只要自己认真学习,总能够学到各方面的知识的,知识是自己的,是别人无法剥夺和借用的。每一个方面的知识都可能会在你以后的工作生活中给予你帮助或参考,从这方面讲,学习永无止境,知识多多益善,加油。趁年轻多多学习,你不会觉得后悔。 在中国内部,财务咨询公司业务通常包括设计企业内部控制制度、设计会计电算化实施战略、财务分析、代拟经济文书、培训财务会计人员、代理记账、税务代理服务、个人理财帮助、资产评估、投资咨询服务等等。相对比代理记账公司要广泛的多,也更加高级。代理记账只是基础代理公司进行账务处理,简单的理解就是兼职会计,这只是财务咨询公司业务的很小一个方面。而财务咨询公司则包含了企业财务工作的各个方面,更多的是宏观的指导分析和评估咨询服务等。相信在正规的财务咨询公司你会学到很多东西。 同时,也要警惕那些不正规的,收入没有固定的小作坊式公司。我也是从事财务工作,有什么问题我们可以互相探讨提高,共同进步!祝你工作顺利。

186 评论(10)

诗涵百草兔

可以的啊,中华会计的课程很专业,他在业内评价好,口碑也不错,加上好的老师教学,加上你的努力,肯定能拿到证的,我在那边学过,考试的通过率都挺高的,题目的命中率也不错。主要都是顶尖师资,经验丰富,押题准,很可靠哦

182 评论(12)

一脚踢飞你

同学你好,很高兴为您解答!

作为审计专家的中大教授李学柔是这样评判这份职业的前景的:“现代企业中的内部审计部门绝对是高级管理人才的摇篮。”而普华永道会计师事务所张力则更直白地说:“现代大企业中,总裁、副总裁基本上都要从内审部门干起,换句话说物流师,优秀的内部审计人才如果不是总裁、总经理的苗子,起码也是副总裁、副总经理的苗子。”

审计部在现代企业内的管理地位越来越重,广东省内审师协会副秘书长王胜利说,在上市公司中,审计部是一个独立于其他任何部门的机构,对企业的财务审计师、生产、销售、人力资源等各个部门进行审计评估,直接对董事会负责。现代的企业内审已超出了传统对财务收支、资金的来龙去脉、经济效益的审计,它涉入企业管理领域各方面,包括合同审计、内部制度评估、投资风险评估等等。

举个简单的例子内部审计,可窥见现代企业中总审计师的地位:某国际集团总审计师由董事会直接聘任,由董事长亲自签署聘书并直接对董事会负责,总审计师享有充分知情权,即可列席各个层次的经营管理会议和随时调阅各类经营管理文件和资料,并有权向公司所有的部门相关人员调查取证,被调查者不得拒绝。内审师扮演的是董事会的“钦差大臣”的角色,总审计师与企业的总经理等经营管理层是平行的关系。总审计师的成果体现在审计报告和管理建议书中,前者是董事会会议的重要内容,总经理要对审计报告所提出的问题以书面的形式答复,而管理建议则是日常进行经营管理审计中发现有问题随时向总经理提出审计方面的意见。这样,总审计师不仅是监督企业内部运作、发现各种管理漏洞的“警察”,还是企业高层的“高参”,通过审计工作降低运营成本、评估经营风险,给企业高层提供决策的依据。

由于内审部独立于其他部门同时又有权对各部门进行审计,审计师是企业各部门中极少数可纵观企业全局的人,比各部门经理掌握的信息都更为全面,得到全面锻炼的机会也更多。因此,许多优秀的内部审计师在从业一段时间之后,就可能成为总裁、副总裁等企业高层管理者的人选。

内审师地位正在提高人力资源管理师

但在我国的大多国有企业中,内部审计人员却处在相当尴尬的可有可无的地位。据王胜利介绍,内审制度在上世纪80年代中期才开始推行,《审计法》规定,国有企业中要设立内部审计部开展内部审计,但许多国企中审计部只有几个人,还只设在财务部之下,审计师不仅起不了独立监督的作用,审计报告甚至把内部审计部作为一个专门搞关系的“公关部”,以应付国家审计部门的审计检查。

与此相映成趣的是近期许多上一定规模的民营企业却对内部审计愈来愈重视,许多企业把内审部一再扩充。据了解,深圳华为共有内部审计人员80余人,其总部就有30余人;合生创展的内审部原来有7个人,近期扩充到22人;雅倩化妆品公司也在近期把内审部扩充到10多人。

对此现象,李学柔教授一针见血地指出:“内审师是现代企业中极重要的职位,国企和民企对待内审部门和内审人员的这种差别,通俗地说,就是民营企业怕别人把自己的钱偷走,而一些国企的经营者则是怕自己偷了国家的钱而被别人知道。

但近年来企业内审师的地位无疑在日渐提高。在加入WTO后,要生存发展的企业必须要建立现代企业制度,其中很重要的部分就是与内部审计与国际接轨,真正重视内部审计师在企业的作用。

2200名国际内审师国内制造

据王胜利介绍,目前举行的国际内审师(CIA)是美国内审师协会(IIA)推出的一种全球性的资格考试,CIA不仅是国际内部审计领域专家身份的标志,而且还是国际审计界唯一共同认可的执业资格。1998年,中国内部审计协会开始与IIA合作,在中国推行CIA资格考试。

据统计表明,自1998年我国推行国际内审师(CIA)考试以来,4年来全部通过其4门考试的考生仅有2200多人。专家指出,我国目前从事审计报告的人员队伍虽达30多万人,但许多人员并不符合现代企业对审计人员的素质要求,高素质审计师的缺口极大,而且这审计师缺口还在呈增大之势,因为跨国企业不断进入中国,越来越多的和改制后要上市的国企、民营企业要设立内部审计部。

可以预见审计报告,随着国际审计师的供求矛盾将进一步突出,拥有一张CIA资格的人才将越来越炙手可热。对于内审人才的职业前景,李学柔教授说:“内审人才根本不用担心自己的发展空间不够大,只需担心自己的本领不够强。”

希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。

再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快!

227 评论(8)

Annaso安娜

基本上是同一个概念,财务咨询公司除了代理记账,也帮企业做一些资格申请,代理报税,计划编制等工作,但以代理记账为主,还有的自己没有审计资格,但是雇佣了审计师,所以可以帮一些大审计公司消化一些大公司做不完的审计业务,也就是收入归他们,但报告书是大公司名义出,头一个月还没工资,不是什么好公司,剥削太彻底了,代理记账一般都是帮小公司做帐,你想大公司的财务会外包吗?做一堆小公司帐,能学多少东东?纯粹的廉价劳动而已,正儿八经找家公司哪怕做出纳开始也好。

334 评论(11)

tianyaguke1968

从相关招骋数据的信息来看,审计师的平均薪酬高于社会平均收入水平,审计师行业会根据工作年限、工作经验及个人拥有的证书等级对工资待遇有较大影响,一名刚刚入行的审计人员一般只拿2000元左右的月薪。薪资水平虽然不是很高,但随着经验的不断丰富,薪水也会不断提高。在上海、广州、深圳等经济相对发达地区,3到5年的工作年限薪资能拿到每月8千~1万元不等,如果有10年以上的工作经验,部分薪资可拿到每年20万~30万的程度。从以上大家也能看出审计师工资参差不齐,那么如何能在众多审计师中出类拔萃呢?当然职位的晋升可以是审计人员加薪的方式之一。审计人员今后主要朝着财务总监的方向发展,如果做到财务总监的位置,年薪在50万元以上不等。将有机会向公司的管理层转化,甚至有可能成为公司的合作伙伴,或是独立经营,建立审计师事务所。大家应该也有所了解,近几年学习财会相关专业的人数直线上升,就业压力本来就很大,如何能在众多人才中脱颖而出呢?通过审计师考试就是一种最高效的方式,大家也知道审计师分为初级、中级、高级,初级可以说是整个行业的敲门砖,中级让我们可以更上一个台阶,而高级在薪资上也有更多的优势,虽然我们起点可以不高,但只要努力,付出总是会有收获的。在别人都放弃的时候,你始终坚持着,相信最后终有所收获!

161 评论(8)

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