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小v爱火锅
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嘻嘻哈哈喽

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CPA和审计局没有必然联系,我在审计局工作,很少人有注会证,我是去年刚全科通过。很遗憾我所在的审计局没有因为注会通过而加分,审计局要求的是审计师职称(我通过注会,注税、审计师、会计师),很负责告诉你审计师难度不到注会的10分之一,我准备审计师一个月,注会准备了4个半年。你如果要去审计局就是考公务员、考审计师,另外审计局很看重审计项目的质量,审计局的项目个人认为比事务所项目难做。

审计师加分券靠谱吗

277 评论(14)

海上花的故事

这种服务方式的真实性和有效性还未可知,避开假借名企实习之名进行敲诈勒索的情况。个人觉得,这种手段虽然可耻,但如果真的可以进入外资投行、咨询公司又或者是知名BAT企业,上万的费用并不算贵,即便只是实习,当然前提是你是一个上进、积极进取的人。

那诸如此类的大公司究竟可以给你带来什么呢?

1)较完善的入职、岗位培训

应届生就是一张白纸,而完善的入职、岗位培训可以让你快速汲取专业上的知识,让你在职场上可以站住脚跟。

2)标准规范的流程,有着严格的运行方式

在大公司,你还可以学到规范,譬如指导邮件怎么写,和外部门同事如何沟通以及如何更好的与同事协作,完成工作等等。而这样的规范,在小公司是没有,或者说很残缺的。

3)团队环境相对优秀,更容易找到榜样

大型的公司在团队环境上是比较占优的,大多数的同事要么是高校光环,要么则是磨练多年的职场老手。而你也能在和他们交流沟通中,迅速学到一些为人处世或专业技能的知识。

4)如果能留下来,起薪相对来说比较高

这个可能是最有诱惑力的,如果你能凭借自己表现留在知名的大公司,那么将来你一个月的薪水可能就可以将这万把块钱松松的挣回来。之后,你也可以相对体面的进行生活。

大公司的优势巨大,足以受益匪浅。所以,用万元的成本换取一次腾飞的机会,何乐而不为呢?

312 评论(9)

大头妹Angelia

如果是我的话,中介要是有跟我专业对口,又非常向往的实习机会,我会去买单试一下。

名企实习被中介标价上万的事件背景是这样的:

现在正是毕业生四处奔走寻找寒假实习机会的时候,一些中介机构明码标价,在各大高校的就业论坛上推广:“想去顶尖投行、四大会计师事务所、知名咨询公司等机构进行寒假实习的同学,可以联系我,寒假时间大概三个月左右,需要一定费用。”

他们的“目标offer及费用”一览表显示,不同行业不同类型的企业有明确的价格分类。

最贵的外资投行如高盛、摩根史丹利、JP摩根、美银美林等,一份实习offer标价在52800元,而如麦肯锡、贝恩、波士顿咨询等外资咨询公司,实习offer标价在46800元。国内的快消品和互联网企业,标价也在19800~26800元不等。

这些实习机会标价确实很高,但如果是真实可靠的,确实可以让我进入知名企业实习的话,我觉得也是值得。原因有三。

1. 实习经历是一份好工作的敲门砖。

公司在面试应聘者的时候,最关注的问题之一就是面试者的实习经历,如果能有名企的实习背景,自己被录用的机会就很大。

2. 通过实习有可能直接成为公司的正式员工。

如果在实习期间表现非常出色,还有可能被领导推荐,直接成为正式员工。

我有一个好朋友当初就是实习期间表现特别踏实,每天跟着当时的领导一起做项目开发,结果实习期结束的时候,他就直接被公司留用了。

要知道在这些知名企业职场发展的前景相当好,月薪也是相当高,这几万块钱的实习费用很快就能赚回来了,这么看投资回报率很高啊。

3. 开阔自己的视野

3个月的时间并不短,如果可以在知名大公司实习,就可以了解到大公司的运作流程、企业文化、工作模式,对于毕业生来说非常开阔眼界。

还有个朋友前段时间跳槽到了一家外企,工作了一段时间后跟我说:“以前觉得之前的公司没什么不好,挺清闲的,但是跳槽以后才发现以前的自己多么low,现在的公司都是用英文收发邮件的,而且公司培训机制做的非常好,觉得自己成长飞快!”

一个人的眼界决定了他的发展高度,相信见识得越多,做到的可能性越高。

不过最后还要告诫大家,买不买单还要注意以下几个因素:

1.  充分了解中介公司的背景,真的能够提供机会再给钱,一定要签合同,谨防被骗。

2.  经济实力允许再买单。几万块钱不是个小数,这种实习机会不能代表全部,其实通过学校招聘、各种大型招聘会也可以得到不错的实习机会。

最终能给你带来好工作的,一定是自身真正的能力和实力。

以上就是我的一些建议,希望对你有启发。

我是“强大的小萌萌”,用一年的时间成长为自己想要的样子,如果你有个人成长方面的问题,欢迎关注。微信公众号:【强大的小萌萌】

91 评论(11)

.芒果pai

审计科研等。审计监察部部门加分项目有:信息宣传、优秀审计项目评选、审计成果、审计科研等。审计监察部是公司负责纪检管理、内部审计的职能管理部门,通过对公司纪律检查、效能监察工作的开展,监控各项工作开展情况。

138 评论(15)

高兴儿88

1、政府审计较注册会计师审计更具有独立性。错 注册会计师审计独立性更高 2、注册会计师审计的过程中,可以利用内部审计的工作成果,提高工作效率。错 要看企业内部控制情况 如果内部审计受管理层影响较大 不能利用其工作成果3、审计报告的日期是指注册会计师编写完审计报告的日期。错 是注册会计师在审计报告上签署的日期4、注册会计师评估的重大错报风险越高,需要实施的进一步审计程序的范围通常越大。对5、评估的重大错报风险越高,对拟获取审计证据的相关性、可靠性的要求越低。错 要求应该越高6、审计业务约定书具有经济合同的性质,一旦约定双方签字认可,即成为注册会计师与被审计单位之间在法律上生效的契约。对7、注册会计师在计划审计工作前,需要开展初步业务活动。对8、重要性水平越低,应当获取的审计证据越多。对9、从外部独立来源获取的审计证据一定比从其他来源获取的审计证据更可靠。错 凡事无绝对 独立第三方也完全有可能与被审计单位串通舞弊10、在任何情况下,注册会计师应当对执业过程中获知的客户信息保密。错 涉及法律诉讼 注册会计师行业检查等情况不能保密11、财产所有权与经营权的分离是注册会计师审计产生的重要原因。对12、注册会计师的审计对象就是指被审计单位的会计资料和其他相关资料。对13、鉴证业务涉及的三方关系人包括注册会计师、责任方和预期使用者。对14、如果会计师事务所的商业利益或活动可能与客户存在利益冲突,注册会计师应该拒绝接受委托或解除业务约定。 对

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