• 回答数

    4

  • 浏览数

    250

三万英尺001
首页 > 会计资格证 > 注册会计师现金可以检查吗

4个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

JIE杰高升

已采纳

(1)制定库存现金盘点程序,实施突击性的检查,时间最好选择在上午上班前或下午下班后进行,盘点的范围一般包括企业各部门存放的现金,在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜,必要时可封存,然后由出纳员把已办妥现金收付手续的收付凭证登入现金日记账。如企业现金存放部门有两处或两处以上者,应同时进行盘点;(2)审阅现金日记账并与现金收付凭证进行核对。一方面检查日记账的记录与凭证的内容和现金是否相符;另一方面了解凭证日期与日记账日期是否相符或接近;(3)由出纳员根据现金日记账进行加计、累计数额,结出现金结余额;(4)盘点保险柜的现金实存额,同时编制库存现金盘点表,分币种、面值列示盘点金额;(5)资产负债表日后进行盘点时,应调整至资产负债表日的金额。(6)将盘点金额与现金日记账余额进行核对,如有差异,应查明原因,并作出记录或适当调整。(7)若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证,应在库存现金盘点表中注明或作出必要的调整。3.抽查大额现金收支。注册会计师应抽查大额现金收支的原始凭证内容是否完整,有无授权批准,并核对相关账户的进账情况,如有与被审计单位生产经营业务无关的收支事项,应查明原因,并作相应的记录。4.检查现金收支的正确截止。被审计单位资产负债表上的现金数额,应以结账日实有数额为准。因此,注册会计师必须验证现金收支的正确截止日期。通常,注册会计师可以对结账日前后一段时期内现金收支凭证进行审计,以确定是否存在跨期事项。5.检查外币现金、银行存款的折算是否正确。对于有外币现金的被审计单位,注册会计师应检查被审计单位对外币现金的收支是否按所规定的汇率折合为记账本位币金额;外币现金期末余额是否按期末市场汇率折合为记账本位币金额。6.检查库存现金是否在资产负债表中恰当披露,根据规定,库存现金在资产负债表中”货币资金“项下反映,注册会计师应在实施上述审计程序后,确定现金账户的期末余额是否恰当,据以确定货币资金是否在资产负债表中恰当披露。

注册会计师现金可以检查吗

220 评论(12)

Melinda麒儿

(1)再次观察盘点现场,有助于日后对存货移动的会计处理实施审计程序。(2)取得并检查已填用,但有助于确定存货的存在.存货监盘结束时的工作在被审计单位存货盘点结朿前,注册会计师应当,确定其是否连续编号。具体来说,注册会计师一般应当获取盘点日前后存货收发及移动的凭证.检查存货在存货监盘过程中检查存货,虽然不一定能确定存货的所有权2.观察管理层制定的盘点程序(如对盘点时及其前后的存货移动的控制程序)的执行情况、作废及未使用盘点表单的号码记录。注意:第一。3。6,以及识别过时、毁损或陈旧的存货,若存货未停止移动,注册会计师应通过实施必要的检查程序,确定被审计单位对此是否设置了相应的控制程序,确保对存货作出了准确记录。第二,注册会计师可以获取有关截止性信息(如存货移动的具体情况)的复印件,检查库存记录与会计记录期末截止是否正确,以确定所有应纳入盘点范围的存货是否均已盘点

279 评论(10)

依依0317

比如你的公司自己经营并进行财务核算,然后上市,然后希望大家买你的股票,那么你需要公布你的业绩和财务情况,这个时候你公布的财务情况需要经过独立的有评判资格的机构或人来做出评判,然后别人才能信,不是你自己说赚了多少就是多少。然后你就需要请这样的独立机构或人来查你的账,然后向大家证明你的业绩是真实的,注册会计师 或者说 会计师事务所是这么一个角色,在得到许可的情况下来帮你证明你说的是对的

98 评论(15)

丛林穿梭

注册会计师是种职业考试认证,经过委托人委托才能查账,并出具审计报告。注册会计师应当根据审计证据得出的结论,清楚表达对财务报表的意见。注册会计师一旦在审计报告上签名并盖章,就表明对其出具的审计报告负责。

审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。注册会计师通过对财务报表发表意见,从而履行业务约定的责任。

扩展资料:

《中华人民共和国注册会计师法

第十四条 注册会计师承办下列审计业务:

(一)审查企业会计报表,出具审计报告;

(二)验证企业资本,出具验资报告;

(三)办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;

(四)法律、行政法规规定的其他审计业务。

注册会计师依法执行审计业务出具的报告,具有证明效力。

第十七条 注册会计师执行业务,可以根据需要查阅委托人的有关会计资料和文件,查看委托人的业务现场和设施,要求委托人提供其他必要的协助。

参考资料来源:百度百科-注册会计师

参考资料来源:百度百科-审计报告

352 评论(10)

相关问答