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么么1009
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理想气体911

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收到款借:银行存款 130 贷:其他应付款---老板 130付造船公司借:预付账款---造船公司 130 贷:银行存款 130收到船借:固定资产---运输工具 130 贷:应付账款 130将来,签三方协议,老板的应付和应付船厂对冲。

造船业会计处理

332 评论(12)

猪猪的面团

我不是造船业的,不过工业的工资应该和你一样1、首先分出来办公室的管理人员走管理费用,什么手机费,车补都入管理费用;借:管理费用贷:应付职工薪酬2、然后是车间人员的走制造费用:(1)车间管理人员工资按比例分配到各个车间的制造费用(可以是按造价,也可以是均分,这个看你们怎么定)(2)工人工资就是哪个车间的就进哪里借:制造费用贷:应付职工薪酬上面是计提,发工资的时候就直接借:应付职工薪酬贷:银行存款或现金社保部分一般来说是不分,如果你们也要分的话同上,就是单位部分把应付职工薪酬换做应交税金

200 评论(15)

boneash2004

借:银行存款 贷:其他应付款-XX借:预付账款 贷:银行存款借:物资采购(此类的) 贷:预付账款 应交税费

298 评论(14)

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