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小胡子阿志
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一起团购呀

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C公司购入材料,买价20000,增值税进项税额3400,款项尚未支付,做会计分录:1、如果材料已经验收入库了借:原材料 20000借:应交税费-应交增值税-进项税额 3400 贷:应付帐款 234002、如果材料没有验收入库:借:在途物资 20000借:应交税费-应交增值税-进项税额 3400 贷:应付帐款 23400

买价会计分录

292 评论(13)

梦回红楼

摘要:购固定资产车床借:固定资产-车床 24100 贷:应付账款 24100

230 评论(14)

晰晰沥沥

借:固定资产 751500 贷:银行存款 751500

89 评论(9)

一个美好的食袋

您好!很高兴为您解答!由于不需要安装,直接计入固定资产,成本还包括必要的支出。借:固定资产 751 500 贷:银行存款 751 500由于是运杂费,不是运输费,不考虑按照7%抵扣的问题!希望能够帮到您!

328 评论(15)

薛苏一世

借:固定资产24100贷:应付帐款24100

318 评论(9)

德古拉之吻~

不需要安装的固定资产应以其购置时实际支付的买价、包装费和运杂费等作为固定资产原值登记入账。所以应该是:借:固定资产 751500 贷:银行存款 751500

118 评论(11)

cathy101012

购入的固定资产,按照实际支付的买价或售出单位的账面原值(扣除原安装成本)、包装费、运杂费和安装成本等记账借固定资产25000应交税费-应交增值税进项税额24000*17%贷应付账款24000*(1+17%)+1000

218 评论(12)

佳佳13817062298

应付账款23400支付款时:库存商品--材料20000应交增值税--进项税3400贷:借购进材料时:应付账款23400贷:借

261 评论(9)

度兰度兰

借:固定资产24100(未考虑进项税)贷;应付账款24100

329 评论(9)

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