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七月的尾巴
1月份的时候没有发票来,你做入成本的话,只能是暂估入账吧?我觉得应该在2月初的时候就把这笔应付款冲掉了,发票来了才按照实际金额入库才对吧?我也学学!
咪咪妈咪贝贝哄
最好冲减原来计提成本时的科目,借贷红字10元。或者按原数冲掉,再编新的。这样更真实。会计处理还是以实际业务为准,合同只是参考。
MidnightAngel
应该做财务费用吧
长虫虫的橘子
可以将少付的10元钱按照现金折扣记入"财务费用"中借:应付账款贷:银行存款 财务费用
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