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宇宙无敌的猫
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打篮球的猫咪

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奖励太低了。我会做。。。

初级经济师银行会计分录

263 评论(11)

哈韩哈哈规格化

1.借:实收资本200000 贷:银行存款2000002.借:原材料51000 应交税费6590 贷:银行存款575903.借:管理费用800 应交税费104 贷:库存现金9044.借:制造费用1500 管理费用300 销售费用200 应交税费260 贷:银行存款2260

150 评论(13)

风子武nandy

把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。

292 评论(9)

你的秋天

什么是会计分录

326 评论(15)

baibaicause

我知道有会做这道题目的会计高手不过你的悬赏金额可否提高一些呢?

212 评论(9)

飞云纵览

回答 一、背熟科目表的科目名称和属于什么类别的二、背熟该表类别 借方 贷方 余额资产类 + - 借方(准备、折旧、累计摊销售相反)成本类 + - 借方费用类 + - 无收入类 - + 无负债类 - + 贷方权益类 - + 贷方三、做会计分录的步骤1、分析涉及什么科目2、该科目属于什么类别3、该科目的金额是增加还是减少4、根据上表判断是借方还是贷方各类科目期末余额的计算方法总体公式:期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额资产类:期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额成本类:期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方 费用类:期末余额(等于零)=本期借方发生额-本期贷方发生额(借贷金额一致)收入类:期末余额(等于零)=本期贷方发生额-本期借方发生额(借贷金额一致)负债类:期末余额=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额权益类:期末余额=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额 业务实例1、库存现金的核算(1)现金收入的核算借:库存现金 贷:银行存款(提取现金) 其他应收款(对个人罚款) 其他应付款(收取押金) 其他业务收入(销售废旧材料)(2)现金支出的核算借:管理费用(办公费用) 应付职工薪酬(支付工资) 其他应收款(预借差旅费) 贷:库存现金2、银行存款的核算(1)银行存款收入借:银行存款 贷:库存现金(存入现金) 应收账款(收回应收账款) 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(2)银行存款支出 借:库存现金(提现) 管理费用(办公费用) 原材料等(购买材料等) 贷:银行存款 提问 我还有问题太多了该怎么发给你看 回答 3、交易性金融资产(1)取得交易性金融资产借:交易性金融资产—成本 (按照市价入账) 投资收益(发生的交易费用) 贷:银行存款(2)持有时,公允价值变动公允价值上升借:交易性金融资产—公允价值变动 贷:公允价值变动损益公允价值下降(做相反的账务处理)(3)出售交易性金融资产借:银行存款 (实际收到的款项) 贷:交易性金融资产—成本 交易性金融资产—公允价值变动 投资收益(差额,可能在借方或者贷方)同时借:公允价值变动损益贷:投资收益4、原材料的核算(1)购买原材料的账务处理借:原材料 (已验收入库) 在途物资(未验收入库) 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(已收款) 应付账款(未收款)(2)在途物资验收入库时 我把所有的步骤都给你发过来 你先看有没有还能帮到你的 借:原材料 贷:在途物资(3)特殊情况:材料已到,发票未到,货款尚未支付月末暂估入账,下月初再红字冲销借:原材料 贷:应付账款---暂估应付款---某企业(4)发出原材料的账务处理借:生产成本(直接用于生产车间) 制造费用(车间管理部门) 管理费用(行政管理部门) 销售费用(销售部门) 其他业务成本(外销) 贷:原材料5、库存商品的核算(1)产成品入库的账务处理借:库存商品 贷:生产成本(2)销售商品结转销售成本的账务处理借:主营业务成本 贷:库存商品确认收入借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)6、固定资产的核算(1)购入不需要安装固定资产购入的不需要安装的固定资产,直接计入“固定资产”账户 提问 我是做记账凭证的我不会 不知道怎么把题发给你 我能加你微信吗 回答 亲这个我只能帮你解答一些步骤 如果你要做账的话我是帮不了你的 你可以搜一下小视频可以看看 提问 我现在是学习实操的是本子上的题我不会写,我想把这些题拍下来发给你,然后让你给我做一下我看看的 回答 亲老师是帮助解答问题的,那就是给你发一些步骤,你所说的做账我是帮不了你的 你要学会自己克服,不可能每次都能帮你,你还是得靠你自己,不怕你错,怕你不做 提问 你现在能不能帮我做几题呀 回答 不是不帮你是我自己也不会,我不是专业的呀 只是解答问题,和方案教你怎么做 更多30条 

136 评论(10)

baby梓瑜

1 借:应收帐款 135000 贷:主营业务收入 ----A产品 1350002 借:银行存款 292500 贷:主营业务收入 -----B产品 250000 应交增值税(销项税)450003 借:银行存款 50000 贷:预收帐款 500004 借:主营业务成本 -----A产品 112500 -----B产品 200000 贷:库存商品 -----A产品 112500 -----B产品 2000005 借:销售费用 30000 贷:银行存款 300006 借:销售费用 5000 贷:库存现金 50007 借:管理费用 8000 贷:库存现金 80008 借:预提费用 2000 贷:应付利息 20009 借:管理费用 800 贷:长期待摊费用 80010 借:管理费用 10000 贷:银行存款 10000

227 评论(8)

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