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泡沫鱼头
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汀臭崽儿

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【导读】中级审计师有着比较不错的含金量,考试难度也不会太大,考下中级审计师证书,能够获得升职加薪的优势。那么2020年中级审计师可以挂靠吗?能从事哪些工作?

2020年中级审计师可以挂靠吗?

中级审计师是职称类证书,而不是执业资格,所以基本上没有什么挂靠价值。根据小编了解,目前挂靠市场中,基本上没有需要审计师证书挂靠单位。它与注册会计师、税务师证书不同,注册会计师和税务师都属于执业证书,考试难度较大。通常在成立XX会计事务所或者税务师事务所,需要满足XX个注册会计师或税务师人数时,就需要注册会计师和税务师证书来挂靠,挂靠价格一般比较高。

中级审计师在挂靠方面没什么用处。考生考下中级审计师证书后,可以从事审计领域工作,能够获得职位晋升的优势。

中级审计师可以从事什么工作?

对于中级审计师持证人而言,中级审计师证书能够证明他们的审计综合能力,这也是晋升高级管理层的强有利武器。审计职业相比会计职业,晋升速度更快。

审计师工作稳定,就业范围广泛,由于岗位的特殊性,企业不可能经常换审计工作人员,并且审计横跨财务、金融两个领域,因此中级审计师工作性质比较稳定,人员流通性较小。

拿到中级审计师证书,可以从事的工作:大中型企业和跨国公司的内部审计工作;行政事业单位、企业、社会团体或其他组织审计岗位;政府审计机构和司法机关的审计检查和评估工作;担任审计项目负责人或业务骨干等。

以上是关于“2020年中级审计师可以挂靠吗?能从事哪些工作?”的相关内容,希望能够帮助到大家,想了解更多中级审计师考试备考好习惯等资讯内容,请多多关注环球快问。

审计师的执业范围

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理想气体911

工程审计工作的岗位职责(精选20篇)

随着社会一步步向前发展,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是我帮大家整理的工程审计工作的岗位职责,欢迎阅读与收藏。

职责:

1、协助拟订公司年度、部门季度审计计划,协助制定公司审计工作管理规章制度、操作流程、工作手册和业务标准;

2、完成对各分子公司、生产基地和公司相关部门进行的工程内部管理审计,撰写审计报告;

3、参与工程投资项目的分析调研工作,完成工程合同初审,实施对工程项目的预决算审计,撰写审计报告,并对工程项目过程管理的控制与审计;

4、协助解决内部审计过程中出现的问题,协助外部审计单位开展公司各项审计工作;

5、完成上级领导交代的其他临时任务。

任职要求:

1、本科及以上学历,工程造价、土木工程相关专业;

2、有三年以上的工程管理与审计决算工作相关工作经验的造价师或造价员,熟悉国家和公司相关规章制度或法律法规,熟悉工程项目管理知识;

3、具有较强的稽核能力,有较强的综合能力,熟悉经营活动,优秀的判断能力和解决问题能力;

4、掌握计算机基础操作技能,办公软件操作技能,具备工程项目审计技能。

职责:

1、根据公司运营的需要,协助制定和完善工程建设类的制度和流程,对公司工程建设类的内控制度进行监督执行,审计评估等;

2、能够独立开展集团工程类的审计项目,发现工程业务中存在的不足和违规情况,并跟进督促整改落实;

3、根据领导安排,开展临时性的投诉、调查工作,对违规情况进行查处。

4、需要适应定期出差工作。

任职资格:

1、土木工程、工程管理、电气工程(建筑)等专业本科及以上学历;

2、具有较强的学习能力,良好的口头和书面表达能力,工作中有自己的思路和方法;

3、5年以上工程施工和工程审计工作经验,熟悉概算、预算、决算编制或审核工作,熟练使用相关预决算软件;有一定的现场施工经验。

4、具有造价工程师、二级建造师或注册资产评估师资格者优先;

职责:

1、负责工程项目合同执行情况的检查与监督;

2、负责对公司工程项目招评标工作进行监察;

3、负责装饰装修、安装工程的预算及结算审核;

4、负责工程项目、采购项目结算审计,提出审计结论性报告。

任职要求:

1、大专以上学历,工程管理、土木工程、工程造价专业及工程类相关专业;

2、可招聘应届毕业生,有相关工程审计工作经验者优先考虑;

3、掌握工程类采购招标的监督和复核经验;

4、熟练使用各类工程预算软件(广联达软件、CAD)

5、良好的书面报告撰写能力,以及沟通协调能力;

6、坚持原则,品行端正,具有良好的职业道德,有强烈的事业心和责任感。

职责:

参与制定年度工程审计计划并负责实施,编制具体工程审计方案,出具审计报告;

监督与评价公司工程管理过程中立项、招投标、预算、过程施工、监理、设计变更、签证管理、竣工验收、造价结算等关键控制环节的有效性,客观评价工程项目现场质量、进度、成本控制等工程管理情况。

组织或参与实施工程建设方面的专项审计工作,对公司工程类业务进行检查和监督,提出切实可行的审计建议并监督落实。

参与工程类相关流程、制度的梳理及完善;

开展与工程相关或管理层委托的其他审计工作。

任职资格:

本科以上学历,机电安装专业/土建专业/工程/造价管理相关专业;具有相关专业证书(建造师、造价师)且项目现场工作经验特别丰富者可适当降低;

7年以上工程相关工作经验,熟悉常规工程审计流程及方法,掌握招投标、工程采购、工程变更、预结算等相关业务知识和流程者优先;

有审计项目管理能力,能承受较强的工作压力,有较强的责任心和职业操守;

较好的逻辑思维、沟通及协调能力,较强的书面写作及口头表达能力;

良好的独立开展工作的能力,敬业精神和团队合作意识。

职责:

1、拟定并完善内部审计制度和流程,建立和完善集团内部控制评价体系;

2、根据集团董事会下达的年度审计要求,组织开展各类经营审计、工程审计等例行及专项审计工作;

3、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定;

4、掌握施工合同条款,深入现场,对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。

任职资格

1、审计、会计、工程造价、工程管理等专业本科及以上学历,具有造价师、会计师或审计师资格

2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;

3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

审计助理是指根据审计项目经理的安排,做工作底稿的人员。

1、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定,对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,监督相关单位执行财务纪律和规章制度。

2、对资金、财产的安全、完整及管理情况进行审计监督。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、手续等是否准确无误。

3、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

4、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

5、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的预算、决算和实施情况,成本和经济效益进行审计监督。

6、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

7、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

8、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

9、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

10、按时完成领导交给的其他工作。

1、协助审计负责人制定完善公司审计相关制度的工作流程;

2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;

3、协助审计负责人,开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;

4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;

5、负责审计过程中与相关部门的协调沟通;

6、完成领导交办的其他任务。

任职资格

1、年龄25—30岁,审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历;

2、1年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;

3、有较强的学习能力和领悟能力,责任心强;

4、能适应短期出差工作。

岗位职责:

1.协助项目经理执行项目、编制底稿;

2.负责编制审计计划和审计工作统计报表及各类审计报告;

3.负责对审计资料证据进行分类统计并定期归档;

4.协助草拟审计报告,提出审计建议;

5.负责本部门审计档案管理、归档等综合性管理事务;

6.其他领导交办的临时性工作。

任职要求:

1、正规统招本科及以上学历(应届毕业生优先),会计、注册会计师、审计相关专业优先;

2、工作积极主动、心态良好、服从上级领导安排、能够适应长/短期出差为宜。

岗位职责:

1、完成工作底稿的编制、整理和归档工作

2、在项目经理的指导下,完成项目的部分或全部工作

3、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告

4、对项目初级人员进行指导,遇到问题及时向项目经理反馈

任职要求:

1、会计、审计、财务管理等相关专业,本科及以上学历

2、具有两年以上证券资格会计师事务所相关工作经验

3、通过注册会计师考试部分科目者优先考虑

岗位职责:

1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。

2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。

3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。

4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。

5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。

任职要求:

1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;

2、工程管理、审计经验3年以上;

3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。

4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作

5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位职责:

1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。

3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。

6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。

8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。

9、列席各级成本类经营管理决策会议。

10、负责结算二审工作。

11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

12、落实中心领导交办的其他工作。

应聘要求:

1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

4、可接受到相关项目出差。

岗位职责:

1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书

2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计

3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计

4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作

5、对审计过程发现的问题进行相关分析

6、对审计资料进行整理归档

7、完成上级交办的其他工作

任职资格:

1、本科及以上学历

2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识

3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作

4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力

5、有审计事务所或中介机构工作经历优先

1、协助审计主管拟定和优化工程审计相关制度流程,并贯彻实施;

2、接收或索取工程审计资料并进行登记;

3、监督开标;

4、审核招标文件;

5、审核工程量清单的各项目工程量的准确性;

6、审核招标控制价,具体为审核定额套用的准确性、定额子目套用的准确性、项目特征描述是否清楚、人、材、机及设备价格的合理性、取费的合理性;

7、审核投标报价,具体为审核定额套用的准确性、定额子目套用的准确性、项目特征描述是否清楚、人、材、机及设备价格的合理性、取费的合理性;

8、参与项目中心主持的招、投标文件答疑会议,就招标文件或标书的上的疑问与投标方进行沟通;

9、参与项目中心主持的议价会议,就预算报价与施工方进行谈判。

10、执行零星工程预算审计工作,对人、材、机价格进行调查,确认预算单价的合理性、审核管理费及利润的合理性、审核税金的准确性;

11、执行零星工程结算审计工作,到施工现场进行收方核量;

12、全国门店装修工程结算审计计划的执行,具体为索取并复印工程审计资料、收集地区门店信息、抽查装修费较高的门店、复印门店凭证、现场收方核量及拍照留存;

13、编制与工程审计相关的报表、工程审计报告底稿,报审计主管审阅;

14、整理资料归档。

15、领导交办的其它工作。

职责

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;

2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;

3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;

4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作;

5、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据;

6、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础;

7、工程决算后,要将工程决算单送审计部门,以便进行审计;

8、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档;

9、协助编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。

任职资格

1、审计、会计、工民建等专业大专以上学历,具有造价员或审计员资格;

2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;

3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

职责

1、负责收集行业工程市价、施工单位、监理单位和供应商信息;审核预选施工单位、监理单位和供应商的资质能力和报价;

2、负责工程合同预决算审核;

3、负责根据材料、设备进度,对所采购材料和设备的询价及报价审核;

4、组织审核变更建筑施工图设计和造价等;

5、负责工程项目的变更签证审核。

任职资格

1、工程造价专业,全日制本科以上学历;

2、3年以上工作经验;

3、能独立完成编制和审核工程预决算,有造价员上岗证书。

职责:

1.协助领导搭建工程审计评估体系,经审定后组织实施;

2.按要求对公司所属工程项目实施关键环节审计,包括工程预算、招投标、合同、结算等。

3.参与年度综合审计、专项审计,对公司所属工程项目进行检查、审计,协助领导提出改进建议。

4.领导交办的'其他工作。

任职资格:

1.本科以上学历,工程造价、安装及建筑工程等相关专业。

2.熟练操作相关工作软件。

年以上相关工作经验,具备工程结算审计经验或在大型企业从事工程内控审计经验者优先考虑。

4.能接受全国范围内定期出差。

职责:

1、负责内部审计项目的具体实施;

2、负责工程项目的预算和决算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计;

3、起草内部审计项目的实施方案;

4、起草内部审计报告;

5、内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

岗位要求:

1、工程造价、工程预算、审计、财务、会计或税务相关专业,本科及以上学历;

2、五年以上工作经验,无不良执业记录;

3、有扎实的专业基础知识;

4、善于与人沟通,具有良好的客户沟通协调能力及团队协调能力;

5、熟练使用办公软件,EXCEL、WORD 等。

职责:

1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;

2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;

3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。

4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;

6、完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、年龄要求25-35岁之间,大专及以上学历,相关专业;

2、工作经验 六年以上土建、建安、造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理、工程造价咨询公司或工业建筑工程建设审计经验,一级建筑师证或者注册造价师证优先;

3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;

4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件(广联达、智多星、CAD等);

5、个性特征 作风正派,遵纪守法,有较强的责任心;

6、其它要求 能适应不定期出差,无不良嗜好。

职责:

根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,制定年度工程项目审计计划报经部门负责人审批,经批准后制定项目实施计划并执行。

对工程造价中的材料进行询价、监督、审核。

适时的勘验现场,进行现场测量记录,负责工程审计项目全过程(包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作)跟踪审计工作,检查合同或协议的执行情况。

定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料。

对工程预算费用执行情况的进行审计。

审计过程中发现的问题,需要进行分析与反馈,提出改进和提高的合理化建议。

完成公司领导交待的其它相关任务。

任职要求:

1、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业大专及以上学历,具有大型商场、SHOPPING MALL工程监理经验者优先。

2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。

3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识。

4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的关键流程。

5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;

6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力,良好的职业道德和团队协作精神。

职责:

1.制订并完善工程审计方面的制度和流程,参与编制公司年度审计工作计划。

2.根据审计工作计划拟定工程审计项目实施方案并负责落实。

3.对本公司及其子公司的基建工程、土建维修、装修和重大技术改造、扩建、大修、检修等项目的立项、招标、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督,检查资料的真实性、完整性,工期和质量的管控情况,费用的合理性、准确性,针对发现的问题,提出相关建议,并跟进整改情况。

4.收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,出具审计报告。

5. 负责资料归档,遵守审计职业道德和保密规定。

6. 领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 工程类相关专业大专及以上学历,熟悉工程、造价、招投标、合同管理,具有预算员职业资格证、造价员资格证书优先。

2. 5年以上工程审计、预算造价、工厂管理、成本核算等相关工作经验,对各类技改、零星工程项目有比较系统的了解和实践经验。

3. 较强的沟通协调能力,优秀的分析问题、解决问题的能力。

4. 良好的独立工作能力、敬业精神和团队协作意识。

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土豆咖喱咖啡

注册审计师和注册会计师的区别是什么呢?让我们一起来看看吧!更多内容请关注应届毕业生考试网!

一、注册会计师:CPA

注册会计师审计的法定范围,目前,主要包括两大领域:

一为审计业务,是主要业务领域,包括:

①审查企业会计报表,出具审计报告;

②验证企业资本,出具验资报告;

③办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;

④法律、行政法规规定的其他审计业务。

二是会计咨询和会计服务业务,包括:

①设计财务会计制度;

②担任会计顾问,提供会计、财务、税务和其他经济管理咨询;

③代理纳税申报;

④代理记帐;

⑤代办申请注册登记,协助拟定合同、协议、章程及其他经济文件;

⑥培训会计人员;

⑦审核企业前景财务资料;

⑧资产评估;

⑨参与进行可行性研究;

⑩其他会计咨询和会计服务业务。

为了保证我国注册会计师的法律地位和执业规范,我国有关法律、行政法规还规定这些企业对外报送的会计报表必须经我国注册会计师进行审计,这些审计业务,属于注册会计师的法定审计业务,会计师事务所、注册会计师以外的其他机构和人员不得承办。

注册会计师的法定审计业务包括以下内容:

①三资企业的审计业务;

②股份制企业的审计业务;

③其他企业的审计业务。

二、注册审计师:CIA

CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内部审计师协会(INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 简称 IIA)组织的考试取得。

IIA是世界范围的内部审计师组织。该协会1941年成立于美国纽约,在联合国经济和社会开发署享有顾问地位,是最高审计机关国际组织的常任观察员,是国际政府财政管理委员会、国际会计师联合会的团体会员。协会现有196个分会,分布在100多个国家和地区。

中国内部审计学会1987年加入该协会,成为国家分会。协会现有全球会员7万多人。

IIA自1974年起在全球指定地点举行注册内部审计师资格考试,给考试合格者颁发注册内部审计师证书,授予“注册内部审计师”称号。 1998年中国内审协会与IIA签定协议,将IIA在国际上举办的国际注册内部审计师考试引入中国,并取得成功。至2002年国内通过CIA考试的大约为2200人,2002年考试报名8000人,通过率30%左右。

中国内部审计协会负责全国国际注册内部审计师资格考试的组织领导和协调工作,负责与国际内部审计师协会的联系和协调工作,并向其报告考试工作情况。

审计师根据《独立审计准则》审计被审计公司的会计报表,主要是检查其与总帐、明细帐、记帐凭证以及原始凭证是否相符,它是基于原始凭证与经营事实一致的基础之上的。审计师在西方经济中通常被喻为“看门狗”,在中国则有“经济警察”之称。

2004年,国务院国资委173号文规定,中央企业年度财务决算审计要由国资委统一安排,2005年,国资委在《中央企业内部审计管理暂行办法》的基础上又下发了《关于加强中央企业内部审计工作的通知》,要求中央企业要建立定期报告制度及重大事项、重要经济责任审计结果、内审机构负责人变更等报告制度,因此逐步加强对中央企业独立审计师的'委托管理和内部审计工作的督导已经成为国资委履行国有资产出资人职责的重要手段之一。

由此也可以看出,国务院国资委正试图通过改变国企的外部和内部审计机制来优化国企的公司治理,而在这一过程中国企内部审计势必也将面临着深刻的转型。

内部审计师在企业里的一项很重要的职责就是防范各种欺诈行为的发生,减少企业可能面临的损失.互联网的发展在给企业生产经营带来便利的同时,也使企业的许多内部信息暴露于互联网上,给犯罪分子以可乘之机,当然也给内部审计师的工作带来了巨大的挑战.内部审计师应当认清在计算机网络环境下内部控制系统可能出现的漏洞,把完善企业网络环境下的内部控制,尽量避免网络欺诈行为作为内部审计的一项新职责.

审计师职责

1.负责定期或不定期对各单位进行综合审计或专项审计;

2.研究公司财务状况,提出整改意见及措施;

3.监督各单位执行财经制度和财纪纪律。

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我的宝贝叫小啦

注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员。只要有一定数量的专职从业人员,其中至少有五名注册会计师;并不少于三十万元的注册资本;而且符合国务院财政部门规定的业务范围和其他条件。就可以组成负有限责任的会计师事务所以其全部资产对其债务承担责任,进行独立审计工作。

国际会计师是指通过国际会计认证机构认证的、懂得国际会计准则和运作模式的会计师,拥有国际会计师的身份即 获得法律赋予执业资格权利 可在国际范围内执业 的会计师 。而国内的注册会计师只是 国内承认的执业资格,其执业范围只在国内。 在国际上不被认可。证书的含金量和就业范围明显不如国际认证的证书。

ACCA在国内称为"国际注册会计师",实际上是特许公认会计师公会(The Association Of Chartered Certified Accountants)的缩写,它是英国具有特许头衔的4家注册会计师协会之一,也是当今最知名的国际性会计师组织之一。ACCA资格被认为是"国际财会界的通行证"。许多国家立法许可ACCA会员从事审计、投资顾问和破产执行工作。ACCA在欧洲会计专家协会(FEE)、亚太会计师联合会(CAPA)和加勒比特许会计师协会(ICAC)等会计组织中起着非常重要的作用。小编再送一个2018年考试资料包,可以分享给小伙伴,自提,戳:ACCA资料【新手指南】+内部讲义+解析音频

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