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哈密赖赖
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纯洁的毛灾灾

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审计经理需要协助总经理开展各专项审计工作。以下是我整理的。

篇一

岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。

2、推动各业务回圈内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。

4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。

6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

任职资格:

1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验

2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;

3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;

5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;

6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;

7、具备良好的职业操守。

篇二

岗位职责

1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;

任职要求:

1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;

2、工作经历:5年以上审计作经验;

3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;

4、办公软体使用:用友、天子星等财务软体;

篇三

岗位职责

1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模组审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;

2、参与编制公司内部审计制度;

3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;

4、组织对公司偿付能力风险管理体系执行情况和执行效果检查、评估;

5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;

6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。

岗位要求:

1、年龄为35周岁及以下;

2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;

3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;

4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;

5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;

6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。

政府审计师的岗位说明

277 评论(14)

非你莫属88

会计师事务所审计员需要具有良好的审计、财务、 法律等知识背景,熟悉 财税 法规、审计程序和企业 财务管理 流程;对专业服务领域有浓厚兴趣;有较强的进取精神和良好的学习、沟通能力;以下是我精心收集整理的会计师事务所审计员工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

会计师事务所审计员工作职责1

1、组织建立和评价公司内控体系运行情况;

2、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计;

3、审定审计 报告 ;

4、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

5、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;

6、协助 其它 部门工作,并承办公司领导交办的其他工作。

会计师事务所审计员工作职责2

(1)协助项目经理编写内部审计计划;

(2)收集、整理审计证据,编写工作底稿;

(3)在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通;

(4)协助审计项目负责人编写审计报告,提出改进意见和决策依据;

(5)协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。

(6)负责做好部门日常行政工作。

会计师事务所审计员工作职责3

1、 负责股份集团及其下设分、子公司的审计工作,按审计计划实施审计项目,发现问题,提出整改方案,并督促经营体整改;

2、 协助各经营体培养内部审计队伍,制定风险控制矩阵,并采取适当 措施 监督经营体风险自查;

3、根据分析案例和专题,组织相关经营体进行培训和自查,并采取适当措施监督效果。

会计师事务所审计员工作职责4

1.主导或参与公司各项业务流程和内部控制点审核,不断优化和完善公司的内部控制体系;

2.开展对公司各项业务的风险评估工作,根据公司需要出具风险管理、内控评价等报告;

3.监督追踪各项制度落实情况,提出改进意见,监督整改;

4.领导安排的其他与内控相关的工作。

会计师事务所审计员工作职责5

1、制定内部审计项目方案和程序,执行常规审计任务,对企业风险管理、控制和治理情况进行监督检查和评价;

2、向上级负责人提交各项目下的审计、检查和评价结果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改;

3、对审计业务数据特征进行挖掘和归纳,推动内部审计数据监控模型的研发;

4、完成领导交办的其他工作。

会计师事务所审计员工作职责6

1、中层管理职位,制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

2、负责制定各项目 工作计划 ;

3、负责项目组的日常管理工作及员工的管理、指导、培训及考核;

4、组织、协调和管理业务资源,保证项目按时保质完成;

5、负责协调、组织解决项目运作中的所有问题。

会计师事务所审计员工作职责7

1、了解熟悉客户业务流程,熟悉财务事项;

2、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

3、在项目负责人的指导下,设计和制作各种测算、统计样表;

4、协助出具审计业务报告和其他咨询业务报告。

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