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yangyang2336903
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空想城城主

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各个银行招聘的具体条件不同,但是一般来说,银行的招聘条件会包含几大类:1、学历要求:境内外高等院校应届全日制本科及以上毕业生,在入职报到时取得国家认可的报到证、毕业证、学位证以及教育部门的学历认证等材料。2、专业要求:所学专业应是岗位要求的相关专业,具体的专业要求以招聘公告中岗位的要求为准。不过除部分岗位对专业要求严格之外,其他岗位对专业的要求不是很严格。3、英语要求:大多数银行要求本科生英语过四级,研究生英语过六级。英语专业毕业生至少达到专业英语四级水平;小语种专业毕业生和主修语种为其他外语的毕业生,应通过其他相应的外语水平考试。可以看到的是大多数银行对应聘者的英语水平都是有要求的,或者四级或者六级,都需要有相应的英语等级证明。所以相应的英语等级证明是一定要有的。至于其他的证书,不是报考银行的必需项,但是有的话,会在网申筛选和面试中加不少分,成为在众多竞争者中脱颖而出的筹码。接下来给大家梳理一下在学校能考而且会加分的证书都有哪些:1、计算机二级证书和普通话等级证书。2、银行从业资格证。有些银行在公告中直接标明持有银行从业资格证书者优先,所以考取银行从业资格证对通过银行招聘很有帮助。3、金融理财师认证。在投资领域,对于传统银行或保险公司的个人理财顾问来说,比较有用的证书是国内的金融理财师认证(AFP)。4、风险管理师证书(FRM)。对于将目光投向银行风险控制领域的同学来说非常有帮助,毕竟银行、基金、券商都是需要对风险进行监控。5、国际注册内部审计师。如果想到银行内从事审计工作,国际注册内部审计师(CIA)这个证书的含金量比较高,它专业性比较强,对岗位有较大帮助。

内部审计师老师招聘要求

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山东指纹锁

一、软件供应商,特别是经济管理类的集成软件供应商。他们需要信息系统审计师参与产品设计、规划和检测,对客户现有信息系统进行评价,提出改造设想。全球所有重要的ERP和CRM产品供应商都聘请大量信息系统审计师。二、管理咨询机构。20世纪90年代以后,国际管理咨询的重点已经逐步发展成为客户提供一揽子解决方案,其中信息系统的配置是解决方案获得成功的基础。因此,国际知名的管理咨询机构中,有50%以上的员工熟悉信息技术,其中20%拥有信息系统审计师资格。三、会计师事务所。会计师事务所也是信息系统审计师最早的落脚点。,而该部门最主要的工作就是监控客户的信息系统风险和运营风险,并为客户提供ERP或CRM的安装、维护和培训。另外,会计师事务所中传统财务报表审计也越来越离不开信息系统审计师。因为没有他们的工作,评估内部控制风险和企业固有风险都将成为一句空话。因此,目前的国际会计公司中,最年轻的合伙人或经理往往都是信息系统审计师。四、跨国公司。跨国公司作为信息系统最集中的用户,为参与信息化建设的过程,并时刻保持对分支机构的信息监控,急需大量信息系统审计师。还有一种最新迹象表明,跨国公司内部审计部门也在大量招聘信息系统审计师,以加强内部监督和牵制。五、大型国有企业和上市公司。这些机构往往有雄厚的财力来实现管理的信息化、保证生产经营的稳定性,他们对信息系统审计师的要求和跨国公司类似。

259 评论(13)

Mr。。伍

大专想靠正规途径进银行是有点困难的,但是也有要专科的,要是专科的话最好是金融经济营销等相关专业的。会计的就更不错了,所以你可以去试试,注意九月份后各大银行的招聘信息。祝你学业有成!

101 评论(14)

saiber赛八

财务内控专员岗位职责

在我们平凡的日常里,需要使用岗位职责的场合越来越多,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是我为大家整理的财务内控专员岗位职责,希望能够帮助到大家。

职责描述 :

1.组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;

2.负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;

3.财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;

4.根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;

5.负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的各种维度的基础数据及分析报告;

6.参予SAP流程优化及报表开发工作;

7.与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

8.定期提出经营管理建议;

9.领导交办的其他临时工作。

任职要求 :

1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;

3.优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;

4.工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

5.精通PPT简报制作与口头报告;

6.熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。

职责描述 :

1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

14.完成上级领导交办的其它工作。

任职资格 :

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

岗位职责 :

1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的.财务指标计划,及时调整和控制计划的实施;

3、负责公司成本核算以及预算内控;

4、负责公司财务制度的制定以及执行;

5、负责财务报表制作和税务申报;

6、认真完成领导交办的其它工作任务。

任职要求 :

1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;

2、2年以上相关工作经验,熟悉各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;

3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;

4、思维敏捷,学习力强,能独立思考,善于总结,具良好沟通能力;

5、熟练应用财务及Office办公软件。

工作职责 :

1.参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;

2.按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;

3.参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;

4.协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;

5.协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;

6.其他领导交办的工作。

任职要求 :

1.本科及以上,经济类相关专业工作经验。

年以上大中型企业内控工作经验。

3.有档案管理经验。

4.有客户/供应商质量管理经验优先。

5.具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识。

6.熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识。

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