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财务部的主管岗位职责(通用10篇)
在当今社会生活中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是我收集整理的财务部的主管岗位职责(通用10篇),希望能够帮助到大家。
岗位职责:
1、业务主管职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
任职资格:
1、财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历,有注册会计师资格者优先;
2、3年以上财务管理工作经验;
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;
4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。
1、主要负责出口业务的核算,往来核对,及全盘财务处理。
2、办理外贸会计退税;
3、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目,处理外贸会计,独立完成企业整套的财务处理及财务核算,申报出口退税,外汇申报,汇算清缴等;
4、按时完成报税,申报,退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统;
5、完成部门领导交办的其他任务
1、实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准,为工作开展提供依据和指导;
2、负责监督检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议;
3、根据税务组的要求,负责公司的发票购买、开具、保管,确保发票的管理合法、合规、完整、正确;
4、根据税务组的要求,负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算,代扣代缴个人所得税,确保企业合法经营;
5、审核运费收入,审核对账单并跟客户对账,确保收入合理、准确,并定期制作上缴清单,确保应收账款及时、准确收回;
6、审核各部门费用报销,确保支出合规、合理、准确;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络,确保分公司的资金/税务安全;
8、对公司的固定资产进行盘点,保证账实相符;
1、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总弄记账,月末报表的编制;
2、负责公司进出口自营业务的`收入、税金、成本、费用、往来账款的核算,合同结算、编制出口明细报表,核算成本;
3、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表,进行出口退税网上申报和操作,打印报表,整理报表并送交国税局;
4、配合工商、税务、海关等部门的年检及审计工作。
职责描述 :
1、负责审核日常费用、票据、原始凭证,并编制记账凭证;
2、负责根据项目的情况进行项目登记、开具发票,结转收入、成本,并出具财务报告和分析报告,提出有效的财务建议;
3、负责涉税业务包括:项目登记、外管证开具、领购、交验等业务,日常税务事项协调;
4、负责各部门预算的汇总、审核,预算执行的监督、预算跟踪、预算的定期总结和分析;
5、负责财务凭证、涉税资料、票据的保管和整理;
任职要求 :
1、统招本科及以上学历,会计及相关专业毕业;
2、2年以上总账会计经验,熟悉全盘账务处理,建账建册,报表编制,纳税申报,税费控制,内部控制,熟悉中国的会计政策及税务法规,有会计从业资格证;
3、具有一定财务分析能力,良好的学习能力,创新能力,写作能力,熟练运用MSOffice系列办公软件,熟练使用财务软件;
4、工作稳定,踏实认真,性格开朗乐观,有强烈的责任心和较强的承压能力,良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
1、处理公司会税账务,包括往来、费用、对账、成本结转、报表编制、开票、认证发票、税务申报、审计等;
2、能独立进行全盘账务处理,每月出具各项财务报表;
3、熟练处理公司会税账务,有团队带队经验,有合并财务报表处理经验;
4、了解税务、熟悉相关的财务软件操作;
1、负责公司全盘账务及真实运营监督,进行公司收入、支出及成本费等财务核算,往来款项、财产物资登记管理;
2、按时编制报表、申报缴纳各项税款,合理避税与税务专管员及工商保持良好沟通;
3、能够架构公司的财务体系,根据公司的运营模式,建立财务规章制度;
4、懂得工厂成本会计知识,有审核、监督对外投资,工厂端报表的能力;
5、审核、录入相关经营单据,确保账实相符;
6、按时出具资产负债表、损益表等月报表;
7、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题,向管理层汇报并提出解决方案;
8、申报出口退税工作,熟练出口退税账务处理;
1、负责总账工作,按制度规定进行各项会计核算工作,按时编制各类凭证、财务报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;
2、正确计算公司收入、费用、成本,负责编制公司月度、年度财务报表;
3、正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算;
4、负责审核各项收支结算,加强成本费用的核算与控制;
5、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;
6、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集等会计档案管理工作;
7、负责工商、税务、银行等政府机构的关系维护及有关证照的年检和更新;
8、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
9、完成领导安排的其他财务工作。
岗位职责 :
1、参与月度和季度财务报告的相关准备工作;
2、负责与外部审计师对接工作,及时提供相关财务资料,进行业财核对;
3、向管理层及其他报表使用者提供相关的财务报表数据支持;
4、协助核算同事解决财务处理中的相关问题,并跟进公司新业务的账务处理;
任职要求 :
1、全日制统招本科及以上学历,5年以上工作经验;
2、证书:持有AICPA,CICPA,ACCA(AICPA是必须项);
3、熟悉上市公司财报披露要求,能独立编写美股或港股财务报告。
4、三年及以上四大审计+2年inhouse财务经验(互联网企业优先);
5、熟练使用EXCEL等软件进行大批量数据处理;
6、具备良好的英文读写能力;
7、具有良好的学习潜力、沟通能力,团队精神;
岗位职责:
1、日常会计核算及月末结账和报表编制;
2、每月纳税申报,合理规划公司税负;
3、编制预算执行报告,对重大偏差进行分析及提出改进意见;
4、客户和供应商往来对账结算及账务清理;
5、银行存款调节表、资金周报及计划编制;
6、合同、证照信息的更新工作以及相关手续的登记工作;
7、负责对财务助理及出纳工作的监督、检查;
8、有效完成上级领导安排的其他工作。
招聘要求:
1、财务相关专业背景,大学专科及以上学历;
2、年龄25—35岁,三年以上同等职位任职经验;
3、善于学习,勤奋踏实,忠于职守;
4、有会计师初级职称优先考虑。
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财务审计岗位职责(精选6篇)
在日新月异的现代社会中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是我精心整理的财务审计岗位职责(精选6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
岗位职责 :
1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;
2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;
3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;
4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;
5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;
6、负责各项财务专项审计工作的实施;
7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;
8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;
9、负责集团资产管理的检查与监督;
10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;
11、负责集团财务审计资料的整理、归档;
12、负责完成上级临时交办的各项工作。
任职要求 :
1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;
2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;
3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;
4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;
5、能适应频繁出差。
财务审计类岗位
任职资格:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;
2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
岗位职责:
1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的`控制有效性。
岗位职责:
1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;
2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;
3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;
4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;
5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。
6、负责团队的管理,及相关制度的落实
任职要求:
1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;
2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;
3、熟悉审计、财经相关法律法规;
4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。
职责描述 :
1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
2、对财务收支、经营活动进行审计;
3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
任职要求 :
1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、8年以上相关工作经验;
3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;
4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
5、参与过赴美上市工作经验优先。
财务审计专家岗位
岗位职责 :
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求 :
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部/外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
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