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男,1940年12月26日出生于吉林省长白县,祖籍山东诸城,大学学历,中共党员,高级经济师。原中国农业银行工会工作委员会主任兼党委群工部长。历任中国人民银行党委纪检组办公室副主任,中华人民共和国审计署金融局副局长,中国农业银行咨询室主任,资金组织部主任,资金组织部总经理,中国金融工会委员,中国农业银行工会工作委员会主任(主席)。社会职务曾任:国际内部审计师协会会员,中国内部审计协会理事,中国国际投资咨询公司专家,中国青少年基金会理事,北京武术协会顾问,中国国际文化交流基金会理事,中国银鹰体协常务理事,中国农业银行思想政治工作研究会副会长。先后著述,出版金融专著《信用卡大全》,《金融审计》,《实用贷款手册》,《中国金融百年》,《张云海金融文选》等20余部;参与编写《中国经济百科全书》,《中国审计大全》,《中国金融百科全书》等10余部大型经济图书;自传《流不动的岁月》先后被吉林省白山市政协文史资料办,中国华侨出版社,作家出版社出版发行。还曾主持开创金融审计及主持创办金穗卡,并多次到中央电大和南开大学等高校讲座。

中国农业银行内部审计师

307 评论(15)

bismarck66

银行内审的薪酬待遇还不错,但是每个银行的具体待遇会不一样。

内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。

内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审计的工作量。

1、在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:

内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。

2、2003年6月,中国内部审计协会发布《内部审计准则》,做出定义:“内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。

248 评论(10)

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