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壹秒钟变rabbiT
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cloverEcho

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建设银行内审职位具体是干嘛的?待遇怎么样 5分 银行的内部审计,简称:内审。 内审职位就相比企业的内部审计,在工作内容,工作职责,工作强度,都要正规。 银行的内审目标:保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行;在银行业金融机构风险框架内,促使风险控制在可接受水平;改善银行业金融机构的运营,增加价值。 如果你成为内审的一员厂话,待遇比一般企业都要高很多。恭喜你成为一名银行高管了! 你好,你在建行做内审做了多久呢,我想问问建行审计的情况 某行的四年的内审飘过来(和建行同级别的,机构设定应该都差不多的,具体保密) 我也在总行直属的地方审计分部 省分如果有关系,一两年后能到省分机关做个管理岗位肯定比审计分部要好。 没关系不喜欢营销,图安逸选择审计分部吧 审计分部属于一年半年忙半年闲,闲的时候每天早九晚五,基本和某些“公务员”差不多 忙的时候一周六天上班,每天十二小时工作 但工作压力肯定不如支行的,没指标么 但工资也不上不下,前几年好过支行柜面和业务,但是3-4年后,支行工资可能远超审计分部同等级别的员工 在分部么,发展前景比分行没关系的好,比总行本部要差 建行内部审计工作的职位如何?工作内容是什么? 建行的审计部门都是直属总行,对董事会负责,属于总行人员.但工资待遇执行驻在地建行标准.每个一级分行都有总审计室.主要工作是对各项业务进行审计,需要鸡解业务\有实际经验的人员,当然审计专业的也可以. 我是一个应届生。想问一下建设银行总行的内部审计工作如何?待遇怎样?一般都从事什么样的工作? 银行系统的内部审计工作主要以稽核为主,也就是日常的复核工作吧~ 你是学财务的?经济的?~如果是学审计的应该不会问这个问题~ 前辈您好,请问您是在建行审计室工作么?这个工作的发展前景和工作压力大么?请赐教,谢谢啊 我是建行内部审计的一名员工,如果你是建行的正式员工,能够加入审计条线工作是非常不容易的。这个部门发展机会非常多,对个人能力培养非常有帮助。以后还有机会参加海外工作,看个人努力。但是工作经常出差,需要处理比较复杂的单位内部人际关系。需要不断学习,才能有工作上的突破。 找工作:建行审计和大学财务处,哪个更好? 你好,我是建行南京审计分部的,怎么说呢,我不知道大学财务处待遇怎么样,审计部门的话,收入是参考当地一级分行的,都是省行机关的平均水平 大连总审计室就负责大连行的审计,一般也不用出差,当然外省一级分行行领导离弧审计如果分给你们就要出远门了,但这都算是美差了,都是出去玩玩,不像我在江苏,全省都要跑,发展的话当然要看自己了,各种证书最好都要考,英语好的话有机会参加海外机构的审计,我是O5级东财毕业的,希望对你有帮助 建行营业主管具体要做什么工作 2、履行职责,不断强化决策管理。一是组织好支行的会计核算,真实、准确、及时、完整地提供会计资讯,严格岗位分工及岗位轮换,规范操作,防范操作风险,确保会计业务的正常开展。二是本着严格、优化的原则,组织拟定好支行日常检查计划,按月组织对支行进行重点检查及半年一次的全面检查或专项检查,对检查出的问题及时进行纠正。督促落实好整改上级检查及外部审计等发现的问题,重点做好拒员卡的日常管理检查,在用印签卡、抵质押物的核对,帐户的对帐,确保帐卡帐实帐帐相符;三是做好支行日常前台拒面工作,对重点会计业务按照规定严格进行管理。财会人员岗位变动时重要物品、单证的监交工作,对大额进出款项进行严格管理,以管理提升效益。3、开拓进取,创新工作方法。创新永远是我们工作的灵魂。随着我行业务的迅速发展,中国××银行全面实施的股份制改革,这是贯彻落实党的 *** 和十七界四中全会精神,加快金融改革,促进金融业健康发展的重大决策,也是我国金融业一次全新的改革实践,通过股份制改造,我行将成为资本充足,内控严密,运营安全,服务和效益良好的现代金融企业。因此,对于不断创新基层内部管理,完善会计监督机制,创新会计资讯质量和风险防范能力工作将成为我们的重点工作。围绕以上方面,在工作中我将重点对支行业务发展过程中存在的问题进行专题分析研究,提出整改意见,落实好整改情况;配合支行负责人协调好与上级行及当地与财会活动有关部门之间的关系;实施好会计基础规范化等级管理创新。5、拓展服务理念,打造优质服务品牌。本着“银企双赢共谋发展”的服务宗旨,秉承“心系万家银行业务拓展”的服务理念,追求“我与银行共发展”的服务目标,坚持做到定期或不定期组织财会人员进行业务知识和操作技能的学习和培训工作,以熟练的技能为客户服务。配合支行对综合实力强、经营管理规范、业绩良好、有品牌优势、资信良好的企业和个体商户,尤其是资信20强的企业,加强会计业务合作,为开发商、消费者等提供限时、首问责任制评估、快捷办理的优质服务;全面实施服务环境规范、服务形象规范、柜台服务规范、会计流程规范和检查督促规范,从客户的利益出发,永远把客户的利益和需求放在首位。在会计规范化服务达标基础上,推出首问责任制、一次性告知制、同岗替代制、限时办结制、办事制和例会制等为客户提供差异性、个性化的服务。体会服务就是品牌、服务就是管理的深刻内涵,为××银行业务的增长奠定了坚实的基础和良好的环境。 跟踪审计要做哪些工作? 在建设专案开工前阶段,跟踪审计的主要内容主要包括: 1.检查建设专案的审批档案。包括专案建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批覆、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、专案设计及设计图稽核等档案是否齐全。 2.检查招投标程式及其结果是否合法、有效。 3.检查与各建设专案相关单位签订的合同条款是否合规、公允,与招标档案和投标承诺是否一致。 4.检查建设专案的资金来源是否落实到位、是否合理、是否专户储存,建设资金能否满足专案建设当年应完成工作量的需要。对使用国债的建设专案,要严格规定其***作程式和使用范围,并作为建设资金审计的重点。 5.检查各种规费是否按规定及时缴纳;减、缓、免手续是否完善,是否符合有关规定。 6.检查征地或拆迁补偿费是否符合有关规定,有关评估、计价是否合规、合理。有无擅自扩大拆迁范围、提高标准或者降低标准等问题。 在建设专案施工阶段,跟踪审计的主要内容包括: 1.检查履行合同情况。检查与建设专案有关的单位是否认真履行合同条款,有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况,应检查其真实性、合法性。 2.检查专案概算执行情况。检查有无超出批准概算范围投资和不按概算批覆的规定购置自用固定资产,挤占或者虚列工程成本等问题。 3.检查内控制度建立、执行情况。检查建设单位是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度;装置材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度;费用支出报销制度等。应督促、指导建立完善的管理制度,保证专案建设规范执行、建设资金合法使用。 4.检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。 5.检查工程成本核算及账务处理是否符合《国有建设单位会计制度》的要求,是否有利于建设专案的管理及竣工决算的需要。 6.检查建设资金到位情况是否与资金筹集计划或投资进度相衔接,有无大量资金闲置、或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象。 7.检查建设资金是否专款专用。是否按照工程进度付款,有无挤占、挪用建设专案资金等问题。对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因,防止出现超付工程款现象。 8.检查建设单位管理费的计取范围和标准是否符合有关规定,费用支出是否符合“必须、节约”的原则,有无超出概算控制金额的情况。 9.加强装置、材料价格控制,尤其要对建设单位关联企业所供装置、材料的价格进行检查,防止从中加价。对已购装置、材料因故不能使用的,要分析原因,分清责任,并督促建设单位及时处理,避免造成更大的损失。 10.检查国家、省、市优惠政策的落实情况。检查各级 *** 给予该专案的优惠政策,相关部门是否贯彻执行;建设单位是否将优惠政策全部用于建设专案上,有无以各种形式转移优惠政策从而加大建设专案成本的情况。 建设专案跟踪审计的方法主要有: 1.应在建设专案正式立项时,即将其纳入审计视野,关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将正式开工前。 2.审计组应在专案现场设立办公场所,与被审计单位建立定期例会制度,参加被审计单位的重要例会,及时了解、掌握专案有关情况,提出审计意见,并且作好会议记录。 3.要重视做好审计宣传工作,使被审计单位了解跟踪审计的程式、内容及应配合的要求,自觉接受审计。 4.审计组成员应经常深入施工现场,掌握工程进展、变更等真实情况,了解工程建设中涉及的有关技术问题,熟悉...... 如何改进建设银行的内部审计工作 可以说我们审计部门确实做了大量工作,但是审计效果却不十分明显。随着股份制改造的不断深入, 为内部审计发挥更大作用提供了新的平台,同时也对内部审计工作提出了更高的要求。 因此,在建设银行完成股改上市以后,如何改进内部审计工作成为当前审计部门首要关注的课题。笔者认为建设银行的内部审计应当从管理体制、激励机制、技术方法、提升审计成果价值等方面加以改进和提高,以适应股份制改造和建行上市运营的需要,促进建设银行的各项业务健康发展。一、加强审计体制改革,建立高效、垂直、相对独立的内部审计体制。在总行层面上,审计部与其他职能部门处与同一层次,审计机构的人、财、物受制于其他职能部门,其独立性受到影响,造成内部审计在一些情况下……【本篇约6800字,会员请先登入后查阅】 审计局的基建审计中心是做什么的? 是审计基本建设投资使用情况的,需要掌握的专业知识有基本建设程式、建筑经济、建筑基本知识、建筑工程预算、结算等。

海南建行总审计师

298 评论(8)

肉祖宗想切肉

刘力耕 行长 龚蜀雄 资深专家 陈二尧 副行长 魏振华 副行长 易建荣 纪委书记 尹利芳 副行长 刘广良 副行长 李华峰 副行长 梁德顺 风险总监 张彦冰 总审计师

279 评论(9)

小白兔256

应该是副行长级别吧因为应该是直接对董事会下的审计委员会负责的,但还不是行长。

220 评论(14)

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