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流虹星607
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jason19203

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审计总监需要具备较强的工作责任心,同时具备良好的沟通、组织、协调能力及文字表达能力。以下是我精心收集整理的审计总监工作职责篇,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计总监工作职责篇1

1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会 报告 ;

2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的 措施 予以防范;

4.建立健全集团内部 财务管理 、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;

6.审核财务报表,提交财务分析和管理 工作报告 ;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;

9.完成董事会交办的其他临时工作。

审计总监工作职责篇2

(1)全面负责审计法务工作,负责集团及所属企业的审计管理,建立健全集团法律事务管理体系和制度流程,为集团日常经营业务和重大决策提供法律咨询、合规建议及风险分析、审计数据支持;

(2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;

(3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;

(4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;

(5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;

(6)完成领导交办的其他工作。

审计总监工作职责篇3

1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。

2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。

3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。

3、负责制订审计工作目标和具体的 工作计划 ,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。

4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。

5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。

6、领导交办的其他工作。

审计总监工作职责篇4

1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;

2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;

4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;

5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;

7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;

8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;

9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;

10、完成上级领导临时安排的工作任务。

审计总监工作职责篇5

1、全面负责公司审计日常管理工作,完善公司内部审计制度;

2、制定年度审计工作计划,组织开展各类审计项目;

3、跟踪后续,提出整改措施并督促整改。

审计总监工作职责篇6

1根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。

2根据具体审计项目要求,编制审计 实施方案 ,并按计划推进现场审计工作。

3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。

4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。

5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。

6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。

7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。

8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。

9完成领导交办的其他事项。

审计总监工作职责篇7

1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或 方法 。

2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。

2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。

3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作 经验 。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的 企业管理 、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。

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国企审计师总监

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大大大小精灵

审计总监应具备的能力1.具有科学判断、分析和决策能力;2.具有全局意识,立足企业全局看待问题;3.具有职业的预见能力和敏感性,审计过程中能发现隐藏或潜在问题,并给予足够的重视,将问题在萌芽时期解决;4.使用和培养人才的能力;5.具有领导和管理能力;审计总监任职条件1.财务会计、审计等相关专业本科以上学历,具有中国注册会计师资格、审计师资格;2.具备8年以上审计工作经验,四大会计师事务所或专业404审计经验;3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强;6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力;7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。

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