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① 请问:房地产开发企业和建筑施工企业的集团审计部的审计师的任职资格谢谢! 首先要求审计或会计专业资格,其次具有造价工程师所掌握的技能。 当然如果能具备双重学位当然最好,但这是个需要实践经验的行业。 ② 审计 是做什么的 问:审计公司是做什么的答:审计公司顾名思义,审计就是主要的工作内容。内 审计最终容的目的是发现问题,涉及钱款、权利的工作岗位都有可能滋生腐败,审计说白了就是监督财务方面的真实性以及合规性。一般性的审计公司是独立于被审计单位的机构,企业做的审计一般性都需要请第三方审计机构进行审计。 审计是指由专设机关依照法律对国家各级 *** 及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。 “内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。” 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程 ③ 高级审计师任职资格证书有什么用 有高级职称好找工作或者在单位薪酬档次高。高级审计师是内审行业的高级职称。 ④ 国家职业资格证书有哪些 特许公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants,简称ACCA))成立于1904年,是目前世界上领先的专业会计师团体,也是国际上海外学员多、学员规模发展快的专业会计师组织。 二、注册会计师(CPA)证书 主考机构:注册会计师协会。适合人群:准备在国内从事会计职业的高级人才。考试内容:会计、审计、财务成本管理、经济法、税法。 三、会计专业技术资格证书(助理会计师、会计师、高级会计师) 主考机构:财政部、人事部。适合人群:想进入国企和事业单位在财会岗位任职的人员。报考该考试需持有会计从业资格证书。考试内容:初级考初级会计实务、经济法基础两个科目;中级考财务管理、经济法、中级会计实务三个科目。 四、注册税务师(CTA)证书 主考机构:人事部、税务总局。适合人群:大专以上学历,具有相应工作经验者,或取得经济、会计、统计、审计专业中级专业技术资格者,并从事税务代理业务满1年。考试内容:税法(一)、税法(二)、税务代理实务、税收相关法律、财务与会计5个科目。 五、注册资产评估师(CPV)证书 主考机构:人事部、财政部。适合人群:正在从事或打算从事资产评估的人员,报考需具一定学历及相应工作经验。考试内容:资产评估、经济法、财务会计、机电设备评估基础、建筑工程、评估基础。 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程 ⑤ 银行任总审计师,内审部门负责人应该取得什么证 审计师可以任财务经理,须符合两个条件: 一是取得会计从业资格证书。 二是具备内会计师以上专业技术职务容资格或者从事会计工作三年以上经历。 《会计法》规定: 第三十八条从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。 担任单位会计负责人的,除取得会计从业资格证书外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。
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汪建平 党委书记、董事长、执行董事庄尚标 总裁、党委副书记、执行董事陈大洋 党委副书记、执行董事刘汝臣 党委常委、执行董事、总法律顾问、首席合规官郜烈阳 非执行董事马传景 独立非执行董事赵立新 独立非执行董事解国光 独立非执行董事钱伟伦 独立非执行董事赵伟 监事会主席兼企业管理部总经理刘正昶 监事、总审计师、审计监事部总经理康福祥 职工监事、党委组织部(人力资源部)部长(总经理)王秀明 党委常委、总会计师李宁 党委常委、副总裁汪文忠 党委常委、副总裁刘成军 党委常委、副总裁王立新 党委常委、副总裁倪真 党委常委、副总裁赵佃龙 党委常委、副总裁赵晋华 总经济师孙公新 总经济师雷升祥 总工程师官山月 安全总监靖菁 董事会秘书兼董事会办公室主任王化成 原独立非执行董事辛定华 原独立非执行董事承文 原独立非执行董事路小蔷 原独立非执行董事曹锡锐 原监事会主席赵登善 原董事会秘书
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根据国际内部审计协会(IIA)的定义:“总审计师”是指负责按照内部审计章程以及“内部审计定义”、《职业道德规范》和《标准》有效地开展内部审计活动的高级职位人员。目前,对于总审计师的职责并不存在一个统一的定义或界定标准,各个国家以及国内的各类企业都是在实践中不断修订制度增加定义。以北京首都创业集团有限公司(以下简称“首创集团”)为例,总审计师的职责大致包括以下几个方面:(一)参与公司指标制定与绩效考核,参加“三重一大”的评审;参与内部控制的制度建立及执行评估,参与经营风险评估。(二)组织建立和完善内部审计监督体系、审计制度建设;组织制定审计工作中长期战略发展规划。(三)督促、指导内部审计机构加强审计监督工作,并对审计工作质量负总责。(四)组织领导内部审计机构制定年度审计工作计划,并督促实施。(五)审定公司内部审计报告,负责组织审计成果运用的落实和检查工作。(六)负责协调外部审计机构的审计工作。
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汪建平 党委书记、董事长、执行董事庄尚标 总裁、党委副书记、执行董事陈大洋 党委副书记、执行董事刘汝臣 党委常委、执行董事、总法律顾问、首席合规官郜烈阳 非执行董事马传景 独立非执行董事赵立新 独立非执行董事解国光 独立非执行董事钱伟伦 独立非执行董事赵伟 监事会主席兼企业管理部总经理刘正昶 监事、总审计师、审计监事部总经理康福祥 职工监事、党委组织部(人力资源部)部长(总经理)汪建平 党委书记、董事长、执行董事庄尚标 总裁、党委副书记、执行董事陈大洋 党委副书记、执行董事刘汝臣 党委常委、执行董事、总法律顾问、首席合规官郜烈阳 非执行董事马传景 独立非执行董事赵立新 独立非执行董事解国光 独立非执行董事钱伟伦 独立非执行董事赵伟 监事会主席兼企业管理部总经理刘正昶 监事、总审计师、审计监事部总经理康福祥 职工监事、党委组织部(人力资源部)部长(总经理)
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