CallmeNicole
过了CIA考试就是审计师了。但这个考试不是一般的难考。考卷是在美国改的。只在一些重要城市有考点。一年只考一次。中国只有一万多人考过去了,所以市场上很缺审计师。如果有了这个证书,年薪少说也要10万以上。审计师的考试资格是需要本科毕业,而且工作经验也要有。但是如果是审计专业的,大三才有资格考 。
私人发艺工匠
CIA是“注册内部审计师”,中国人喜欢在前面加一个“国际”,所以都叫CIA资格是“国际注册内部审计师”,因为CIA是美国内部审计师协会的认证,在中国由中国内部审计师协会负责考试事务,不过最后评卷除了第四门其他卷面成绩均由美国评判,全球统一考试,所以名称由此而来,CIA英文全称是CERTIFIED INTERNAL AUDITOR,也就是我最前面说的“注册内部审计师”了,顾名思义CIA主要是做企业或者集团性质企业的“内审”,内审比较关注内部管理及企业经营管理等,而不是外部审计主要关注真实性和可信程度,总的来说“内审”行使企业高管的“高参”职能,CIA就是给这样的人的一个专业认证。CIA的考试08年起开始改革,难度逐渐提高,目前CIA在外企和大型上市公司的认可度较高,因为自从安然财务丑闻事件以后,美国国会通过的一项法案叫做萨班斯法案,其中就要求公司控制体系由董事会、管理层、外部审计、内部审计四个部分组成,并且要求在纳斯达克上市的公司必须对其内控体系进行评估,才可以上市,因为美国的政策也影响了大多数国家包括中国,所以内部审计开始逐步的受到重视,CIA认证的价值和体系公认度也水涨船高了,CIA考试在当地审计局可以报名一般在省会都有考点,每年11月份考试。审计师是指由审计署和人事部共同举办的专业技术考试,也就常说的职称考试,和会计师、统计师、工程师都是一个系列的考试,都属于国家各部委对于各专业资格的认证考试,目前都是国家承认的,政府及事业单位对于相应的资格比较看重。 最后给你一点建议,我觉得考资格考试不是因为自己的无聊,而是要符合自己的职业规划和兴趣方向的,你愿不愿意做审计,愿不愿意做“内审”,还是说想借此提升自己的管理水平,没有一个坚定的理由是很难以坚持的,而且证书也不会完全和薪金成正比,薪金最关键的还是和工作能力有关。 我是CIA,有什么可以跟我交流。
刹那恍惚28
内审有2个概念,一个跟审计一样,另一个就是搞ISO的跟审计一样的,就没区别,都是做审计相关的,不管是内部审计,社会审计还是国家审计也好搞ISO的就是质量管理体系 另外的CIA就是国际内部审计师
为君俏颜
审计师是一种审计专业技术资格,其考试由审计署和人事部共同负责,分高级、中级和初级三个另级别。目前,我国没有进行内审师的评定,具备审计师资格的可以从事内审计工作。国际上际注册内部审计师,是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格,需经国际内部审计师协会组织的考试取得。
陈达文文
1、每年一次,时间11月2、如果没有语言障碍,一定考英文,中文很多题目翻译看不懂3、4、兆泰和威廉的教材,内审协会有卖兆泰的,去稍微大一点的书店,或者上网买都非常方便,我用的是兆泰的。5、zhongguo审计网,zhonghua会计网校(百度不准出现那几个字)论坛和网校都有,不过我觉得考CIA报培训是浪费钱,自学+网上题目就可以了。6、一次报两门,下班回家复习,两个月足够,我也是上班族,我一次过四门,7月开始复习,11月全过。7、不存在这种说法,是要求你必须每年报名,也就是说,你今年过两科,明年报两科,即使你明年两科没过,成绩也有效,后年再报两科,没过成绩还是有效,只要一直报名并参加考试成绩就不存在失效问题。8、上海有考点,去上海审计网查(网址百度不准我打出来,你去搜索一下就是,搜“上海审计”)。9、如果你的含金量是说对于找工作的帮助的话,那我可以直接告诉你,几乎没用,如果是去学习先进的知识和体系概念的话,认真学还是可以学到一些东西的。10、要交继续教育费,各地方式不太一样,有的可以网上教育,有的需要参加培训。每两年600,不交证书作废。11、刚才已经说过了,继续教育其实就是无关紧要的课程,重点在交钱,只要交了就可以拿到继续教育学分维持证书。12、这个考试是IIA推出的一项专业资格证书,有点像是副本的形式,其实IIA还有两个其他的证书,只是在没有推广,就只有这个内部评估证书有有推广,通过另发证书,该证几乎没用。
我的dp我做主
同学你好,很高兴为您解答!
内审是指单位内部设立一个独立于财务的部门,对本单位进行审计
外审分为社会审计和国家审计。前者是由事务所完成,后者是由政府部门完成。
内审独立性最差,但内容最灵活,可以涉及到财务报表审计、内控审计、绩效评价等等
社会审计和国家审计独立性较高,前者是独立的中介机构审计,但为了挣钱,会屈从于被审计单位的压力。后者没有盈利的压力,但由于和审计对象(其他政府部门、国企)同受共同的上级政府管理,实为关联方关系,独立性还是会受影响。
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魔都贤先森
根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署,组 织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行 监督,具体职责如下: 1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、 与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进 行内部审计监督。 2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计 监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加 强,保障公司持续、健康、快速地发展。 3、工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。 4、合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、 承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行 内部审计监督。 5、离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行 评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。 6、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门 或个人进行专项审计调查。 7、公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募 集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等。
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