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好运咪咪熊
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胡来,任性

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中国注册会计师审计准则2月15日,在“中国会计审计准则体系发布会”上,39项企业会计准则和48项注册会计师审计准则正式发布,这标志着适应我国市场经济发展要求、与国际惯例趋同的企业会计准则体系和注册会计师审计准则体系正式建立。目 录中国注册会计师鉴证业务基本准则 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1101号——财务报表审计的目标和一般原则 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1111号——审计业务约定书 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1121号——历史财务信息审计的质量控制 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中对舞弊的考虑 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1142号——财务报表审计中对法律法规的考虑 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1151号——与治理层的沟通 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1152号——前后任注册会计师的沟通 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1201号——计划审计工作 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1211号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1212号——对被审计单位使用服务机构的考虑 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1221号——重要性 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险实施的程序 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1311号——存货监盘 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1312号——函证 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1314号——审计抽样和其他选取测试项目的方法 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1321号——会计估计的审计 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1322号——公允价值计量和披露的审计 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1323号——关联方 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1331号——首次接受委托时对期初余额的审计 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1332号——期后事项 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1341号——管理层声明 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1401号——利用其他注册会计师的工作 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1411号——考虑内部审计工作 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1421号——利用专家的工作 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1501号——审计报告 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1502号——非标准审计报告 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1511号——比较数据 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1521号——含有已审计财务报表的文件中的其他信息 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1601号——对特殊目的审计业务出具审计报告 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1602号——验资 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1611号——商业银行财务报表审计 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1612号——银行间函证程序 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1613号——与银行监管机构的关系 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1621号——对小型被审计单位审计的特殊考虑 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1631号——财务报表审计中对环境事项的考虑 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1632号——衍生金融工具的审计 财会[2006]4号 2中国注册会计师审计准则第1633号——电子商务对财务报表审计的影响 财会[2006]4号 2中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅 财会[2006]4号 2中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 财会[2006]4号 2中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核 财会[2006]4号 2中国注册会计师相关服务准则第4101号——对财务信息执行商定程序 财会[2006]4号 2中国注册会计师相关服务准则第4111号——代编财务信息 财会[2006]4号 2会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制 财会[2006]4号 2

内部审计师目录名单表最新

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zhaoyaxiao12

同学你好,很高兴为您解答!

CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是至2013年国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内部审计师协会(INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 简称 IIA)组织的考试取得。

IIA是世界范围的内部审计师组织。该协会1941年成立于美国纽约,在联合国经济和社会开发署享有顾问地位,是最高审计机关国际组织的常任观察员,是国际政府财政管理委员会、国际会计师联合会的团体会员。协会现有196个分会,分布在100多个国家和地区。中国内部审计学会1987年加入该协会,成为国家分会。协会现有全球会员7万多人。

持证人数少 自1999年引入中国以来,获得认证人数大概为7000人左右,全球也仅有20万人左右。

国际认可度高世界500强大企业均设有由高素质CIA组成的专门审计部门。

国内需求大 随着中国加入WTO,今后参与世界经济一体化的程度会越来越深,但高素质专业审计师的缺口极大,而且这缺口还在增大之势。

薪酬较高 持有CIA证书的内审从业人员,年收入20万元以上的人并不罕见,高级内审师的年薪更是以40万元为起点。

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I小蘑菇I

现行中国内部审计准则目录:一、序言:1项中国内部审计准则序言二、基本准则:1项内部审计基本准则三、具体准则:27项内部审计具体准则第1号——审计计划内部审计具体准则第2号——审计通知书内部审计具体准则第3号——审计证据内部审计具体准则第4号——审计工作底稿内部审计具体准则第5号——内部控制审计内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告内部审计具体准则第7号——审计报告内部审计具体准则第8号——后续审计内部审计具体准则第9号——内部审计督导内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调内部审计具体准则第11号——结果沟通内部审计具体准则第12号——遵循性审计内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务内部审计具体准则第15号——分析性复核内部审计具体准则第16号——风险管理审计内部审计具体准则第17号――重要性与审计风险内部审计具体准则第18号——审计抽样内部审计具体准则第19号――内部审计质量控制内部审计具体准则第20号——人际关系内部审计具体准则第21号――内部审计的控制自我评估法内部审计具体准则第22号――内部审计的独立性与客观性内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层的关系内部审计具体准则第24号――内部审计机构的管理内部审计具体准则第25号——经济性审计内部审计具体准则第26号——效果性审计内部审计具体准则第27号——效率性审计四、实务指南:2项内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计内部审计实务指南第2号――物资采购审计

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小虫超人HC

闭于印发里面遏制规范委员会接洽博家实单的报告财会函[2017]4号相关单元:为表现里面遏制博家智库效率,添速激动尔邦里面遏制规范体制修设,经社会公然选聘,尔部聘请万修邦等110位人士为新一届里面遏制规范委员会接洽博家,任期自愿文之日起至2018年12月。现将接洽博家实单及相关诉求报告如停:一、接洽博家的权力接洽博家享有停列权力:(一)加入里面遏制规范委员会齐领会媾和相关处事聚会,并便聚会计划的议题建议看法和倡导;(两)加入里面遏制邦际、邦内商量会,并便聚会计划的议题建议看法和倡导;(三)便创造健康并灵验名施尔邦企业和行政治业单元里面遏制典型体制进程中的要害题目,向里面遏制规范委员会文牍处建议看法和倡导;(四)优先接受相关里面遏制科研课题的接洽处事;(五)优先介入里面遏制规范的接洽草拟处事;(六)优先赢得相关接洽材料和动静消息。两、接洽博家的负担接洽博家该当实行停列负担:(一)准时保质量实行里面遏制规范委员会及其文牍处接办的处事工作,对于里面遏制规范委员会及其文牍处建议接洽的题目准时公布看法;(两)主动效劳里面遏制规范拟订,准时向里面遏制规范委员会文牍处反应里面遏制规范接洽中的相关情景,并对于相关里面遏制规范的计划稿、包括看法稿等主动反应看法倡导;(三)传播和激动里面遏制规范运用,准时向里面遏制规范委员会文牍处反应原部分(原体例、原单元)里面遏制规范创造取名施进程中的相关情景及看法倡导,并按期将相关功效向里面遏制规范委员会文牍处汇报,个中,来自当局部分的博家应每年起码供给一份闭于原部分(或者原体例)里面遏制典型运用取名施情景的处事汇报(或者调研汇报),来自名务界的博家应每年起码供给一份闭于原单元里面遏制体制创造取名施情景的处事汇报(或者调研汇报),来自表面界的博家应在职期内起码实行一项里面遏制接洽汇报(或者调研汇报)或者在中心期刊公布一篇里面遏制关系论文,来自中介机构的博家应每年起码供给一份闭于发展里面遏制鉴证和接洽交易体味干法的接洽汇报(或者调研汇报);(四)准时加入接洽博家聚会以及关系的里面遏制邦际、邦内商量会等各项震动;(五)共同干佳里面遏制规范体制修设进程中的资料供给、调研、案例归纳、关系评审等处事;(六)没有得以里面遏制规范委员会接洽博家实义罗致取里面遏制关系的交易;(七) 依照里面遏制规范委员会及其文牍处的诉求接受窃密负担;(八)准时奉告部分处事及接洽办法变化情景。三、接洽博家的处置里面遏制规范委员会文牍处办公室(设在财务部管帐司归纳处)对于接洽博家在聘请功夫的处事情景举行动静记载和观察评介,对于没有刻意实行工作或者者没有再适合连接控制接洽博家聘请前提的,将没有予续聘。接洽博家该当于每年12月31日前向里面遏制规范委员会文牍处办公室提接实行接洽博家工作关系处事汇报。“没有刻意实行工作”囊括停列景象:(一)无得宜来由中断里面遏制规范委员会文牍处向其安置的里面遏制规范关系处事工作或者对于关系处事工作轻率草率,经催告后拒没有矫正的;(两)在得心应手的范畴内,没有主动共同里面遏制规范委员会文牍处举行里面遏制规范关系资料供给、调研等处事的;(三)未按诉求供给实行接洽博家工作关系处事汇报的;(四)以里面遏制规范委员会接洽博家实义从事营利性震动的;(五)未按诉求接受窃密负担的;(六)其余未刻意实行工作的情景。蓄意诸位接洽博家依照里面遏制规范委员会的处事规程刻意履职绝责,充溢表现策略接洽和桥梁纽带效率,主动为尔邦里面遏制规范修设修言献策,为激动尔邦里面遏制规范体制的创造健康及灵验名施奉献力气!四、接洽博家实单(以姓氏笔绘为序)万修邦 武汉修工(团体)有限公司总管帐师马 东 中同中心顺序查看委员会处置局财政到处长马 跃 北京市财务局管帐到处长王一淮 华夏葛洲坝团体株式会社副总管帐师、董事会文牍室主任、证券部主任王东普 北京中好誉管帐师工作所副总司理王冬生 中税网税务师工作一切限公司总裁、主管共同人王 伟 中移在线数字效劳园区有限公司副总司理王庆山 河南省邦资委监事会处级博职监事王 宏 财务部驻贵州省财务检察博员处事处副检察博员王泽彩 华夏财务科学接洽院办公室主任王衍行 光大银行查看博员王海瑛 安永(华夏)企业接洽有限公司危害接洽主管共同人王晨旭 邦家构造工作处置局审计室主任王 雷 北京大学审计室主任兼内控办主任王 蕾 华夏核产业团体公司财产内控到处长韦国邦 安徽省粮油食物入出口(团体)公司外派财政总监韦秀长 华夏共同搜集通讯团体有限公司企业兴盛部总司理区啸翔 香港立信德豪管帐师工作一切限公司主席邓 雪 北京产权买卖一切限公司检察审计部总司理达 娃 西躲自制区财务厅总管帐师弯大成 北京理工大学软件学院党委布告任德辉 中瑞岳华(香港)管帐师工作所共同人庄江波 上海证券买卖所上市公司禁锢一部副总监刘卫峰 包商银行审计部副总司理(把持处事)刘立擅 兰州大学第一病院总管帐师刘永泽 东北财经大学管帐学院华夏里面遏制接洽重心主任、熏陶刘延平 西安电子科技大学总管帐师刘金文 军事经济学院部队审计系学科领先人、熏陶刘绍培 华夏动力修设株式会社内控危害到处长刘 鹏 银监会留心规制局本钱规制到处长刘震环 华夏邦际海运集装箱(团体)株式会社纪委布告、执委会成员全 军 邦家食物安定危害评价重心财政到处长全 英 北京市邦资委统计评介到处长池邦华 南京审计大学审计科学接洽院副院长、熏陶孙启宝 淮阴工学院财政到处长李文杰 华夏航天堂际控股有限公司总裁帮理兼审计部总司理李金平 财务部驻北京市财务检察博员处事处监视查看到处长、内控办主任李春瑜 北京天圆齐管帐师工作所副总裁李 洪 大信管帐师工作所(特出普遍共同)管委会执委、高档共同人、总审计师李晓慧 中心财经大学管帐学院熏陶李 萌 中同中心办公厅机密局财政处置到处长李啸虎 遥光软件株式会社经营司理李淑娟 吉林省金恒企业处置团体株式会社董事长李擅民 中山大学处置学院副校长、熏陶李颖琦 上海立信管帐金融学院工商处置接洽重心主任、熏陶杨有红 北京工商大学熏陶杨 帆 云南白药团体株式会社审计风控部司理杨 充 邦家电网公司财政部考查处副处长杨丽波 辽宁省抚顺市财务局副局长肖金锋 深圳证券买卖所公司处置部副总监吴江龙 徐工团体副总裁、财政控制人何祚文 大华管帐师工作所(特出普遍共同)共同人余勇晖 海南医学院隶属病院总管帐师余 颖 广州兴盛团体株式会社财政总监兼财政部总司理汪丹梅 江苏省群众病院财产到处长沈 芳 中审华寅五洲管帐师工作所(特出普遍共同)共同人沈 烈 中南财经政法大学管帐学院内控接洽所长处、熏陶弛龙平 中南财经政法大学管帐学院审计接洽所长处、熏陶弛有达 金川团体株式会社财政部总司理弛庆龙 北京邦家管帐学院教务部副主任、熏陶弛 军 北京都城创业团体财政总监弛 红 邦家质检总局督查内审司副司长弛志宏 哈我滨师范大学总管帐师弛丽艳 华夏医学科学院北京协调医学院审计处副处长(把持处事)弛邦军 中接公道筹备安排院有限公司总管帐师、总法令参谋弛宝红 华夏中化团体公司危害处置部总司理弛健光 华夏群众武装捕快队伍后好学院副熏陶弛 锋 财务部驻吉林省财务检察博员处事处副检察博员兼纪检组长弛 斌 北京华软新元消息本领株式会社总司理、董事长旧亮忠 海潮通用软件有限公司副总裁旧 翔 用友政务软件有限公司产物总监旧嘉龄 旧取旧管帐师工作一切限公司董事旧震晗 华夏中车株式会社审计微风险部副部长武 瑶 普华永讲商务接洽(上海)有限公司北京分公司危害及遏制效劳部分共同人武德昆 培养部经费禁锢工作重心主任林钟高 安徽产业大学副校长、熏陶林 斌 中山大学企业取非营利构造里面遏制接洽重心主任、熏陶周常盛 乌龙江省好木斯市财务局副局长周锦荣 香港正通管帐师工作所首席共同人郑洪涛 北京邦家管帐学院法人处置取危害遏制接洽重心主任、熏陶赵好荣 北都城范大学审计处副处长赵擅强 德勤华永管帐师工作所(特出普遍共同)危害接洽主管共同人郝修邦 北京玮专合利管帐师工作一切限公司培训部主任侯常敏 北京共仁病院院长帮理、财政到处长洪学智 北京中医药大学处置学院副接洽员袁 淳 中心财经大学管帐学院院长、熏陶贾 丽 中心电瞅台财政重心安置处副处长倪小平 本分邦际管帐师工作所(特出普遍共同)政务接洽部总司理徐 捷 毕马威企业接洽(华夏)有限公司北京分公司共同人高艳霞 邦资委财政监视取观察评介局企财两到处长郭军旺 证监会上市公司禁锢部禁锢到处调研员唐大鹏 东北财经大学管帐学院华夏里面遏制接洽重心主任帮理、行政治业单元里面遏制接洽所副长处、副熏陶诸 凡是 华夏外运长航团体审计部总司理曹升元 山东大学总管帐师曹军武 北京华清风科技有限公司董事长彭 莉 培养部财政司估算处副处长董必荣 南京审计大学管帐学院院长、熏陶蒋鹏俏 华夏海洋火油总公司审计部总司理焦晓宁 证监会管帐部副主任曾一龙 中广核本钱控股有限公司副总司理、中广核邦际融资租借有限公司董事长甄淑霞 中纪委构造工作处置局副局长(正局级)蔡伟荣 安永华亮管帐师工作所(特出普遍共同)华南区主管共同人、亚太区上市效劳主管共同人蔡 春 西南财经大学科研到处长、熏陶蔡淑莲 邦富浩华(香港)管帐师工作一切限公司董事兼审计部主管臧亮仪 保监会兴盛变革部公司处置禁锢到处长滕双杰 产业和消息化部财政司财政管帐处调研员潘文立 财务部驻江苏省财务检察博员处事处办公室主任操礼庆 安徽省立病院总管帐师冀 涛 华夏铁修财政有限公司总司理瞿介亮 上海接通大学医学院隶属瑞金病院院长财务部2017年2月8日

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