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小猪乐乐88
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小小雯紫

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会计发票开具流程分四种情况:1、开具正数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票2、开具带销货清单的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单3、开具带折扣的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票4、开具负数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票

初级会计如何开发票

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努力中的女人

1:让当地发票服务中心安装开票软件;2:税务局购买发票;3:打开开票软件,点击【发票读入】将购买的发票读入;4:选择【发票开具】即可开具发票;5:输入购货方开票信息,货物信息,核实后,将发票放入打印机点击打印即可。

355 评论(11)

遍地孔方兄

会计发票开具流程分四种情况:1、开具正数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票2、开具带销货清单的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单3、开具带折扣的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票4、开具负数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票 想开纸、电票尽在票慧哦!

217 评论(14)

Elena小妞仔

不难的,看一次别人开就会了的

133 评论(11)

天棚元帅

不难,先把初始化做好了,很简单的

101 评论(12)

lily完美lily

不麻烦,增值税普通发票和专用发票,注意把中间的项目用途写清楚,最重要的是金额,开票的金额一定要是你开的金额,也就是最后的价税总额,其他的没什么。不用紧张,还有你要搞清楚,你们公司开票的最大限额,别搞错了,先问问财务经理开票最大金额是多少。

229 评论(14)

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