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guokeren555
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杨枝甘露儿

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应收会计需要工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。以下是我精心收集整理的应收会计 岗位职责 ,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

应收会计岗位职责1

1、收入和应收账款管理,定期完成与销售客户的对账工作,开具invoice、跟踪后续回款,发现账单异常并跟进确认;

2、承担公司部分记账工作,并协助完成合并报表数据;

3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计,线上流程节点落地推动工作;

4、按时完成领导交办的其他工作。

应收会计岗位职责2

1、应收账款核销的准确性;

2、对账单的开据、收回、统计分析;

3、做好应收账款日常核对工作,及时将对账资料归档;

4、按收款明细编制会计凭证,并计入系统,保证数据准确。

应收会计岗位职责3

1、负责与供应商、客户的对账工作,按时准确地完成对账,及时跟踪回款;

2、核对应收账款,发现差异查明原因,沟通处理并核对账务;

3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;

4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行;

5、优化对账流程,提高对账效率,对账单数据进行整理、分析、产出 报告 ;

6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;

7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。

应收会计岗位职责4

1、落实、执行公司应收及客户管理政策

2、及时、准确核销客户的帐款作业

3、确保应收工作品质达到公司要求

4、客户沟通的财务窗口

5、执行主管交待的工作

应收会计岗位职责5

1、负责安排电商各合作平台的对账及发票开具;

2、负责客户对账及支付宝收款提现等;

3、负责客户信用限额控制及账期管理;

4、财务资料的编制及归档管理;

5、电商各 渠道 发票申请及信息登记;

6、领导交代的临时性任务。

应收会计岗位职责6

1. 负责公司合同信息归档、OA合同信息完备、维护、日常发票开具、收款信息处理、账套凭证登记等相关工作;

2. 负责公司内部需求或外部机构单位关于合同资料、应收数据整理、报送传输等相关工作;

3. 及时跟进主管领导分配的临时性任务。

应收会计岗位职责7

1、门店货款核销,资金收入分析;

2、应收账款管理,欠款核查、账龄分析、余水核查;

3、门店系统管理;

4、门店盘点 。

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应收会计是什么职能岗位

310 评论(11)

此夏若空820

1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;

2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;

3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;

4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

5、协助上级交办的其它各项财务工作。

1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);

2.加盟商收款、回款查询,开具收据;

3.加盟商应收账款管理,录入回款以及应收项目;

4.提供相应的加盟商回款数据报表;

5.销售人员奖金的计算;

6.单据审核与凭证录入;

7.加盟合同台账的登记,合同、订购书的保管。

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的.往来情况;

2. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向领导汇报。

1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

2、整理合同

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,

5、协助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务ERP系统。

★应收会计工作职责精选范例集锦

1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。

2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项

3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。

3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的跟踪收款

4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

1、对所辖客户应收账款的日常管理,督促业务部门及时回款,避免资金风险;

2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务,完成账务处理,要求帐务结算符合规定且准确无误,账务处理及时正确。

3、定期核算对帐务,确保帐证、帐实相符,无未处理帐务,无不明原因差异;

4、接公司规定管理各类票据、凭证,并及时入帐、存档、登记;

5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对,协调处理差异,确保帐相符。

6、完成领导交办的其他任务。

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要,按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

1、负责产品成本预算;

2、实际产品成本核算,成本分析;

4、成本费用归集与核算;

5、制作相应的会计凭证;

7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

8、各部门的日常费用审核;

一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求,掌握有关销售核算方面的制度规定,负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报;

四、负责应收帐款帐龄分析;

五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

2. 负责财务软件凭证录入及账务处理,定期整理、装订会计凭证等财务资料;

3. 负责销售数据的录入、核对,销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档,每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;

2、应收账款核销,及应收记录维护;

3、每月制做应收报告及反馈给领导;

4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;

5、拜访客户,并提交制式化报告。

1、统筹管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;

2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;

4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;

5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行;

7、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;

8、完成领导安排的其他工作

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