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宁波的的汤圆
这个可以不用录入固定资产,直接作为当期费用处理。
Joey玖玖
你好~如果是销售办公家具的企业,分录为 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税额)
天使之懿727
计入低值易耗品吧!这些还不够计入固定资产。分录:借:低值易耗品 1750 贷:现金(或者银行存款) 1750根据你公司采用的摊销法,一次摊销或者五五摊销都可以,分录:借:管理费用 贷:低值易耗品
朱迪迪迪
你是不是指的单位出售二手办公家具,如果当初购入时你是按办公费入账的,就按销售商品处理借:银行存款(现金) 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税如果入账是做的固定资产就要走固定资产清理(1)借:固定资产清理借:累计折旧 贷:固定资产(2)借:银行存款(现金) 贷:应交税费-应交增值税-销项税 贷:固定资产清理营业外收入或营业外支出按固定资产清理借贷差额记入相应的方向
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