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柠檬心的颜色
收到尾款的会计分录是:借:银行存款 贷:应收账款
muxiu木秀
分录如下:借:应收账款预收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)
透明的黑布
借:库存商品(或者其他相关科目) 应交税费—应交增值税(进项税额)(一般纳税人取得专票的) 贷:银行存款5000 预付账款5000
魔戒之love
1、购买房前期预付款借:预付账款贷:银行存款2、交尾款来发票借:预付账款贷:银行存款借:固定资产贷:预付账款
怀念旧莳光
付完尾款同时房屋夜已经完工交付,可以计入固定资产,并且第二个月开始计提折旧。会计分录为:借:在建工程,贷:银行存款,同时,借:固定资产,贷:在建工程。如果尚未完工交付,会计分录为:借:在建工程,贷:银行存款。个人观点,仅供参考。
xiaomi595629661
如果是这种情况的话,前期你一定是做了计提,所以在最后也收到发票的时候冲减前期做的计提就可以了。
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