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一脚踢飞你

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1、总账模块是:填制凭证--主管签字--审核凭证--对账--结账,如图所示

2、注意:生成结转损益的凭证,也要主管签字--审核凭证--对账,才能结账,结账后,就可以自动转到下一会计期间了。

3、其他模块,把单据审核后,点月末结账,就可以了,如图所示

转下一会计期间

137 评论(11)

打怪兽789

需要在系统中做月度结算,就可以转入下一个账期。

金蝶系统的月末结算一般是在总账-期末处理-期末结账,用友系统也是类似的模块。

金蝶系统为例

158 评论(14)

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