光头强329
1.公司付工人工程款时:摘要写:支付公司XX工程3月份工资款;会计分录做;借:应付职工薪酬;工资;贷:银行存款;2.转账时做:借:在建工程:XX工程;贷:应付职工薪酬;工资;
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分录是:销售费用-运输费借 45061.29 ,待摊费用-运费进项借 3391.71 其他应付款-某公司贷 48453————这个分录有问题。进项税额不应计入待摊费用应该是借:销售费用-运输费 45061.29 应交税费--应交增值税--进项税额 3391.71贷:其他应付款-某公司 48453这张分录的发票是公路、内河货物运输业统一发票,请问各位要分别如何写摘要呢。请回答——欠某公司运费----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
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第1题: 借:物资采购---Q材料 100000 应交税费---应交增值税(进项税) 13600 贷:银行存款 113600第2题: 借:管理费用 1200 库存现金 300 贷:其他应收款---李清 1500第3题: 借:制造费用 4500 管理费用 480 其他应收款---王娟 20 贷:银行存款 5000第4题: 借:其他应收款---朱斌(赔款) 500 贷:待处理财产损益---待处理流动资产损益 500第5题: 借:应付职工薪酬---工资 32000 贷:其他应收款---王娟 20 其他应收款---朱斌 500 库存现金 31480第6题: 借:物资采购--P材料 10000 应交税费---应交增值税(进项税) 1700 其他应收款---包装物押金 200 贷:银行存款 11900第7题: 借:原材料---P材料 10000 贷:物资采购---P材料 10000 借:银行存款---200 贷:其他应收款---包装物押金 200第8题: 借:其他应收款---业务部 1000 贷:库存现金 1000第9题: 借:销售费用---办公费 550 库存现金 450 贷:其他应收款---业务部 1000
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