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费用票据的规范及报销规定1)当月费用单据附《现金使用明细表》于次月2日下班前送达公司财务部。2)取得的外来票据尽可能是有税务监制章的发票或有对方单位盖章的正规收据,所有外来票 据须具备公司全称。票据中需填写业务交易日期、业务内容、数量、单位、金额、大小写合计、出票方 收款人签名、出票单位及出票单位公章等要素,各要素不得有涂改痕迹,否则作无效票据处理。3)无法取得对方规范票据的需填制现金支出单,注明无法取得之原因。遗失票据的,按实际支 付金额的80%报销。4)各项费用必须于发生后一周内报销,业务发生日(结算日)离到达财务部的时间不得超过35天。5)按月结算的费用须于当月及时结算,不能将多个月汇总结算。报销时至少有经手人和审批 人签名,购物凭证须有验收人签名。
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费用报销单填写说明
1、报销日期:指报销人员当日填写并在财务报销的时间 2、费用项目:此项目报销人员不填写,由财务审核人员填写一级科目。 3、发票类型:指报销人员索取票据,如:普通发票,增值税票,收据,白条等。 4、票据张数:指报销人实际报销的张数,此张数按每一行填写的内容张数汇总填写 5、金 额:按分类的票据金额填写。 6、主管领导:费用报销单是公司统一印制专用单,如果销售部门使用此单,主管领导指 营销总监 7、部门负责人:如果销售部使用此单,部门负责人指大区经理。 8、审 核 人:审核人是销售部销售助理。 9、财务主管:指公司财务部长审签。 10、报 销 人:指实际经手票据的人员。
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