女王Z大人
核算员的岗位职责(精选17篇)
在现在社会,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是我整理的核算员的岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
1、熟练使用财务软件。
2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。
3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。
4、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。
5、做好成本和费用的核算,及时向部门和财务汇报。
6、按期编制指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确。
7、每日关注账面安全库存,及时上报部门。
8、配合销售公司下达生产任务单。
9、保管好本部门的相关资料,例如:检测报告等,需建立档案。
10、做好领导安排的其他各项工作。
1、负责整理车间各种物料消耗定额,如:原辅料、包材、低值易耗品、水电费等,统计各种物料的实际消耗,按照谁受益、谁承担的基本原则,每月分配到产品。
2、车间产成品、半成品的数量统计。
3、负责组织月度盘点,每月末组织车间自查,编制盘点报表,并就盘盈亏物料查明原因。
4、统计车间在役设备数量及变更情况。
5、负责车间资产的监控,保证帐实相符,做好各种单据、账目、报表整理归档,确保资料真实性、准确性、完整性、安全性。
1、按计划组织生产:按车间主管下发产量计划,分配当班员工的工作。
2、质量控制:负责对当班使用的原辅料实施检查,发现异常及时挑出并隔离,并向上级汇报。
3、负责车间核算管理:负责对本班水电汽使用情况的统计,对本班水电汽单耗异常情况分析。
4、组织车间员工的培训:负责组织作业指导书的培训。负责对车间员工的作业过程进行管理,严格按照制度要求进行作业。
5、管理工作:负责本班岗位5S相关工作,负责交接班5S检查,负责对5S不合格点进行整改。
6、参与本班人员绩效考核工作:每日对本班员工进行绩效考核,形成记录。
7、领导交办的其他工作。
1、全面负责财务数据的日常管理工作;
2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、负责会计核算和分析工作,并及时给相关领导提供财务方面的建议和计划;
4、负责资金、资产的管理工作,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
5、协调公司与银行、国家财政、主管部门、税务部门的经济关系,做好税务筹划;
6、完成领导交办的其他工作。
1、按工作流程正确核算各类结算款项,与各系统平台数据核对后按时做结算;
2、按工作流程按时正确处理各类差异款项;
3、定期做好各类数据的备份;
4、对核算纸质资料每日按序进行整理,定期交至会计处入账;
5、定时发送相关表格至相关领导邮箱;
6、每月与会计核对往来款项
7、领导安排的其他工作;
1、完善成本核算方法,监督反馈供应链相关制度流程执行,引导车间流程改善。
2、按时完成成本月结,及时输出各项成本相关数据,提交成本分析报告和优化建议。
3、标成本制定、管理,成本分析,推动车间成本改善。
4、领导安排的其他成本相关工作。
1、熟悉岗位工作流程,对核算工作能够熟练操作,做好车队职工的工资核算工作;
2、每日及时整理班组工作量得分、班组奖罚分,个人工作量得分并将分数输入“三化”软件系统内,负责车队内部市场化系统的日常维护与管理工作;
3、每日按时对各工程车辆耗油、用车工时进行统计制成报表,按时交到公司;
4、负责车队全体人员的考勤工作,做好每季度办公用品的领用与发放;
1、掌握资产管理制度和核算办法,负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。
2、负责编制财产的领用分配表,进行会计核算,按资产使用责任制,实行分口、分类管理。
3、参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作,酒店在财产清査中盘盈、盘亏的固定资产,要分情况进行不同的处理。
4、分析财产和物品的使用效果,提高固定资产的利用率。
5、每月计提固定资产折旧,登记账簿,月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表,做到账表相符、账账相符。
6、正确划分固定资产和低值易耗品的界限,编制固定资产目录,对固定资产进行分类核算,按照财务制度的有关规定,负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调人、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算内容,包括正确计算固定资产的记账价值,正确计划固定资产的折旧。
7、年底进行资产清查盘点,对报废处理和出售不使用的资产,按“财产管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证,并登记固定资产账户。
8、负责低值易耗品和物料用品的出库分配,对物料用品中的服务用品清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等,分别按领用日期和项目分类,并按领用部门分别编制分配表,以及编制会计凭证。
9、对物品的领用,做到事先有控制,事后有监督。月底对领用物品的消耗情况进行分析,分别与预算和去年同期进行对比分析,并定期组织分析固定资产的使用效果。
10、接受和完成主管临时安排的其他工作。
1、负责食堂档口经营结算工作,每半月一次,整理卡机营业额数据,核对,制表(包括扣水电煤气费,宿费等)签字,给业户结算。
2、负责食堂核算工作,能及时汇总材料,制表,完成每月一次的食堂的核算工作,及时上报有关材料,数据翔实无差错。
3、负责食堂各档口日常服务常规检查工作,每天检查各档口从业人员的个人卫生、着装情况及服务态度,操作间内是否物品混放生熟混放,及时纠正存在的问题,并按有关规定进行处罚。
4、负责食堂从业人员的档案建设工作,建立从业人员档案,档案必须包含从业人员身份证复印件,所在楼层、工作岗位,紧急联系电话等。
5、负责督促各档口从业人员及时办理健康合格证明,确保所有从业人员持有效健康证明上岗。
6、负责制定从业人员的岗位培训计划,作好每月一次的岗位培训工作,并对从业人员进行定期考核,考核不合格者离岗学习,待考核合格后再上岗,作好培训与考核记录。
7、负责做好食堂工作人员的住宿安排,住宿安全培训。
8、负责对食堂各档口业户考核工作,学期末根据检查记录,处罚记录,档口业主总结进行考核。
9、配合领导完成工作
一、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准,结合公司生产经营特点和管理要求,制定成本核算办法。
二、根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划,并将指标分解落实,确保计划实现。
三、按照成本核算办法的规定,确定成本核算对象,正确归集、分配生产费用。
四、按时编制产品成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因,提出降低成本、费用的途径,加强成本管理。
五、协助有关部门定期对产成品进行盘库,核对产成品库存情况。
六、开展班组群众性核算,落实经济责任制。
七、完成领导交办的其他工作。
1、 负责本部门费用的核算工作,并做好各项数据的汇总和上报工作,做到日清月结,数据记录准确无误。
2、 核算员负责本部门相关单据的收集和保管,并指导材料员开具 相关单据。
3、 核算员负责本部门相关事物处理的账务核对监控工作。
4、 核算员负责建立、健全本部门费用控制目标责任制度,分析、监控、考核各项费用的执行情况。并制定本部门相关成本控制措施。
5、 负责本部门各项考核指标的过程监控与考核。
6、 每月按照非煤事业部成本核算组规定报送相关数据。
7、 每月按照财务部规定报送相关数据。
8、 完成领导交办的其他工作 。
一、在项目经理的领导下,对所在项目工程质量技术资料管理进行具体实施,对所在项目质量记录(资料)管理负直接责任。
二、认真贯彻执行工程技术资料管理制度和公司质量记录控制程序文件的规定,负责所在项目工程技术及资料记录的收集、整理工作。
三、负责建立所在项目工程技术资料(质量记录)档案,并督促资料责任人员的准确、及时地完成资料运行、转递工作。
四、负责收集、整理工程技术资料(质量记录)所包含的各类资料、证件等。
五、负责所在项目工程技术资料(质量记录)的装订、编册等编辑、审核工作。
六、负责完成成本项目部质量统计报表工作。
七、负责对所在项目工程技术资料(质量记录)运行中存在的问题及资料与工程进度不同步整改要求,并监督实施整改。
八、参加所在项目单位工程交工验收,负责提交完整、准确的单位工程竣工图及竣工资料。
九、负责编制所在项目部的成本费用计划,并组织审核。
十、负责建立健全项目管理制度。
十一、负责建立所在项目成本所用资金台账。
十二、负责编制所在项目成本费用报表。
十三、负责所在项目成本费用分析。
十四、负责完成项目经理安排其他相关工作。
1、 配合项目经理做好单位工程成本核算和工料分析,结合工程项目开展定额分析活动,核定各种资源消耗情况,对工程预算情况提出建议和意见,并及时反馈给公司领导;
2、 熟悉施工图纸和施工现场实际情况,熟悉并撑握工程施工合同合容,配合项目人员编制施工形象、进度计划,按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算,及时向公司领导反映工程经济运行情况;
3、 认真编制工程预、决算,按时向建设单位提交月进度款项报审表。
4、 参与各类合同的洽谈,掌握市场人工及材料价格信息,对工程造价作出评价分析;
5、
6、 协助财务部对工程项目的成本进行核算; 参与投标文件、标书编制和合同评审,收集各工程项目的造价资料(如各类现场签证、变更、会议纪要等相关资料),参与图纸会审、现场收方、工程预结算谈判和工程验收工作;
7、 做好工程项目造价文件汇总和存档工作,对已竣工结算完成的`工程项目进行经济指标分析;
8、
9、 建好公司预结算及进度报表台帐,填报有关报表; 及时完成领导交办的其他任务。
1、负责维护员工基本情况数据库,管理、填报各类事报表、台帐、卡片等;
2、积极参加各类安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;
3、积极参加安全活动,提出有关安全生产的合理化建议;
4、完成车队临时交办的其他工作。
食堂核算员应积极配合、协助食堂管理员工作,具体工作职责包括:
1、加强定点采购、索证采购(索取供货方工商部门颁发的有效的《经营许可证》和卫生许监督部门颁发的有效的《卫生许可证》复印件以及食品检疫证明或合格证明)、标识采购的管理,按照规范建立健全采购台账,杜绝虚账滥账。
2、按月实行成本核算,严格控制赢利比例。每学月公布成本核算。使用计算机辅助管理,学生购餐时避免现金操作。
3、检验所购食品有无合格证或检疫证明。腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品杜绝进学校食堂。
1、食堂核算员在中心会计和食堂经理指导、支持下开展工作。
2、认真执行餐饮服务中心规定的食堂核算制度,认真履行本岗位职责,在核算工作中,做到敬业、负责、一丝不苟、准确无误。
3、食堂核算员每日按时将当日出库领料额、直接进入食堂物品的各项支出额及查验燃气消耗额,并加上昨日厨房余料折合金额,减去当日三餐后经过认真盘点的厨房余料的折合额,计算出当日生产总成本。
4、食堂核算员每日三餐后将当日微机售饭营业额、打小票收现额及应收餐费汇总合计出当日总营业收入,并减去当日生产总成本,计算出当日盈余数和间接成本比例,在日核算表上签字后,报食堂经理和会计各一份。
5、每到月末认真将本月各项生产支出汇总,各项营业收入汇总;经盘点将厨房全部余料折合金额汇总;并计入到上月末厨房余料总额;准确计算出当月盈余数额和间接成本比例,而后签字,并报中心财务和食堂经理各一份。
6、每月末将当月生产成本按品种分类,计算出各主副食品种的消耗、数量、单价、金额和总成本额列表报中心财务和食堂经理,供中心领导进行成本分析,以便及时改进工作。
7、每月负责公布从市场采购,进入食堂的主副食品价格。
8、完成领导交办的其他任务。
1.配合项目经理做好单位工程成本核算,定期到工程项目部,做好工程用料、人工费的分析,结合工程项目开展定额分析活动,核定各种资源消耗情况,对工程预算情况提出建议和意见,并及时反馈给公司领导;
2.熟悉公司各项目部施工图纸,熟悉施工现场,了解工程合同和协议书,配合项目人员编制施工形象、进度计划,按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算,及时向公司领导反映工程经济运行情况;
3.参与在建项目的预算和竣工后的决算工作,审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额;
4.参与各类合同的洽谈,掌握市场价格信息,对工程造价作出评价分析;
5.协助财务部对工程项目的进行成本核算;
6.参与投标文件、标书编制和合同评审,收集各工程项目的造价资料,参与工程建设、工程预算谈判及工程验收工作;
7.做好工程项目造价文件汇总和存档工作,对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析;
8.建好公司预结算及进度报表台帐,填报有关报表;
9.及时完成领导交办的其他任务。
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会计核算岗位职责(精选9篇)
在当今社会生活中,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是我为大家整理的会计核算岗位职责(精选9篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律,服从管理努力工作。
2、每日记录生产车间混料记录,对混料提供的各项数据应与技术中心核对是否一致,并要求混料记录及时准确。
3、每日记录生产车间各工序耗料、成型等工序记录,录入要求详细、及时、准确,以保证成本核算的及时准确性。
4、每月26日配合财务人员进行月底盘点,每月依据材料消耗情况与物资管理员核对库存情况,盘点时注意提醒25日夜班上料,26日上午不允许领料,对料仓数、发料数要检查,如库存有差额要分析生产过程中的原因。
5、每月及时掌握生产各项情况,对废料应高度关注,对消耗的原材料、盘亏的原材料按实际情况计入废料成本。
6、成本核算方法:
(1)XX产品按历史惯例不计算在产品成本,26日盘点后等四至五天,25日投料成型捡选后计入产成品;
(2)备品备件按仓库保管员提供的领料单记录各产品及工序成本当中,但应与生产记录核对;
(3)电量按变电所主管根据实际耗电分配计量,但应对照财务每月发票上使用量及电价;
(4)模具摊销以模具库存管提供的现金摊销额摊销,以上摊销原来以产量摊销方法不变。核算员应每月与模具保管员核对模具购入、修复等情况,并制表经保管员、主管领导签字后报财务。如有报废模具必须相关人员到场、签定、检斤、签字后方可报废。
7、各项原料备件模具及电费等费用记录完毕后,按生产计划记录核算各成品车间成本;人工工资按计件核算的,应严格按产量计量人工工资,其余不按产量计量的管理人员工资可按各品种产量分摊。
8、每月各原材料备件等低值易耗品摊销余额计算单价应按财务提供的单价(加权平均)为准,计算成本金额。
9、全部计算后,生产成本核算表报财务,办公用品、化验用品、折旧、维修费按实际发生额由财务成本会计分摊。
10、完成领导临时交办的其他任务。
一、负责日常费用报销的审核(包括医药费、差旅费、邮电费、办公费、运杂费、财务费用等),应注意原始凭证真实、合理。
二、负责公司每月零星收款的核算。
三、每月按时付出以下款项:
1.公司发生的水、电、燃料费;员工宿舍房租、水、电费。
2.员工医药费。
四、每月月底负责分摊、结算的费用有:
1.各部门发生的办公费、宣传费、营业场所水、电、燃料费。
2.员工集体宿舍及家属水、电、房租费。
五、每月计算司机的出车补助费,注意核对出车次数、范围、标准。
六、登记各部门折扣率,每月按时列出折扣汇总表。
七、购领和保管财务部所用发票、收据,保管有关的文件、合同。
1、建设集团公司的财务核算体系;
2、审核系统数据的准确性;组织财务人员完成月度账务的`核算和调整事项,出具月度财务报表;
3、优化结账流程,持续不断的提供财务结账效率;定期组织集团的经营预决算、损益预测工作,及时为管理层提供决策依据;
4、根据公司整体战略目标,编制供应链模块的成本预算,确定年度成本目标;编制年度成本管控方案,并全年持续监督管控方案落地执行;
5、高效、准确的完成月度成本核算,组织召开月度成本例会,进行成本的预算执行分析,提供改善建议;
6、及时、准确的编制报送本部及集团合同的财务报表;同时不断优化报表的报送格式和合并报表的编制方式;
7、定期提交公司财务运营数据进行全面财务分析,研究同行业上市公司的财务数据,提炼有价值的财务指标对比分析;
8、根据上市公司信息披露要求,及时提供及审核相关信息披露数据;不断优化披露的财务信息;
9、按照国家税法规定,及时、准确的完成集团各项税款申报等事宜;结合集团实际情况,充分利用税收政策提交税务筹划方案;对业务部门提交的税务筹划方案提供建议和审核;
10、内外部关系维护的(会计师事务所、银行、税务等其他政府机构关系),树立集团良好形象。
1、依据国家政策法规、会计准则及公司内部各项管理规定,负责分公司收入、支出及成本费用的会计核算工作,并配合总公司按时完成财务月结、年结工作;
2、负责分公司日常经营费用的报销审核,对公司的经营活动、往来账款、财务物资如实进行全面记录、反映及监督;
3、熟悉税法政策,能够处理基础税务工作,包括进项发票的认证、抵扣及相关账务处理,各类税金的申报与缴纳等;
4、处理记账凭证的编制、装订、保存、归档等财务基础工作;
5、处理公司业务收支类凭证的核对,及时处理各项差异问题;
6、领导交办的其他事项。
1、协助财务总监处理核算模块的日常工作;
2、处理地产公司部分会计核算,正确、及时、完整地进行账务处理,及时提供准确的会计核算资料;
3、负责协助总监进行合并报表工作;
4、负责复核财务收支,对资金收付和费用报销办理复核手续;
5、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平;
6、协助财务总监制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
7、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。
8、精通房地产财务核算、成本核算,精通房地产行业相关法律法规及行业风险监管要点。
一、在主管领导下,做好会计核算及电脑管理工作。
二、根据国家规定的会计制度和财务要求,设置总账账户和有关的明细账户,处理核算过程中的有关业务问题,做到手续完备,数字准确,账目清楚。
三、负责月末账的核对工作,在账账相符的基础上编制有关转账分录,在总账科目余额平衡的基础上及时编制会计报表。
四、及时清理债券、债务,对各种应收款要及时催收,结算超过一个月期限的要上门催收,对需付的款项在手续完备的前提下,根据资金情况及时付清,保证信誉。
五、负责对各类账单、凭证、账册和报表的整理、装订和保管工作、未经办理手续和有关领导批准,财务会计档案不得调离和外借。
六、完成上级交办的其他任务。
1根据内部控制的要求完成费用报销固定资产核算及相关台账的管理工作;
2完成收入成本费用及往来的核算工作;
3完成企业每月各税种申报季度企业所得税预申报等税务工作;负责编制国税地税需要的各种报表;
4按照管理的要求编制与报送各种报表及相关分析报告;
5会计凭证的编制及归档管理;
6协同对接总公司财务中心对公司进行的财务检查;
7领导交代的其他工作。
1规划并开展公司内部审计工作,优化审计流程及工作规范;
2审查公司政策程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;
3协助搭建基于风险管控的内部审计评估审核计划和风险管理系统;
4通过撰写审计报告作出合理分析,并持续监控后续改善行动;
5承办上级安排的各项临时工作。
1根据各项法规及公司业务,组织协调月度结账及日常财务核算工作;
2指导检查会计核算及账务处理是否合规准确;
3编制与审核会计凭证,出具子公司财务报表及合并报表;编制定期财务报告;
4协助财务经理进行各项经营数据及财务数据分析。
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