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杨小妹0215
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中艺古典家具

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你好,很高兴为你回答问题!解析:以上的流程是不正确的,正确的流程应是如下的:1、付现的支付费用,需要报销的,经办人首拿去到老板那里去签字,2、老板签字后,经办人拿此票据再到出纳那里去报销。3、报销后,出纳就会根据此票,编制凭证登记现金日记账,4、出纳定期将累计的现金支付汇总后,编制一张付款凭证,也可以是内部的内制的其他收据或发票等转账单据,转到会计处,会计根据此付款凭证,再登记日记账总账,也就是说,付款类的原始凭证是要保留在出纳那里的!如果还有疑问,可通过“hi”继续向我提问!!!

出纳转交会计资料

251 评论(12)

小盆友2鸣儿

有的单位出纳是不需要做凭证的,就是把钱搞清楚了就可以了,相关票据直接给会计做,而有的是要做收、付款凭证的,做完之后交给会计做后面的。

241 评论(13)

盛笑笑shamir

填个票据结报单就可以交接了。要连续编号。这个表供你参考。希望能帮到你。

221 评论(11)

一览佳肴

出纳与会计交接凭证时需制作一份文件移交单,表格列项有:序号、交接日期、交接资料名称、移交人、签收人、备注等。每次交接的时候,就填好交接单。

一、交接前的准备工作:

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

2、尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

4、编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。

5、会计机构负责人会计主管人员)移交时,应将所有与会计相关的情况等向接替人员介绍清楚。

二、交接时的注意事项:

1、现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,如接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员要在规定期限内负责查清处理。

2、有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。

3、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。

扩展资料:

出纳与会计交接凭证工作须知:

一、交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。

二、发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。

三、有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。

四、总之会计交接一定要注意。否则后果自负。所以不要怕麻烦。涉及会计方方面面一定要核实。前任会计交接后没有责任的。

五、会计工作交接完毕后,必须在移交清单上签名或盖章的人有监交人 移交人 接交人

参考资料来源:百度百科-会计交接

338 评论(10)

37856552ah

应该是主要做好现金的清理核对,对照银行对账单进行查账,然后需要签字

262 评论(15)

寻找茉莉花

制作一份文件移交单,表格列项有:序号、交接日期、交接资料名称、移交人、签收人、备注,每次交接的时候,就填好交接单

116 评论(9)

七月的尾巴

会计,出纳,交接原始凭证,有什么手续----要写一交接清单,并在清单上写上移交人(签名),接交人(签名),监交人(签名),交接时间年月日。

88 评论(12)

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