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应收应付会计需要具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力,以下是我精心收集整理的应收应付会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收应付会计工作职责1
1.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。
2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作。
6.定期进行应付及预付款项的对账。
7.分析应付款项的账龄及偿还情况。
应收应付会计工作职责2
1、 负责各主体公司应收或应付模块会计基础核算及账务处理;
2、 审核会计凭证科目余额;
3、 往来款账目定期核查工作;
4、 负责按月进行财务数据的汇总、核对,交叉部门的反馈、沟通;
5、 按时编报各类财务报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;
6、 负责财务档案的整理、归档、保管;
7、 协助其他相关事项。
应收应付会计工作职责3
1.负责贯彻执行部门方针、目标工作,负责做好财务部6S工作。
2.在领导指导下负责对公司资金的监控和应收、应付工作。
3。按销售合同和《销货单》核对ERP的数据录入的准确性进行审核处理,妥善保管《销货单》,对业务
员领单收款,做好登记;对财务部需归档的营销合同进行分类整理,登记应收帐款明细账簿。
4.负责应付款项和支票安全管理,做到日清日结,监督现金盘点,维护数据的流畅工作。负责银行业务 工作;记录核对增值税票到票情况;负责业务员提成计算,做好凭证输入月报表,核对月报表的相关数据;负责统计周报月报工作。负责复核总账交来的凭证及记账。
5.每月月初与客户对账,编制对账单并传真跟进督促客户签章回传。跟踪公司账户动态,及时同营销部
反馈货款到账情况,对公司收入的现金和支票做好核准和登记,并及时做好ERP的录入工作。
6.负责支票安全管理,维护数据的流畅工作;负责应收、已收、收支凭证录入,明细帐户管理,报表编制,负责银行业务对账,ERP录入工作;负责增值税票开据核对和记录工作。
7.核对每月外仓马口铁印刷、剪裁的销售明细及相关会计凭证录入。整理分类上月费用,编制费用凭证;
登记应付帐款明细账簿;负责每月月终对零配件仓和涂料仓(盘点)复盘和抽盘工作。
8.负责完成上级临时交办的工作。
应收应付会计工作职责4
1、认真核对并确认客户每一笔运单,审核客服和现场人员数据的一致准确性,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;
2、负责公司支付单据申请的审核,确保支付单据类型成本和费用归属正确合理;
3、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时外出与客服对帐;
4、负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确;
5、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证,每月核对增值税账务与认证金额;
6、负责编制公司月度滚动付款资金预测表,以规避资金头寸风险和提高资金使用效率;
7、负责公司与供应商账务的定期核对和清账,保证往来账目的清晰准确;
8、负责应收帐款帐龄分析,应付预付账龄报表,每月 报告 往来账目的总体情况和明细进度;
9、如期完成上级安排的 其它 工作。
应收应付会计工作职责5
1、申请票据,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行 日记 账,制作记帐凭证,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与税务等部门的对外联络;
6、协助完成其他日常事务性工作。
应收应付会计工作职责6
1、制作应收帐款明细表,根据合同核对销售,对帐
2、每月发票领用、登记,开具发票
3、仓库库存、销售核对及做帐
4、生产下单及做财务核算
5、应付帐款的登记及对帐
6、采购付款单打印
7、销售合同管理
8、工资 核算
9、报销单据的审核、付款
10、临时处理的事宜
应收应付会计工作职责7
1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;
2.审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好;
3.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认;
4.每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务负责人;
5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;
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应收应付会计需要有责任感,有良好的职业素养,认真踏实、有协作精神。以下是我精心收集整理的应收应付会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收应付会计工作职责1
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
应收应付会计工作职责2
1、按月从供应商或客户方取得对账单,应付账款明细账或应收款明细账互相核对,若有差异应查明原因;
2、供应商提供的发票签收和审核;
3、审核资材部提供的应付账款单审批,并与ERP系统应付账款余额相核对;
4、认真核对应收款往来账,对发货回款进行统计,并督促跟进回款进度,确保货款及时到账。
应收应付会计工作职责3
1. 供应商应付审核/对账/核销,核对发票等原始附件各项内容是否完备正确;
2. 完成金蝶系统供应链采购模块,包括导入入库单、生成采购发票和凭证 ;
3. 应付周转分析/应付账龄分析,并提出分析建议 ;
4. 提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致;
5. 采购发票跟催,并做发票台账;
6.协助上级领导处理其他相关事务;
应收应付会计工作职责4
1、负责客户,供应商的往来对帐,在系统制作帐单;
2、跟进应收帐款的催收和统计,定期申请付款、清理业务系统数据;
3、审核客户和代理供应商的报价;
4、领导按排的 其它 工作;
应收应付会计工作职责5
1. 接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及 日记 账;对不合格发票进行调查与跟踪
2. 维护、跟踪应付账款数据,并负责应付账款的对帐工作;
3. 协助应付账款管理流程的不断改善与提升,促进绩效指标的达成;
4. 及时、准确出具应付账款相关报表
5. 协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释,监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化
6. 协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见
7. 领导交办的其他工作
应收应付会计工作职责6
A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;
B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项,到款确认,日常网银和支付宝操作。
C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全,支出是否合理,所附单据是否合法。
D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。
E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。
F、完成上级交付的其他财务工作。
应收应付会计工作职责7
1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作
2、负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作
3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作
4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作
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