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所有的费用支出单民必须经过会计审核签名,这是有规定的。会计审核主要是两方面情况:1、对费用支出单据的合理性、合法性、真实性进行审查;2、核对费用支出单与原始凭证的数额是否一致。
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拓展资料:
支出(payment),企业在生产经营过程中为获得另一项资产、为清偿债务所发生的资产的流出。如企业为购买材料、办公用品等支付或预付的款项;为偿还银行借款、应付账款及支付账款或支付股利所发生的资产的流出;为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。
参考资料:支出百度百科
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“支出凭单”就是支出的原始发票,如就餐、住宿等发票,“费用报销单”是单位财务自制的附在原始发票上的具有汇总或整理性质的单据,上面设计有:报销项目、单据数量,总报销金额,经手人、领导签字等,这个主要是会计便于保管入账而自制的,“支出凭证”严格讲,应该是“会计凭证”就是会计人员进行会计核算的等级凭证,上面有“借方”“贷方”“余额”三栏。
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所有的费用支出,首先必须有相关领导审批签字,然后会计按财务规定:对支出费用原始凭证的合法性,发票的真实性等要认真审查,对违反财务制度的支出,财务人员有权向上级主管部门提出。经会计审核签字后的凭证,出纳方可报销。
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支出凭单填写:
即付里可以填写报销人姓名和报销用途。附件里填实际交通费单据数量,这些是支出凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张,因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。差旅费也要填报销单。但不管是什么样的报销方法,都要先经领导签字批准,经手人签字,在给付报销款。
凭单也称代金券、有价证券、消费券,如汉重(Hatry)所定义的,它是“政府部门给予有资格消费某种物品或服务的个体发放的优惠券”。有资格接受凭单的个体在特定的公共服务供给组织中“消费”他们手中的凭单,然后政府用现金兑换各组织接受的凭单。其含义有三层:
参考资料:百度百科-凭单
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一、填写
1、即付里可以填写报销人姓名和报销用途。
2、附件里填实际交通费单据数量,这些是支出凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张,因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。
3、差旅费也要填报销单。但不管是什么样的报销方法,都要先经领导签字批准,经手人签字,再给付报销款。
二、签字
先经领导签字批准,经手人签字,再给付报销款。
扩展资料:
注意事项:
1、按人下单,一客一单,不漏单。在客人结帐时,必须在单据上注明应发和实收金额。单据汇总一组一算,单据不得混乱,否则不预接受。
2、保管好单据不得丢失,损坏单据,在填写单据时一定要看清楚方能填写,否则按作弊进行处理。单据填写时时间必须准确无误。
3、每天上交单据时,必须将流水号排好,整理清楚。单据作废一律盖作废章,并找当班经理签字。
参考资料:单据——百度百科
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