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瘦小的土拨鼠
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may123456789

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1、先检查总账与存货差异是多少,是什么原因造成的,再进行调整。2、如果是在软件系统里,存货系统里没有将当期发生业务全部生成凭证,自然总账就没有数据或数据不完整,这是造成差异的原因之一。如果出现此种情况,应反结账后再生成凭证。3、如果仅仅是手工总账与存货差异,存在多方面原因造成。

会计总账不平

360 评论(12)

雪後Sunny

1、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证,在固定资产模块里面并没有发生这项业务,或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。

2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。

3、总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。

4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。

扩展资料:

注意事项:

1、如果显示账务原值和累计折旧都是零或者差别非常大,应检查固定资产-选项的与账务系统接口页签,对账科目是否是固定资产、累计折旧科目。

2、如果是账务的原值比较少,应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证,在批量制单下查看一下是否还有需要制单的业务。

3、如果不存在以上问题,那么再查看一下,固定资产生成的凭证是否总账中审核记账,如果没有,对这些凭证审核记账,然后进行对账操作。

4、如果只是累计折旧核对不上,可能是折旧凭证是在总账中做的,或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时,修改了折旧额等,这时可以打印出折旧清单,将清单上的本月折旧额与总账中累计折旧的本月贷方发生进行核对。

5、如果问题依旧没有解决,只能输出固定资产中部门、类别明细账,然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对,去检查问题到底出在哪里。

参考资料来源:百度百科-固定资产

参考资料来源:百度百科-总账

参考资料来源:百度百科-固定资产对账

263 评论(12)

吃了个肚歪

你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。拓展资料:1、如果没有记账和结算,直接找以前的应付账款相关凭证进行修改,例如,如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目,将补充会计附加到应付账款上;如果是补充会计中途取消,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算,先取消结算(点击月末结算,选择要取消结算的月份,同时按Ctrl+Alt+delete,输入管理员密码点击确定)。2、然后用友取消记账软件>取消记账(点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态),然后找到之前的应付账款凭证重新修改(如果中途附加了补充会计,双击应付账款科目进行附加)应付账款的补充核算(如中途取消补充核算,双击应付账款科目,取消应付账款的补充核算。)拓展资料:1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先,检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额,则说明年度结转过程中存在错误,可以再次结转年度。或者在新的年度账户中,先取消该账户的补充核算,修改开立金额,并添加到明细记录中,然后选择补充核算,修改该账户的补充明细记录2、如果上年对账不平衡,请咨询客户是否修改上年。如果没有,直接修改新年;如果要修改上一年度,删除年度账目,修改上一年度后重新结转年度(错误较多);或者直接取消上一年的开盘,修改新的开盘原则:如发现对账不均,先取消记账,再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有,分析相关账户表和后台数据库3、用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化、智能化服务,推动产业转型升级,用创想与技术推动商业和社会进步。

90 评论(11)

笑傲江湖之悟空

1、卡片所对应的会计科目未设置正确2、未勾选上包括未过账凭证3、卡片未生成凭证传递到总账4、手工录入固定资产相关凭证

246 评论(13)

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