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借:其他应付款 9000 贷:银行存款 9000借:制造费用 8000 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他应付款 8000那1000元是你们多付给电力公司的预付款,还没有消费,如果你们是一般纳税人还涉及到增值税进项的问题
gavin70606
在你第一笔分录前应该还有一笔分录,就是当你知道自己这个月水电费是多少的时候做的:借:管理费用 贷:应付账款这样才会有你现在的第一笔分录。否则这笔钱付了根本没进公司损益。其实你所谓的第二笔,应该就是你写的第一笔分录,因为这代表银行扣款了。换言之,我个人认为,针对水电费,就做这样两笔分录:一、收到账单或知晓水电费时:借:管理费用 贷:应付账款二、银行成功托收,即成功扣款之后借:应付账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
WJH卡琪屋
分配水费、电费的时候,需要将水费、电费按照一定比例分配到管理费用、销售费用以及制造费用,具体分录如下:借:生产成本-甲产品生产成本-乙产品制造费用—水费管理费用—水费销售费用—水费制造费用—电费管理费用—电费销售费用—电费贷:银行存款关注环球网校分配水电费会计分录怎么做
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