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黄豆珵珵
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我的宝贝-童童

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如果你愿意,我们可以讨论内账的处理操作。1、关于期初余额,你必须把去年的账做完并结转,然后把今年123月的凭证和账做上,否则,你的账连续不起来。2、关于工资借支问题,你可以找找施工管理部门(或者项目经理),确认工人工资的每个人应发数,减掉借支数,就是欠工资数。3、如果有可能,应该让那个出纳做完账再走,如果做不到,这些活就得你干了4、虽然是内账,也得严谨,最好用正版会计软件,如果老板不愿意出钱给你买,我送你一个(点击天兴会计---查看更多资料,在那里找下载地址)。5、如果还有其他问题,可以找我,我们一起讨论

天兴会计武汉

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