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北条真理
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后来后来510

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可以合并,但是要注意应收帐款帐龄分析表的准确性,最好是和相关的客户对帐后再做合并,因为你是刚接手,容易判断出错。以对帐单的复印件、应收帐款二级科目的余额表为附件做凭证,分录处理:借:应收帐款-XX公司(以正确的公司名立帐)借:应收帐款-XX公司 (红字)但是一定要事先做好合并后的应收帐款帐龄分析表

合并应收账款会计处理

224 评论(8)

京城第一伪娘

您好,分录,借,应收账款-合并后保留的公司,贷,应收账款-合并后不用的公司。

339 评论(15)

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