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一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。
二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作,严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐,做到日清月结,及时和计算机帐核对,发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单,保证集团日常经营业务的顺利进行,杜绝空头支票发生。
五、认真仔细完成每日现金的'收付业务,杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐,做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对,出现问题及时查帐并向领导汇报处理。
六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务,杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐,做到日清月结,并及时和计算机帐进行核对。
七、认真执行有关服务公约,热情接待每一位来办理业务的同志。
八、完成领导交付的其它工作。
工作任务一
1、负责日常的报销工作,包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。
2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。
3、协助领导控制支出,及时了解资金的周转情况。
职责表述:管理往来帐业务
工作任务二
1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。
2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。
3、月末及时提供往来账明细,审核保管有关报销资料。
1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
2、在处长和副处长的领导下,根据相关法规,设置会计科目,建立健全帐务系统,维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。
3、严格遵守会计电算化管理制度,保管好个人操作密码,熟悉会计软件操作,学习并掌握各种开支范围及标准,负责审核原始凭证的合法性和合规性,认真办理制证制单手续,做好帐务处理工作,做到科学规范,帐证相符。
4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
5、参与编制财务报表,定期进行财务分析,为领导提供准确的财务信息和会计资料,并做好保密工作。
6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作,分析长期拖欠款的原因,报领导处理;及时对呆死帐进行汇报处理。
7、对不真实、不合法的原始凭证,不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
8、完成领导交办的其他工作和任务。
貌似仿佛好像
财务报销的费用项目有:市内交通费、车辆使用费、通讯费用、会务费用、接待费用、差旅费用、办公费、税费、物业费用和其他费用。详细介绍各费用明细:一.市内交通费:定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾费等市内交通费。二.车辆使用费:1.油料:因公使用车辆所发生的油费。2.保险及审验:因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用。3.停车及过路费:因公使用车辆所发生的过路费、停车费。4.维修费:因公使用车辆所发生的维修费、装饰费及其它费用。三.通讯费用:因公发生的电话费、网络费。四.接待费用:因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用。五.会务费用:因公承办会议所发生的费用,包括场地及设备租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费,及因公参加会议的会务费用,附会议相关通知或签到。六.差旅费用:1.交通费用:因公出差发生的交通费,包括公交车、出租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、停车费、过路费,附出差审批及发生明细。2.食宿费用:住宿费、餐娱费,附出差审批及发生明细。七.办公费:1.报刊杂志:报刊、杂志、图书等费用。2.办公物品:笔墨纸砚等低值易耗物品。3.文印快递:装订、打印及快递费。4.绿化保洁:植物租赁费、卫生保洁费。5.茶水糕点:统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用。6.证照费用:公司证照年检、注册、变更等登记费用,及刊刻、公告、商标登记等费用。7.IT建设:软件(调研软件网站)使用的年费、设计制作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设及维护。8.招聘费用:招聘广告费、服务费(如平台、猎头)、招聘物料及其交通、差旅费、荐才奖励等。9.维修费用:机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用。八.税费:公司签订合同所缴纳的印花税(账本印花、注册资本印花、车船)。九.物业费用:办公地点所租用产生的费用、以及日常水电、物管杂费等。十.其他:前述费用归集之外的费用(如因相关人员的红白喜事、看望祝贺节日慰问所发生的礼品费用)。
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