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雪落0002
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lalack1987

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四大招聘标准

1、院校要求

优先考虑985、211院校学生,但是也会重点去考虑财经相关专业的学生

2、个人能力 ①沟通能力②社团活动③领导能力④团队活动⑤英文表达能力⑥逻辑思维等等 3、学历要求

四大对于学历没有明确限制和要求,但仅凭一纸本科学历就进入四大其实并不容易。实际上,很多普通本科进入四大的,学历背景都是普通本科加Target school研究生的标配。

当然,这里所说的Target school并不仅限于清北复交这类院校,如果是不错的985院校,或是国内有一定名气的财经类院校,也可以列入考虑范围内。

4、业务区别

四大业务线包括,审计业务、税务业务、交易并购服务、风险控制咨询、管理咨询。四大的咨询业务线会比较倾向于研究生学历。

5、证书要求

由于本科生不能参加CPA考试,如果可以利用读研期间通过CPA,将会是一个进入四大很强的优势。

四大是出了名的工作强度很大,尤其是年审期间更是如此,想要平衡好工作、考证、生活的关系,并不容易。因此如果可以在研究生期间通过几门CPA,入职四大后的压力会小不少。

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注册会计师审计团队分工

93 评论(12)

beckywei12266

果然问题好多啊,头一回碰到对审计如此热情的人呢,老板肯定喜欢,呵呵。1、每个事务所的职务名称都不一样,比如四大,每一个级别都叫审计师(名片上印的),到了一定年头时就称为高级审计师了,实际上在升为经理之前我们所作的工作,实质上都是助理呢,经理也是合伙人的助理啊,其他国内所,估计也是差不多的(国内所所知有限)。审计助理和助理审计比较常见于某个企业的审计部门,审计经理固定为一个人,其他的人或者为助理(类似普通企业的经理助理),或者为审计员,因企业而异。没必要执着在名称上,这个企业的助理不见得比另一个企业的专员牛,明白否,看具体情况。2、你说的分工基本概括了,挺对。只是我们经理以下的人不叫助理,都叫审计师或高级审计师。一般都是年限多的人做稍微复杂有难度的工作,年限少的做技术含量少的工作。3、签字的不只有项目经理,还有负责项目的合伙人,在四大这里只有年限差别,没有正副差别。4、呵呵,做审计该做的工作;天南海北的人都有。5、没有英语水平倒是有点困难啊,国际所的绝大多数文件都是英文,至少你得有一定得阅读水平,才可以。看你现在也很小,慢慢来吧,机会绝对是有的,要试才知道可不可以。四大的一般招聘要求,英语至少四级,本科学历,应届生不限专业,但不是绝对哦,你可以随便试。不行多来几次呗。如果你真的有热情,就要让招聘的人知道,兴许会特别对待。干吗非事务所不可呢,社会很广大的。无论如何,多学习是非常正确的。

219 评论(15)

中国神运

这个其实很简单,国家审计是政府的一种行政职能,国家审计主要关注国家机关及企业的财务情况,防止非法占用挪用资金及逃脱税务等行为,国家审计的一般执行机构为审计署,财政部及相关财政机构,也会对相关企事业单位进行一定的审计监督工作。CPA是注册会计师审计,也就是社会审计,CPA制度最早发源地是英国,主要是为企业的财务真实性、有效性提供独立的第三方认证(涉及到国家监管、政策、税收等相关问题,国家属于第一方,企业属于第二方),并出具相应的财务报告,注册会计师取得执业资格后,在会计师事务所进行执业工作。内部审计的范围要宽广得多,从审计范围来讲,国家审计、社会审计最重要的目的是企业财务情况的真实性,而内部审计不仅关注企业内部财务的真实性,还要考虑到经营管理、经营效率以及企业主要战略的各个方面,向董事会和管理层提供不偏不倚的企业经营情况的真实报告,并提供改进意见,总的来说,内部审计是作为企业的“高参”而存在的,根据美国内部审计协会(从目前来看,全球成立最早、目前处于权威地位的内部审计协会,故国内一般称之为国际内部审计协会)2004年修订的准则,内部审计机构最佳范例是从属于董事会的审计委员会进行管理,首席审计执行官直接向公司董事长进行汇报工作,与管理层处于一种合作关系。美国安然财务丑闻以后,国会通过影响世界的萨班斯法案,要求企业控制系统由董事会、管理层、外部审计及内部审计四个部分构成,并对上市公司的内部审计情况进行了要求,所以内部审计也日益受到美国及各国企业的重视。

129 评论(11)

王凡Angela

同学莫不是要考政府审计?

89 评论(15)

himawari30

注册会计师需要具备较强的发现问题及解决问题的能力,具有高度的责任感,工作认真、细致,原则性较强,那么注册会计师的审计职责都有哪些呢?以下是我精心收集整理的注册会计师的审计职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

注册会计师的审计职责1

1、了解熟悉客户业务流程,熟悉财务事项,熟悉公司财务审计流程;

2、独立完成子公司或重要会计科目审计工作底稿的编制、整理和归档工作;

3、在项目负责人的指导下,编制审计调整事项,汇总合并报表,附注汇总;

4、协助出具审计 报告 ;

注册会计师的审计职责2

1、负责本所执业质量检查,对各类业务报告、底稿实施独立的项目质量控制复核及报告签发、交付打印等工作;

2、负责本所执业质量管理制度的贯彻、落实、培训、辅导工作,对审计执业人员进行必要的业务指导;

3、对审计复核过程中发现的问题提出整改、管理建议;

4、参与事务所执业质量检查工作;

5、完成领导交办的其他工作。

注册会计师的审计职责3

(1)审查企业财务报告,出具审计报告

(2)办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告。

(3)法律、行政法规规定的其他审计业务。

注册会计师的审计职责4

1、能独立完成本部门较大型的业务项目;

2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;

3、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其工作底稿进行复核,对其业务能力进行考核;

4、负责审计项目的审计质量,及时反映审计中出现的业务问题;

5、负责所主审项目审计报告及时上报部门经理审核,关注部门经理、总审计师审核,及时回复部门经理、总审计师的审核意见;

6、与被审计单位协调处理有关业务问题;

7、完成部门经理交办的其他工作。

注册会计师的审计职责5

1、能独立完成本部门较大型的业务项目;

2、负责对承担项目审计(评估)计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;

3、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其工作底稿进行复核,对其业务能力进行考核;

4、负责审计项目的审计质量,及时反映审计中出现的业务问题;

5、负责所主审项目审计报告及时上报部门经理审核,关注部门经理、总审计师审核,及时回复部门经理、总审计师的审核意见;

6、与被审计单位协调处理有关业务问题;

7、完成部门经理交办的其他工作。

注册会计师的审计职责6

1、在所属部门经理的领导下工作,承办部门经理分派的审计事项的具体实施。具体职责为:签定项目业务约定书;制定项目审计 实施方案 ;实施项目审计,分派指导审计助理审计任务;起草审计报告;负责审计报告内部复核;收回审计款项;组织审计组归集审计底稿资料立卷归档。

2、按部门经理分派的审计任务,及时与甲方联系了解情况、收集资料并签定业务约定书。

3、与审计组成员讨论,制定项目审计实施方案,报部门经理审定后实施;并对审计组成员予以分工。

4、带领审计组进点实施审计,按审计准则的规定收集资料,编制工作底稿和证据笔录。

5、整理汇集工作底稿,与审计组讨论后拟写审计报告。

6、审计报告经部门经理复核(较大项目需总审计师初核)后送甲方征求意见。

7、修改审计报告,经三级复核总审计师签发后,出具审计报告,送甲方并办理签收手续。

8、按审计约定书收回审计款项;组织审计组归集审计底稿资料,经资料员审核办理移交手续后立卷归档。

9、协助部门经理收取审计费用。

注册会计师的审计职责7

1、独立完成大中型项目会计年报审计及其他专项业务

2、熟悉资产财务竣工决算审计、审核业务

3、有项目管理和带队工作 经验 ,适合担任项目经理

4、担任企业外部财务或税务顾问等。

5、单位安排的其他业务

注册会计师的审计职责相关 文章 :

注册会计师职责与任职要求

★ 注册会计师岗位职责是什么

★ 注册会计师的岗位职责

★ 注册会计师的主要工作职责

★ 注册会计师的具体职责范围

★ 注册会计师岗位的职责描述

★ 注册会计师岗位职责具体内容

★ 注册会计师职责与工作内容

★ 注册会计师职责描述

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