闪闪的钻石糖
应付会计职责及工作内容落实到具体工作中是非常具体的,大大小小有几十项。总结一下就是核对、对账、整理、审核、控制成本、结算等。具体的在下文会为大家详细解答。1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。9、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。岗位职责:1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册;。2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况。3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息。4、应付票据的登记、入账及核销。5、填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性,出具账龄分析表。6、负责凭证的整理、装订及存档。7、协助主管进行其他财务工作事项。

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应收会计要做事认真细心、耐心。有良好的职业操守及团队精神,工作稳定,服从安排。以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收会计工作职责篇1
1、负责公司应收账款核算和管理;
2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;
3、编制整理与应收账款相关的文件、 报告 ;
4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
5、负责合同管理;
6、领导交代的其他工作。
应收会计工作职责篇2
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导销售人员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责篇3
根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;
销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;
制作销售凭证、银行收款凭证;
核对销售合同信息,系统签收及跟进合同盖章,归档存放管理;
周三、周五核对欠款情况审批下周走货;
根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告,DSO,应收帐龄分析,核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;
客户维护、建档;
应收帐款时时监管,每月定期跟进提醒营业人员催收;
装订凭证;
领导安排的其他工作;
应收会计工作职责篇4
1、负责准确核算客户应收账款及返利,及时开票、核销,统计逾期款。
2、按时完成部分月底结账对账工作。
3、积极完成因工作需要公司安排的其他工作任务。
应收会计工作职责篇5
1. 根据公司政策跟进客户应收款项
2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3. 与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜
4. 按照公司流程核销收款
5. 在系统中进行发票数据的整理
6. 其他相关的财务工作
应收会计工作职责篇6
1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进 措施 建议;
2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;
3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;
4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;
5.负责每月发票开具、抄报税工作;
6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;
7.整理保管销售合同、 运输合同 、仓储费合同;
8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;
9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;
10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;
11.整理每月记账凭证并装订;
12。负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;
应收会计工作职责篇7
1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。
2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。
3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。
4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。
5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。
6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。
7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。
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我是我们公司应收账款岗位的工作,供你参考一下吧。应收帐款管理会计岗位职责 工作要求: 对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台帐管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收帐款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来帐项。 主要工作内容:一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。三、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向公司领导汇报。六、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。八、财务部办公用品管理,包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作,每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。十二、完成领导交办的其他工作。会计科目:应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备等。
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