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哦、起床…
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英式风情茶

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出纳工作主要是负责资金(银行存款、现金等)的收与付,但因具体的企业有不同的分工。没有做过出纳最好去购一本出纳手册为好,这样了解的知识全面,又能相对地在工作中保护自己。酒店的出纳分好多岗位,有收银台的收银员(也是出纳)、财务的总出纳负责每日营收的汇总解交、现金报销出纳与银行收付出纳。

酒店会计培训班哪个好

88 评论(12)

超级无敌暴暴

呵呵,现在培训会计的机构,那确实是太多太多了,大大小小的都有,选不好,很容易入坑的,评判一个机构好不好,就业自己亲自试听,试听感受一下,如果自己可以听的懂,能够理解,那这个机构好不好,自己也就好判断了,然后再去对比价格,价格太高也不行,要找性价比高的,有些机构的价格确实奇高无比的,还是要多听,多对比,建议的话,你可以百度下 账记实教,这上面的课程内容还是比较全的,价格也不贵,可以试听感受对比下,希望我的回答能够帮的上你

130 评论(10)

longjuping

在酒店做出纳,记好现金日记账和银行存款日记账就可以,老板不会安排别的账要你记。现金日记账和银行存款日记账根据当天发生的现金、银行存款数额登记,每日一结,写出当日余额,无需写分录,比较简单。

122 评论(10)

静静19811215

出纳的工作流程如下: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则: 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额,由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符 做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。 若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有,应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过,应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

197 评论(11)

元信上成客服1

我在广发报名的中级培训,他们只开一门《会计实务》,一星期就讲一次课。其他的两门没有讲课,说是不知道到什么时候开始。现在后悔了,有点骗人的嫌疑,想退费也不给退,有点欺负人。恒生财务我没有接触过,听我同学说老师讲课比较负责。待人热情。初级和会计证不能一块考试。

326 评论(14)

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