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金舟创元
发生时:借:应付职工薪酬-职工经费 贷:库存现金同时计提:借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
残殃之暮
借:管理费用贷:现金
iamsongsam
您好,会计学堂宋老师为您解答您好!借:管理费用-培训费,贷:现金/银行存款欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
柔情似水9999
既然银行支付怎么会牵扯现金支票?你意思是不是用现金支票提现付培训费提现时候:借:现金贷:银行存款报账时候:借:管理费用—培训费贷:现金
woshiyujiaolong
计如报销培训费应该做为企业的职工教育经费进行处理,具体的账务处理如下: 借:应付职工薪酬—职工教育经费, 贷:银行存款, 做计提时, 借:管理费用—职工教育经费, 贷:应付职工薪酬—职工教育经费。
xuexue1535
借:管理费用-职工教育经费贷:库存现金
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