Elaine暖阳
1,你的销售收入要和你开的发票数相同(或银行收到的汇款数一致)。10000元是不是汇到你公司帐上,也就是要开发票给对方的话,就全是收入。住宿餐饮和车费共4000只能算是成本了。首先没有开发票要下月开票的话,就做预收帐款,等下月开了发票再做收入。尾款1000元也是同一道理。3,工资和固定资产折旧是记入管理费。开办费分3-5年摊销完成。
福尔萝卜丝
老科目:借:管理费用 贷:其他应交款-文化建设事业费新科目:借:管理费用 贷:应交税费-文化事业建设费 但我做的是:借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-文化事业建设费(新科目) 因为发生的费用如果与收入有关,计入营业税金及附加;如果无关,计入管理费用。因为文化事业建设费的计费依据与收入有关,所以计入“营业税金及附加”。
ChenYeZhang
1.发票已到借:原材料借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款--xx单位2.发票未到借:原材料贷:材料采购收到发票后:借:材料采购借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款--xx单位
空山青雨
a公司借:固定资产580000贷:实收资本580000b公司借:固定资产清理550000,累计折旧50000贷:固定资产600000 借:长期股权投资580000贷:固定资产清理550000,营业外收入30000
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