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汐汐蘑菇
全部入管理费用----培训费全部发票分小类整理好,做一张报销 封面,办好财务手续,再按上面的做会计分录就OK了
锦和1105
一般情况下是借:管理费用-培训费贷:银行存款/库存现金如果是用于员工福利的话借:应付职工薪酬/职工福利贷:银行存款/库存现金
主君的太阳Soo
收到培训费时,给对方开具的是收据的,列入其他应付款;给对方开具发票的,作收入处理。会计分录:借:库存现金(银行存款)贷:其他应付款(其他业务收入)
洋葱没有心77
收款时挂预收账款是对的 但学习期分两年 收入应该是每个月按课时发生来确认的。也就是,借:预收账款贷:主营业务收入
杰克贝老师
一般情况下是 借:管理费用-培训费 贷:银行存款/库存现金如果是用于员工福利的话 借:应付职工薪酬/职工福利 贷:银行存款/库存现金
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