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Bubble0104
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陈好好很好

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审计学案例分析可以从以下几个方面出发:

1、纳税

审计体现了公司纳税的过程。税务结构在审计中得到了适当的组织,其中账户以显着的方式吸引了投资者和商人来缴纳税款。

2、提高效率

审计可以提高组织以及员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。因此,由于审计原则的准确性,它在组织内带来了更多训练有素和合格的员工,从而促进了政策制定和其他决策。

3、长期规划

审计为整个业务实践带来了效率,它提供了业务活动的公平视图。审计记录可用于长期规划,它还有助于为未来编制预算。审计在为企业的长期规划编制预测财务报表时也很有用。

4、加强内部监控

审计师为组织内部控制效率提供了极大的支持。审计员建议需要改进和管理的领域,负责克服审计员确定的薄弱环节。内部控制越好,组织的工作就越有效。

5、合作伙伴满意度

从合作伙伴的角度来看,审计也非常重要。经审计的记录使合作伙伴感到满意,并确保他们正在投资正确的公司,并将从公司赚取的收入中获得公正的利润。

6、内部和外部审计之间的区别

广州注册会计案例分析真题

111 评论(10)

妞妞love美丽

要按照国家统一会计制度等,一般有企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度小企业会计制度、企业所得税法,这样的标准进行核算出来,税务部门才会认可的。对于企业所得税,即使你按照相应制度进行核算,每年年度终了,税务部门仍会进行核查确认的。如果平时业务不多的话,可以请代理记账的,费用也是可以接受的。我们具体看一下2006年业务,收入70万,要检查有没有漏记的销售;费用20万,要检查有没有不允许列入成本费用的支出、需要调整的费用支出;购买设备20万,要通过折旧形式平均计入费用;还要计算应缴纳的种流转税费等。直接70-20-40-20=-10,然后亏损是不可以的。

129 评论(13)

我的飞飞

1 会计师事务所不得进行广告宣传2 会计师事务所不得向介绍业务的人支付佣金 这样变相减少业务收费 会影响执业质量3 此种情况属于或有收费形式 准则禁止

102 评论(14)

李吉吉jjj

我认为税务部门的认定是正确的。A先生错在除了“银行存款”账户,没有其他的账簿资料,并且自认为当年亏损,没有缴纳企业所得税。改正方法为:公司应该采用借贷记账法,至少必须设置现金日记账、银行存款日记账、总分类账和名细分类账;购买管理设备支付的20万元不能够一次性记入当期的损益,应当合理地确定其使用年限分期记入各期损益。

119 评论(15)

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