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用友T3软件操作方法即注意事项2017
你知道用友T3软件操作方法是怎样的吗?你知道使用用友T3软件时应该注意什么吗?下面是我为大家带来的用友T3软件操作方法即注意事项,欢迎阅读。
一、软件安装后权限设置
用友软件默认有四个虚拟操作员,用来对演示账套进行操作,分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员,具有最高的权限,所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码,并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用,故不需要做改动。
二、建立账套的操作流程
打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等,建议全部选中→选择编码级次,注意根据情况输入编码,此选项以后可以更改→创建账套成功。
用友财务通最多可以设置999套财务账,每个账套号码是唯一的。首先,进行系统初始化。其次,根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;
三、增加操作员与授权
在建立新的账套前,应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面,并授予相应的权限。
添加操作员的程序:打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出
对增加的操作员怎样授权:→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。
如果全部选择的话,只需要在账套主管前面的方框中打挑。
四、添加二级科目的操作方法
在填制凭证的过程中,发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目,可以在会计科目下按“F2”健,选择所要增加的会计科目,点击增加,添加后确定即可。
需要注意的是在开始录入凭证前,必须将明细科目录入进去,例如:待摊费用科目下设保险费明细科目,如果当初在待摊费用下已经输入金额,则不能在该科目下添加科目,只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后,才能添加新的`明细科目。为了避免出现这种麻烦,最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。
五、如何使用快捷方式
F2:在系统的任何地方点击,起到参照的功能;
F3:在执行调用常用凭证、常用摘要操作时,起到选入常用凭证、常用摘要的功能;
F5:在执行填制凭证时,起到保存并增加一张凭证的功能;
F9在系统各处使用时,起到计算器的功能;
F11在制单的时候,起到返算外币汇率的功能;
F12:在执行审核凭证时,起到审核凭证的作用;
“=”:在制单时,起到计算借贷方差额的功能;
Ctrl+I:在系统各处操作时,起到增加记录得功能。
熟练掌握这些快捷方式,可以让你的工作更加快捷
六、做账操作步骤
用友T3有着自己的一套记账流程。
传统流程如下:
填制记账凭证→审核记账凭证→记账→月末转账→审核→记账→月末结账结账。
新版流程如下:
先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号
填制记账凭证→月末转账→记账→月末结账结账。
七、如果上月未做结账处理,能否录入下个月的凭证
答:可以
当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完,而下个月的凭证比较多,您可以在填制凭证的时候,在制单日期中输入下个月份的日期,则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。
八、在年度内怎么修改已经记账的凭证
您在记手工账的时候,如果发现当月的凭证记录错误,或者在结账的时候发现漏登账本的时候,你可以采用红字更正等办法。
但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?
如果您编制的凭证还没有审核,那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改,如果已经审核的凭证您需要先撤销审核,如果已经记账的凭证您需要先反记账。
九、怎样反记账和反结账
为了记账的方便,体现电脑记账的优势,用友软件设置了反记账和反结账的功能。
反结账操作流程:总账系统→月末结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→同时按“Ctrl+Shift+F6”(注:如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映,请检查一下电脑上是否有“FN”建)→输入密码→确定。
反记账操作流程:总账→凭证→恢复记账前状态【注:如果没有恢复记账前状态,请点击期末→对账→同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】→选XX月初→确定
十、新建账套如何删除
您可能在使用软件的过程中,建立了一些试用账套,当你在进行注册操作时,总要在几个账套中进行选择,给工作带来了麻烦。
删除多余账套的步骤:系统管理→注册→选择“admin”→账套→备份→选择您要删除的账套号,同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
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用友T3财务软件年度账结账方法2022
用友T3需要每年做一次结转数据,才能做下一年的账,下面介绍如何做年度结转。下面是我为大家带来的用友T3财务软件年度账结账方法2022,欢迎阅读。
用友T3财务软件年度账结账方法
1.打开系统管理
2.点击系统菜单选择注册
3.用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度
4.登录后,选择年度账下的建立
5.出现建立年度账对话框,点击确认
6.确认建立年度账,点击是
7.等待建立年度账。
8.新年度账建立成功
9.回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮
10.再点击系统菜单下的注册
11.把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置
12.登录后,点击年度帐——》结转上年数据——》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)
13.结转上年数据,点击确认
14.结转完成,出现正常结转科目数。
拓展阅读:用友财务软件T3总账报表账务处理
一、期初余额录入
总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出
注:
A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据
B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额
C、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
二、总帐系统日常操作
1、进入用友通
打开用友通→输入操作员编号(例:001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证
点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证
注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
3、出纳签字
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出
4、审核凭证
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出
5、记帐
以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提示记帐完毕后,点确定,完成记帐工作
6、转账生成(结转收入支出到本年利润)
做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转
注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可
7、完成本月总帐工作后,需要做月末结帐
进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H ,提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的'操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的.审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
(4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
(6)、凭证修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注:所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证中科目方向一致,金额用负数表示。
例:冲减管理费用 借:现金 100.00
借:管理费用—水电费 —100.00
利息收入 借:银行存款 200.00
借:财务费用——利息收入——200.00
冲减主营业务收入 贷:银行存款 100.00
贷:主营业务收入 —100.00
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