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yk小康哥
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爱美食的飘飘

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其实第一步严格意义上来说应该是收到50000定金:借:应收账款175500贷:主营业务收入150000应交税金--增(销)25500借:银行存款50000贷:预收账款50000收到余款:借:银行存款125500预收账款50000贷:应收账款175500但是,事务操作中可能会像答案那样简化处理。收到50000定金:借:预收账款——大发公司175500贷:主营业务收入150000应交税金——增值税(销项税)25500收到余款:借:银行存款175500贷:预收账款——大发公司175500这样操作的好处:1、实务总共只用做两笔分录,而理论的方法要做三笔。2、实务中只在预收账款挂账核算这笔业务,而理论的方法却要再应收和预收两个科目挂账核算。单看这一笔交易是很清楚的。可是如果是一堆的业务交杂在一起,就很容易弄混。实务中讲究用尽量少的科目去核算,最注重的是清爽。

预收转应收会计分录

130 评论(13)

lin12345610

预收账款冲应收账款,只可以对同一客户进行冲销,对于三角债的冲销,需要签署三方转账销账协议。会计分录借:预收账款-XX公司贷:应收账款-XX公司

326 评论(10)

洋葱吵大肠

收到预收货款时借:银行存款 贷:预收账款如果将预收转应收借:预收账款 贷:应收账款支付退回货款时借:应收账款 贷:银行存款

258 评论(11)

烽火馋眠

你的上面的分录好像错了 账款的数值时没有负数的 受到预收账款后借:银行存款 1000贷:预收账款 1000

252 评论(8)

虫子不乖

应该是:借:银行存款 1000 贷:预收账款 楼主的分录错了吧你是不是要用应收账款替代预收账款。。。那样应该是:借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000

150 评论(12)

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