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想疯狂旅行
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MrcuriosityZ

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1.借:管理费用贷:银行存款(金额较小,一次性费用化就行了,后续有个管理登记的工作进行了)2.如果你们管理较严,资产按照使用年限的时间划分,你可以做借:固定资产贷:银行存款

工地工人工资会计分录

180 评论(8)

歹徒通缉令

新准则下:计提(施工人员)工资 借:合同履约成本-工程施工-直接人工 贷:应付职工薪酬-工资 -社保(企业支付部分) 发放(施工人员)工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保个人部分 其他应收款-个税 银行存款 计提(管理人员)工资计入 管理费用

306 评论(8)

耗耗和妞妞

借:低值易耗品——原值1780贷:现金(或隐含存款)借:合同成本——工程施工——现场经费——办公费890(低值易耗品采用55分摊法,但具体要看你上级公司的规定,如果是一次性摊销法,则一次性进入)贷:低值易耗品——摊销890项目结束后或未结束时已经更换新的,将剩余的50%价值计入办公费中,分录同上

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小野妹渣

支付人工费会计分录视具体情况不同,分录有所不同:1、一般企业为:计提时:借:管理费用、生产成本、制造费用等科目贷:应付职工薪酬支付时:借:应付职工薪酬贷:银行存款、库存现金等科目2、施工单位为计提时:借:工程施工成本—人工费贷:应付工资(或应付职工薪酬)支付时:借:应付工资(或应付职工薪酬)贷:现金(或银行存款)

297 评论(8)

慕容诗月

你表述不清晰,数字也好象没有对应。我的理解是这样的:1、从工行提现70万元2、准备发工资,其中销售部5万,管理部门2千3、计提销售部门的福利费7千,管理部门的福利费2800那么财务应该做以下分录:1、计提工资借:销售费用-工资50000 管理费用-工资2000贷:应付职工薪酬-工资520002、计提福利费借:销售费用-福利费7000 管理费用-福利费2800贷:应付职工薪酬-福利费98003、提现借:库存现金700000贷:银行存款-工行700000 4、发放工资后(以工人签收的工资表为原始凭证)借:应付职工薪酬-工资52000贷:库存现金52000

135 评论(15)

卡卡7031

生产成本是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。小编认为,对于生产车间生产人员工资,可以计入生产成本会计科目。1、分配工资时,会计分录为:借:生产成本贷:应付职工薪酬2、发放工资时,会计分录为:借:应付职工薪酬贷:银行存款/库存现金按照生产成本计入方式的不同可分为:1)直接费用。直接费用是指企业在生产产品的过程中所发生的直接材料耗费、直接人工工资和其他直接费用。2)间接费用,即制造费用。间接费用是指应有生产成本负担的,不能直接计入各产品成本的有关费用。

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