MrcuriosityZ
1.借:管理费用贷:银行存款(金额较小,一次性费用化就行了,后续有个管理登记的工作进行了)2.如果你们管理较严,资产按照使用年限的时间划分,你可以做借:固定资产贷:银行存款
歹徒通缉令
新准则下:计提(施工人员)工资 借:合同履约成本-工程施工-直接人工 贷:应付职工薪酬-工资 -社保(企业支付部分) 发放(施工人员)工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保个人部分 其他应收款-个税 银行存款 计提(管理人员)工资计入 管理费用
耗耗和妞妞
借:低值易耗品——原值1780贷:现金(或隐含存款)借:合同成本——工程施工——现场经费——办公费890(低值易耗品采用55分摊法,但具体要看你上级公司的规定,如果是一次性摊销法,则一次性进入)贷:低值易耗品——摊销890项目结束后或未结束时已经更换新的,将剩余的50%价值计入办公费中,分录同上
小野妹渣
支付人工费会计分录视具体情况不同,分录有所不同:1、一般企业为:计提时:借:管理费用、生产成本、制造费用等科目贷:应付职工薪酬支付时:借:应付职工薪酬贷:银行存款、库存现金等科目2、施工单位为计提时:借:工程施工成本—人工费贷:应付工资(或应付职工薪酬)支付时:借:应付工资(或应付职工薪酬)贷:现金(或银行存款)
慕容诗月
你表述不清晰,数字也好象没有对应。我的理解是这样的:1、从工行提现70万元2、准备发工资,其中销售部5万,管理部门2千3、计提销售部门的福利费7千,管理部门的福利费2800那么财务应该做以下分录:1、计提工资借:销售费用-工资50000 管理费用-工资2000贷:应付职工薪酬-工资520002、计提福利费借:销售费用-福利费7000 管理费用-福利费2800贷:应付职工薪酬-福利费98003、提现借:库存现金700000贷:银行存款-工行700000 4、发放工资后(以工人签收的工资表为原始凭证)借:应付职工薪酬-工资52000贷:库存现金52000
优质会计资格证问答知识库