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首页 > 会计资格证 > 稽核会计的岗位权限是

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搁小浅671

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这是我们公司的稽核工作内容,不知道对你适不适用?稽核人员的从业要求:稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,故对从业人员的要求很高:知识渊博,(要有企业管理/财务/投资/法律等方面的综合知识,了解和实际经验,通晓企业运营管理和财务管理,精通企业内部控制制度和相关业务流程)为人要正直,责任心要强,要有较强的领导沟通协调能力 稽核工作内容 了解公司状况,熟悉各岗位要求,对于不符合不适应岗位要求的人或事,对公司提出良性建议。 了解公司所有体系文件,必须熟悉了解每个制程的管控重点,实际查看是否符合制程规定所在。 了解公司业务状况,营运状况,对有疑问提出建议。 公司所有体系文件必须熟练,所有体系文件的保管和归类。 客户稽核时相关文件的审核(自评表),与现场符合性的调查。 陪同客户稽核,汇总客户提出的问题点,并跟催改善结果。 现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善 实际人员的纪律与厂纪厂规的符合性 员工素质的督促 了解公司现况,做到公平公正看待每个人员,正确看待每一件事 文件的编写:当原有文件不能满足客户需求或厂内需求,文件的变更编写与发行,管制! 客户稽核资料的自评,审核(现场符合性的评估),客户稽核的陪同,客户稽核缺失项的改善追踪回复,客户稽核资料的归档保存。

稽核会计的岗位权限是

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JojoYang1231

稽核会计应遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。主要负责会计稽核,对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。一,凭证和帐务稽核:1. 对原始凭证和账务记录余额进行初审核。2. 各项收支凭证的审核事项。3. 各项摊提折旧的审核事项。4. 应收应付、预收预付帐余额的审核事项。5. 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。6. 有关本公司各仓库的财务查核事项。7. 税务申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。8. 其他有关调整记帐科目,变更计算方法,增收减支的建议审核事项。二,财务稽核:1. 关财产的购置或处理的审核事项。2. 有关原物料采购比价的监督及价格审核事项。3. 有关本公司现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。4. 有关财产及原物料成品库存的抽查事项。5. 其他与财务稽核有关的事项。岗位职责:1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9. 装订、管理本部门财务档案。10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11.完成领导交办的其它工作。

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dp73754458

稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,主要职责是审核财务,销售有经济账目的部门,有没有问题和漏洞。有点类似厂内审计。

315 评论(14)

joannatang2008

一、各级财务部门必须设立稽核岗位。有条件的单位需设立专职稽核员,会计人员较少的单位,由会计主管兼任稽核员,但出纳人员不得兼管稽核工作。

二、稽核人员必须具备较高的的政治素质和业务素质,且需由会计师以上职称的人员担任。三、稽核人员必须依据国家有关政策、法律及学校规章制度等有关规定对所发生的会计事项进行稽核,严把稽核关。对不合法、内容不真实、手续不完备、数字不准确的原始凭证予以退回,要求更正、补充。对内容不完整、数字不准确、会计科目使用不当的记帐凭证要求更正。四、所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后,才能据以记帐;所有支出,必须经稽核人员稽核后,出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支,稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。五、稽核人员在对经济业务进行审核和监督过程中,若发现异常情况必须及时处理,并向领导汇报。六、本制度自发布之日起施行,由计财处负责解释。

81 评论(12)

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