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阿雯雯777
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大旺旺。

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公司财务会计岗位职责

在当下社会,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。大家知道岗位职责的格式吗?下面是我整理的公司财务会计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

建立健全公司财务管理制度,制定相关财务报销流程及标准;

审核各类报销、请款单据及其他原始单据,定期提供各类财务报表;

每月与出纳、资金管理人负责核对现金及银行余额并规范公司资金管理;

银行流水及销售合同登记,编制、核算月工资、季度提成及年底奖金,核对个税、公积金代扣代缴情况;

每月编制记账凭证,报表出具并分析报表数据;

对外账务的交接、配合,及时跟进账务处理情况,公司财务处理风险;

内销及出口退税发票的开具,出口退税资料整理核对并归档;

每月与委托工厂及相关供应商核对账务并安排款项等;

定期编制、分析公司的财务报表,并报送分管副总及总经理;

定期检查委托加工及外购商品是否账实相符;

定期对工厂货物进行盘点,对不合理用料及产品出库提出改进方案;

编制产品原料进销存、编制记账凭证,登记会计账簿;领导交办的其他工作。

1.负责名下现结、周结、月结客户对账工作,在公司规定的时间内发送账单,并跟踪客户确认账单;

2.依公司规定的催款频率及方式,及时催收款项;

3.及时录入应收杂费;

4.负责审核死账、价格调整等申请单,并对已审批的申请单进行调整;

5.根据销售情况制做销售类记账凭证;

6.根据银行日记账,在金蝶系统生成收款凭证,做相应的会计分录;审核原始凭证和记账凭证,保证账实相符;

7.根据业务反映的与账单有关问题及时处理;完成上级临时交办的各项工作。

岗位职责:

1)负责子公司整套账务处理,出具财务报表

2)负责子公司财务分析

3)负责子公司管理报表工作

4)完成公司领导交办的其他任务,配合各部门完成工作

任职资格:

1)具有较强的财务专业理论知识,熟悉财经法律法规及制度以及全盘账务操作经验

2)具备一定的财务分析能力

3)具备期货保值套利等基础理论认知

4)工作责任心强,具备较高的忠诚度及抗压性,具备较强的团队沟通协作能力

1、负责记好行政方面的.财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3、协助经理编制并执行全院预算。

4、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

5、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

6、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

7、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

10、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

11、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

12、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

13、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

财务主管岗位职责说明

1 及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

2 根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚,数字准确,登记及时,帐证相符,发现问题及时更正

3 按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作

4 及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算

5 负责公司的各项债权债务的清理结算工作

6 负责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。

7 正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作速度和准确性

8 对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权

9 对本部门人员的人事任免建议权,奖惩决定权和工作绩效考评权;对本部的所有资源有调配权

10 本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权,公司运营决策建议权和参与权,公司资本运作监控权,财务报表审核权,资金违规运作拒绝和举报权

1、负责网店销售与资金到账的管理,日常成本费用的财务核算。

2、负责日常收支的管理和核对,营运费用的复核;核销财务库存商品明细账并保证账账相符;仓库进销存系统操作的监督。

3、第三方支付工具的资金流审核,分销系统结算、提现、充值等。

4、负责业绩数据报表编制及分析工作,能够挖掘数据背后的意义,给予业务端合理化建议;独立完成结账、报表分析。

5、参与电子商务业务流程及财务内部制度的制定,对其运行情况进行监督,并提出合理化建议。

1、所负责公司全盘账务处理:记账、结账、报表出具

2、按要求对合并报表范围内各公司报表进行审核后,编制抵消分录,合并集团报表;

3、依据合并财务报表填报附注,财务情况说明及财务分析报告等;

4、每月与集团公司各企业沟通,核对内部交易和内部往来账目、账务处理是否一致,确保合并数据的准确性;

5、负责复核整车收款日报表,更新整车库存台账,应收账款,预收账款,日常账务处理,单据审核,核算毛利表,核算工资绩效,装订单据,厂家返利等

1、协助对外联络

负责协助与银行、税务、公账公司等部门的对外联络;

2、协助客户对账及开具发票

票据审核,发票处理,准备会计报表,协助办理税务报表的申报;

现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

协助财会文件的准备、归档和保管;

审查公司对外提供的会计资料;

岗位职责:

1、负责国内供应商应付账款管理,包括账款审核、整理付款单据、安排转账、供应商对账及应付账款记账凭证的录入;

2、认真核算各种预收、预付、应收、应付、其他应收和其他应付款业务,填制记账凭证;

3、做好往来账的账龄和直营店铺分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;

4、认真核对项目回款,做好回款审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收账款明细账;

5、负责公司相关往来账户,银行流水应收应付核算工作。

任职要求:

1、会计、财务管理或相关专业大专或以上学历。

2、2—3年以上应付会计工作经验及全盘账务处理经验优先。

4、初级以上会计职称,熟练使用办公软件,熟练操作财务相关系统

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作能力,能承受较大的工作压力。

1、电商版块各类费用预算审核,费用申请;费用使用情况的监督、票据报销;

2、负责电商项目的支付管理,与总部运营部对接完成客户资金划转工作;

3、负责电商平台交易数据的统计、分析,经纪人佣金计算;

4、电商项目案场管理及活动执行

5、负责电商活动相关筹备、流程督导等执行配合工作;

6、负责电商各类型活动筹备的资源联动组合开展。

任职要求:

1、大专以上学历,有相关工作经验1年以上;

2、工作认真、负责;

3、有较强的沟通、协调、推进能力;

4、较强的计划性和执行力、逻辑性和责任心。

1、能独立完成中小企业或外资企业的代理记帐全部过程,熟悉税务申报和帐务处理业务;

2、热爱财务会计工作,工作认真细致,具有一定的凭证审核和处理帐务疑难问题能力;

3、能根据客户需要对所代理的企业提出合理的财务规划和经营指导;

4、能协助企业完成企业的年检和审计工作;

5、承担会计经理分配的外账及疑难户的账务处理。

1、严格执行国家法律法规及公司规章制度,完成会计核算和各类报表编制工作;

2、配合完成公司内外部审计工作;

3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定,管理出纳业务;

4、负责编制税务申报文件,及安排税款缴纳;

5、参与税收筹划方案制定,并组织实施;

6、负责管理会计档案资料,组织做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料的保管归档;

7、 负责开具发票,做好发票管控,妥善保管发票专用章,严格控制相关风险;

8、完成上级领导交办的其他工作任务。

职位描述:

1、根据公司费用报销制度审核公司费用报销单;

2、准确进行公司的财务收支、往来账目、成本费用核算;

3、报表制作,各部门资产的监督反馈。

任职要求:

1、勤劳、善良、有责任心 ;

2、具有一定的沟通能力,抗压力强;

3、有团队协作精神,善于挑战,愿意通过自己的努力实现个人价值;

4、公司具有较完善的晋升机制,晋升空间大。

1.负责公司的全面财务会计工作;

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

7.编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10. 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;

11. 按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作;

1、日常账务处理,编制财务报表。

2、熟练进行税务相关事宜的处理,包括开票、纳税及税务申报等。

3、根据公司要求,进行预算管理,负责编制预算,并反馈执行结果。

4、进行费用台账及合同台账的登记。

5、做好财务资料的档案管理。

7、负责领导安排的其他工作内容。

8、偶尔出差。

1、负责编制记账凭证,以及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;

2、负责审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

3、负责每月税务申报工作;

4、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项;

5、负责应收账款,应付账款的管理;

6、负责会计凭证,账簿和会计报表等会计资料的汇总,编号,整理,分类归档;

7、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用票据;

8、负责商品购进,收发,结存明细核算;

9.完成领导交办的其他工作。

厂家返利会计岗位职责

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Leo叶2222

应收会计要做事认真细心、耐心。有良好的职业操守及团队精神,工作稳定,服从安排。以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

应收会计工作职责篇1

1、负责公司应收账款核算和管理;

2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

3、编制整理与应收账款相关的文件、 报告 ;

4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

5、负责合同管理;

6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责篇2

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导销售人员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责篇3

根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;

销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;

制作销售凭证、银行收款凭证;

核对销售合同信息,系统签收及跟进合同盖章,归档存放管理;

周三、周五核对欠款情况审批下周走货;

根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告,DSO,应收帐龄分析,核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;

客户维护、建档;

应收帐款时时监管,每月定期跟进提醒营业人员催收;

装订凭证;

领导安排的其他工作;

应收会计工作职责篇4

1、负责准确核算客户应收账款及返利,及时开票、核销,统计逾期款。

2、按时完成部分月底结账对账工作。

3、积极完成因工作需要公司安排的其他工作任务。

应收会计工作职责篇5

1. 根据公司政策跟进客户应收款项

2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度

3. 与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜

4. 按照公司流程核销收款

5. 在系统中进行发票数据的整理

6. 其他相关的财务工作

应收会计工作职责篇6

1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进 措施 建议;

2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;

3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;

4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

5.负责每月发票开具、抄报税工作;

6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

7.整理保管销售合同、 运输合同 、仓储费合同;

8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;

9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;

11.整理每月记账凭证并装订;

12。负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责篇7

1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。

4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

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