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无敌的小饭桶
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高小果3

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现在企业不光是要发展,甚至有很多企业连生存都有问题,所以企业必须控制好所有的成本支出,中小企业谋生存,大企业谋发展。

很多中小企业刚成立的时候,连会计都没有,是没有专业的财务部门的,导致企业存在很多涉税风险,也导致的利润较低,企业想要长期稳定的发展,税务筹划是不可或缺的,企业的财务团队必须专业,必须掌握更多的财务知识,这样企业才能节约更多的税收,提高企业的年终利润。

说到纳税,纳税是我们每个公民应尽的责任。纳税人的性质分为一般纳税人和小规模纳税人。 税种主要有增值税、企业所得税、附加税、分红税。 小规模增值税为3%,目前暂按%征收,季度销售额不超过45万免征增值税,一般纳税人的增值税行业不同税率不同,商贸类13%、运输类11%、建筑9%、服务类6%,增值税专用发票可以抵扣增值税。 企业所得税税率通常是25%,小型微利企业,年纳税额100万以下,减按2.5%,超过200万不超过300万的部分,减按10%征收企业所得税,西部大开发下的企业享受15%的企业所得税,高新技术企业减按15%征收。

企业一般注册初期可根据企业规划选择纳税形式,小规模纳税人是指年开票500万以下,一般纳税人是指年销售额超过500万及以上的。小规模纳税人也可以升级为一般纳税人,一般有两种情况,第一开票量累计达到500万以上,税务强制升级为一般纳税人,第二企业主动申请,根据企业自身的发展而定,如果开票量大,建议升级一般纳税人。 开票量少的话,可以选择小规模,税率低,纳税少。

节税又可以称为税收政策策划,一般来说,纳税人采用合法手段(政策技巧、核算分析、会计政策等)达到减税的目的,企业可以通过税务筹划合理的降低税负,企业可以选择税收洼地,通过享受税收优惠政策的方式来进行税务筹划,税收洼地是地方政府和财政局为了招商引资,出台的系列政策吸引企业入驻园区,增加地方的财政收入,带动地方经济的发展,也为企业减税降费,鼓励企业扩大再生产经营。

企业在园区注册新公司、子公司、分公司或者迁移就可以享受财政奖励扶持政策,对于入驻的企业给予增值税和企业所得税的财政奖励,在增值税和企业所得税地方留存的基础上奖励75%-90%,企业当月纳税,财政奖励次月到账。

企业通过园区的奖励扶持政策可以合理合法的降低企业税负压力,达到节税的效果,优化企业的税务成本结构,降低企业的涉税风险。

江苏会计税务筹划报价

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fenny80231

税收筹划虽然不断受到重视,然而其风险性亦难以规避,因而企业在进行税收筹划的的时候,应当认识到机会面对的风险,踊跃地利用有效的承受途径,阻止风险产生,升高税收筹划的收益。建立照章交税的观点,照章交税是企业开拓税收筹划的前提,缴税人有照章交税的责任,也有合理地进行税收筹划、科学合理筹划盈余的优惠。企业要开拓税收筹划也一定要以合理为根源和前提,合理的采用缴税人的优惠,而不许用钻律法空子谋取收益为目的,要不然即为违法行为,会受到律法的制裁。伴着税务代理机构的完整,聘用专业化的备案税务师、税收筹划资深进行计划已经被为缴税人所同意。这样能够为企业提供专业化的计划鞭策,另外还能够减轻缴税人犯罪风险,然而,在确认税收筹划鞭策时肯定与缴税人的生产经营相关,因而,在税收筹划人员中,肯定设置相应的熟悉企业创造程序以及经营状况的人员。与税收执法机关及时询问,源于在税收上的角度不同的,税收筹划鞭策的制定和实施能不能得到本地主管税务机关的同意是进行税收筹划的重要。因而,提升与本地税务机关的联系,获得税务机关的理解和支助,并及时获得税收政策变动的最新数据就表现的至关重要。源于税收筹划的经济波动是在律法的边界生产,税收筹划人员很难靠谱了解其确切的界限,这就要求拟利用税收筹划的缴税人在熟悉所涉及的税收政策的除此,还得全部熟识本地税务机关征管的性质和各类的要求。尽量使缴税人对税务法政策的明白与主管税务机关相一致,以减少故意避税的嫌疑与风险。在使用费用获益法评估计划鞭策的经济效益时,不许只有考虑税额的减轻,而疏忽因该计划鞭策的实施造成的别的成本的增多或是整体盈利的减少,还有,企业还得重视经济、政策、环境变化里面的涉税风险,唯有综合考虑各原因的影响和相互作用,才能够达到企业利益最大化

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大睿2010

1.选择税务筹划空间大的税种要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点;选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点,税负弹性越大,税务筹划的潜力也越大。2.符合税收优惠政策一般在税种设计时,都设有税收优惠条款,企业如果充分利用税收优惠条款,就可享受节税效益。3.改变纳税人构成企业在进行税务筹划之前,首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下,企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人,宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻,增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。4.影响应纳税额的基本因素影响应纳税额的因素有两个:纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额,税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额,具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目,因此,企业进行税务筹划有了一定的空间。5.重视财务管理环节企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如,按照税法规定,负债的利息作为所得税的扣除项目,享有所得税利益,而股息支付只能在企业税后利润中分配,因此债务资本筹划就有节税优势。

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小小小花花儿

企业做税务筹划,首先你得先了解你企业的上下游企业情况,然后自己企业的规模,是一般纳税人还是小规模纳税人,其次,你企业自身的运营情况及结构模式都要了解。目前市面上多数做税务筹划的机构都是以税收洼地的形式操作的,这种方法不能从根源上解决企业税务问题,企业做税务筹划应该是从企业的整个生命周期及宏观政策生命周期做调整,从企业报表风险、A/B值风险、流程风险等多个方面做税务筹划。具体方案可以参考企业财富安全研究院九段技术系统,预控企业财富安全,提升企业价值。

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萌萌哒蜗牛

1、有助于提升会计人员工作能力。企业进行税收筹划离不开会计,会计人员既要熟悉、会计准则、会计制度,也要熟知现行税法。企业设帐、记账要考虑税法的要求,当会计处理方法与税法的要求一致或允许进行会计政策、会计方法的选择时,财务会计与税务会计可以分离,正确进行纳税调整,正确计税,正确编报财务报告,并进行纳税申报,从而也有利于提高企业的会计管理水平,发挥会计的多重功能。2、有助于提高企业自身的经营管理水平。资金、成本(费用)、利润是企业经营管理和会计管理的三大要素,税收筹划就是为了实现资金、成本(费用)、利润的最优效果,从而提高企业的经营管理水平。3、有助于优化企业产业结构和投资方向。企业根据税收的各项优惠政策进行投资决策、企业制度改造、产品结构调整等,尽管在主观上是为了减轻税收负担,但在客观上却是在国家税收经济拉杆的作用下,逐步走上优化产业结构和生产力合理布局的道路。使企业的经济行为更规范。因为税务筹划本身就是对企业的投资经营行为做更合理的安排,因此它也会敦促企业更规范的开展经济活动。4、强化企业纳税意识。进行税务筹划的公司,必定有一个专业的税务团队。在对公司进行税务筹划时,会将企业无意识的“偷、欠、骗、抗”税等税收违法行为找出,实现公司的诚信纳税,达到更好的税务信用等级,有利于获得更好的税务优惠政策。而费用要看实际筹划的方式和难度来最终确定

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hocc豆叮

最重要的肯定是看看自身,是否符合高新、西开、小规模增值税季度免征、小微企业政策等普惠性政策,如果企业可以享受这些政策还应尽力争取。

然后是利用地方性的税收优惠政策。通过地方性税收优惠政策,可以合理分包业务,把纳税环节高的部分通过政策合理降低。通过地方政府支持出台的园区税收优惠政策,在园区成立有限公司(新公司或者子公司、分公司的形式)或者个人独资企业,去承接主体公司的大部分税务业务,纳税在园区,享受园区当地的财政局支持税收奖励返还或者享受核定征收。在园区改革升级后,都不需要企业实体入驻,只需企业在当地登记纳税,全国各地企业均可享受。

有限公司返税政策如下:增值税和企业所得税都享受地方留存部分的70%-90%,其中增值税地方留存50%,企业所得税地方留存40%,其他部分都是国库强制征收。

比如北京一家设计类企业,在去年一整年需缴纳增值税300万,企业所得税500万,共计纳税800万,在享受园区返税政策后:

增值税:300万*50%*80%=120万

企业所得税:500万*40%*80%=160万

共计节省280万税额,企业当月纳税,次月奖励返还到账。

另一种是由个人独资企业核定征收。 对缴纳的个人经营所得税实行行业利润率10%、核定后税率0.5%-2.1%、综合税负3.16%以内。比如开票400万只需纳税12万出头即可完税。设立个人独资企业承接业务,主要解决企业缺成本票、企业所得税高、分红税个税高等问题。缴纳上述税款后,剩下的利润全部归投资者所有,提现到私卡自由安排。

不管是哪种政策,业务真实、三流一致是基础,切勿动歪心思钻空子,金税三期下任何的弄虚作假都会无处可藏。

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挥之不去215

电商公司代理记账多少钱?和这几方面有关,欢迎关注,点赞,下次精彩内容推荐,业务办理请私信 互联网+时代,电商已经和我们的生活融入一体,每年从事电商行业数量不断增加,令电商公司比较头疼的事财务问题,根据消费者保护协议,公司有义务为消费者开发票,特别是电商公司开发票数量比较多,现在很多中小企业为节省开支,一般会选择找代理记账机构进行公司财务处理,那么电商公司代理记账是怎么收费的呢?接下来小编做了详细整理 电商公司代理记账多少钱? 电商企业经营期间发生的票据量大,银行流水多,这种企业代理收费费用比普通企业相对较高。一般般来说,有关于电商企业代理记账收费标准的影响因素主要包括以下几个方面? 1、公司性质小规模纳税人还是一般纳税人 不同纳税人类型对账务处理的规范性要求不同。如国家有关部门通常对一般纳税人账务处理要求较为严格,而对于小规模纳税人来说则相对宽松一些。所以,电商公司代理记账报税服务,一般纳税人的代理记账服务费用相较于小规模纳税人来说也要相对高些,一般为400-600元/月,而一般纳税人在800-1000元/月 2、每月开发票量 对于不同的企业来说,它们在日常经营运转期间产生的票据量大小不同,而不同票据数量也在一定程度上影响着代理记账收费标准。一般来说,如果企业在经营过程中交易往来频繁,且产生的原始凭证和票据较多,那么其记账报税工作通常相对繁重,所以代理记账价格也会随之上涨。但如若电商企业规模较小,且业务类型单一,经营期间产生的票据量也不大,那么代理记账价格则普遍不高。从当前市场收费行情来看,票据量大小规模企业收费一般在400-800元/月,而票据量小的企业收费则为200-300元/月 3、账务复杂程度 像建筑、餐饮、电商等行业,在经营过程发出和收取不同的账单,收取的原始凭证和记账凭证比较多,其记账报税相对其他行业复杂,对于会计人员的专业性要求较高,自然这类型企业的代理记账费用也会比其他行业的高些 由上可知,不同行业类型,以及账务处理的复杂程度不同,价格收费标准也不同,价格一般在200-300元之间浮动,不会浮动很大,因此在选择时注意分辨,公司税务正常,企业才能正常发展,因此在选择代理记账机构时要谨慎选择 以上是资讯电商公司代理记账多少钱?和这几方面有关的内容,更多相关内容,请访问。作为一站式企业服务平台,企顺宝(400-6225-520)提供公司注册、财税记账、商标知产、人事社保、专业法律等早期创业公司需要的服务。搜索“企顺宝”,前往企顺宝官网,即可办理相关业务。

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LiaoL童鞋

一般来说,由于税务筹划是一项专业操作,所以无论是个人还是企业开展税务筹划,都更倾向于寻求专业财税代理机构进行业务委托。而根据纳税人实际状况不同,税务筹划费用收取也不同。一般来说,个人税务筹划服务收费一般为万元左右,企业税务筹划收费一般为万元至数万元。【拓展内容】税务筹划有企业税务筹划和个人税务筹划的区分,根据筹划主体不同,可采取的税务筹划方法也存在一定的差异。税务筹划,是指在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。尽可能的获得“节税”的税收利益。它是税务代理机构可从事的不具有鉴证性能的业务内容之一。 税务筹划是由应为Tax Planning意译而来的。从字面理解也可以称之为“税收筹划”、“税收计划”,但是由于我国将税务部门对于税收征收任务的安排叫做“税收计划”,为之避免与之混淆,在从国外文献中引进这一术语之初,将其译为“税收筹划”、“纳税筹划”、“税务筹划”,一体现税收筹划所具有的实现策划安排的特点。

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