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余味无穷aa
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candy雨朦

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1、费用报销单,一般应该是报销人自己填写;但是如果是使用软件的话,可以由制单人帮助填写,但是填写完成之后,报销人必须自己签字。

2、报销单必须是会计签字之后,才可以入账作为凭证。如果出纳付款的话,那么必须总经理签字后,在可以付款,出纳付款后,产生银行帐凭证。

先单位财务人员签字,再老板签字。

因为先财务签字,先确认是否符合报销条件,由财务人员把关。

后老板签字,是因为以企业的报销流程为依据,报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人必须对会计工作负责,同时签字报销也是一项内部控制制度。所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。

扩展资料

申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。

参考资料:百度百科-报销

报销单会计签字吗

121 评论(13)

霏霏永远爱来来

先由会计签字,再交由出纳审核。

报销费用的填写要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

报销单据的审核

1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

参考资料来源:百度百科-报销

116 评论(11)

微微姐22

实际工作中,单位工作人员费用报销,出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核。具体流程是:1、费用报销人填写费用报销单并签字,签字后交由部门领导签字(目的是确认报销内容的真实性);2、财务人员审核(目的是核对金额,内容,单据真实及符合公司的规定,也可以不审核);3、财务科长或者总经理签字,最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付,审核完毕后支付给费用报销人。

235 评论(12)

qianshuijun

经报人是本人签字,审核需要会计 出纳 各层领导签字。如果领导不在可以使用手机软件好签去签, 然后打印出来比较方便。

236 评论(9)

请叫我大海哥

不行,必须要几方一起签字,同时很有可能遇到不在办公室的情况,用手机软件好签签字试试,最好不要钻空子。

161 评论(15)

小葛装饰

单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核。

报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。

费用报销的一般规定:

遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;

报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;

报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;

参考资料来源:百度百科-报销

302 评论(15)

小熊加旺旺

纸张费用报销单,它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据,主要用途如下:1,用于各部门费用及专项费用报销时填写;2,作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;3,属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。费用报销单主要注意事项有如下几点:1,费用报销单,是员工用自己的钱,在为公司办事时所垫付的,事情完成后,回公司报销,并将需要报销的发票,与之粘贴,交由领导审核签字,再由财务给当事人报销;2,该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”,以备不时之需;3,如果是银行汇款转账之类的,直接把银行的票据与之粘贴,交由领导签字,财务报销;4,所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出,以备事后查账,避免推卸责任。

288 评论(15)

隐形冠军

1、费用报销单,一般应该是报销人自己填写;但是如果是使用软件的话,可以由制单人帮助填写,但是填写完成之后,报销人必须自己签字。2、报销单必须是会计签字之后,才可以入账作为凭证。如果出纳付款的话,那么必须总经理签字后,在可以付款,出纳付款后,产生银行帐凭证。先单位财务人员签字,再老板签字。因为先财务签字,先确认是否符合报销条件,由财务人员把关。后老板签字,是因为以企业的报销流程为依据,报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人必须对会计工作负责,同时签字报销也是一项内部控制制度。所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。扩展资料申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。参考资料:搜狗百科-报销

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